Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Nerola
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 31 липня 2015, 16:31
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Nerola »

Подскажите, пожалуйста, как верно сделать РК? В один день было изменение цены товара доп/соглашением к договору и изменение номенклатуры товара письмом контрагента, нн регистрировалась по предоплате. Можно ли сделать одну общую корректировку, т.е. минус на предоплату и плюс на эту же сумму с новой ценой, соотвественно новым количеством и разбивкой суммы по новой номенклатуре (основание двойное - изменение цены, номенклатуры)? Или нужно как-то иначе? Покупатель - неплательщик НДС.

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Nerola писав:Подскажите, пожалуйста, как верно сделать РК? В один день было изменение цены товара доп/соглашением к договору и изменение номенклатуры товара письмом контрагента, нн регистрировалась по предоплате. Можно ли сделать одну общую корректировку, т.е. минус на предоплату и плюс на эту же сумму с новой ценой, соотвественно новым количеством и разбивкой суммы по новой номенклатуре (основание двойное - изменение цены, номенклатуры)? Или нужно как-то иначе? Покупатель - неплательщик НДС.
нулевой РК. именно так, как Вы описали.

Катрина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 954
З нами з: 04 листопада 2011, 03:29
Дякував (ла): 442 рази
Подякували: 77 разів

Повідомлення Катрина »

Nadiy писав:
Скрытый текст
Катрина писав:
Nadiy писав: подати скаргу на покупця згідно нового закону можна
п.201.10
"У разі порушення продавцем/покупцем товарів/послуг порядку заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця";
а если эта рк была от 30 июня И сдавая деку за июнь Я такую скаргу не подала,то больше не имею права на них пожаловаться?спасибо
РК влючали у червні?
нет,не включала.... я на тут на форуме почитала,что такую рк я не имею права включать... там и ндс-а того немного,просто сам факт... что за безобразие...

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Катрина писав:
Nadiy писав:
Скрытый текст
Катрина писав: а если эта рк была от 30 июня И сдавая деку за июнь Я такую скаргу не подала,то больше не имею права на них пожаловаться?спасибо
РК влючали у червні?
нет,не включала.... я на тут на форуме почитала,что такую рк я не имею права включать... там и ндс-а того немного,просто сам факт... что за безобразие...
оскільки терміни для реєстрації РК ваш покупець вже протермінував, включаєте РК у липні і подаєте декларацію зі скаргою, але перед тим попередьте покупця, може він передумає і зареєструє у серпні, тоді ви влючите РК в серпні.

vilena
Гений
Гений
Повідомлень: 369
З нами з: 14 червня 2010, 06:25
Дякував (ла): 51 раз
Подякували: 73 рази

Повідомлення vilena »

Подскажите пожалуйста. Выписала НН на основное предприятие, а надо указать филиал и его адрес, как сделать РК. Все остальное правильное.

Нашла другую тему, не знаю где будет правильней задать вопрос. Буду благодарна за ответ в любой теме.

maxnumber
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 липня 2015, 10:16
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення maxnumber »

Добрый день.
Такая ситуация.
Покупатель 10.06.15 г сделал предоплату за товар. Я (Поставщик) ошибочно выписал налоговую накладную 11.06.15 г и зарегистрировал ее. Декларацию за июнь сдал, налоговые обязательства включил. Покупатель не включил данную сумму НДС в кредит по декларации за июнь по причине неправильной даты и не сообщили Поставщику. Сегодня позвонили и просят сделать расчет корректировки и правильно выписать налоговую накладную 10.06.15 г.
Порядок действий уточняю:
1 выписать расчет корректировки - каким месяцем и числом? Сегодняшним 05.08.15 г или прошлым месяцем 31.07.15 г? В РК указать весь товар с -, и причина - исправление ошибки? Регистрировать должен покупатель?
2 Налоговую выписать числом 10.06.15 г и регистрировать в августе.
3 Какие могут быть следствия из-за расхождения в декларации за июнь между Поставщиком и Покупателем?

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4194
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 682 рази
Подякували: 1964 рази

Повідомлення Маруся10 »

maxnumber писав:Добрый день.
Такая ситуация.
Покупатель 10.06.15 г сделал предоплату за товар. Я (Поставщик) ошибочно выписал налоговую накладную 11.06.15 г и зарегистрировал ее. Декларацию за июнь сдал, налоговые обязательства включил. Покупатель не включил данную сумму НДС в кредит по декларации за июнь по причине неправильной даты и не сообщили Поставщику. Сегодня позвонили и просят сделать расчет корректировки и правильно выписать налоговую накладную 10.06.15 г.
Порядок действий уточняю:
1 выписать расчет корректировки - каким месяцем и числом? Сегодняшним 05.08.15 г или прошлым месяцем 31.07.15 г? В РК указать весь товар с -, и причина - исправление ошибки? Регистрировать должен покупатель?
2 Налоговую выписать числом 10.06.15 г и регистрировать в августе.
3 Какие могут быть следствия из-за расхождения в декларации за июнь между Поставщиком и Покупателем?
Корректировка сегодняшним числом и только уточняете дату, т.е. заполняете верхушку, подождите вы еще успеваете в июль

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

Маруся10 писав:
maxnumber писав:Добрый день.
Такая ситуация.
Покупатель 10.06.15 г сделал предоплату за товар. Я (Поставщик) ошибочно выписал налоговую накладную 11.06.15 г и зарегистрировал ее. Декларацию за июнь сдал, налоговые обязательства включил. Покупатель не включил данную сумму НДС в кредит по декларации за июнь по причине неправильной даты и не сообщили Поставщику. Сегодня позвонили и просят сделать расчет корректировки и правильно выписать налоговую накладную 10.06.15 г.
Порядок действий уточняю:
1 выписать расчет корректировки - каким месяцем и числом? Сегодняшним 05.08.15 г или прошлым месяцем 31.07.15 г? В РК указать весь товар с -, и причина - исправление ошибки? Регистрировать должен покупатель?
2 Налоговую выписать числом 10.06.15 г и регистрировать в августе.
3 Какие могут быть следствия из-за расхождения в декларации за июнь между Поставщиком и Покупателем?
Корректировка сегодняшним числом и только уточняете дату, т.е. заполняете верхушку, подождите вы еще успеваете в июль
Номер и дата НН так не корректируется. Нужно сделать РК на всю номенклатуру неправильной НН с "-" (июлем) и новую НН с правильной датой. Почитайте, пару страниц назад это обсуждали.

maxnumber
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 липня 2015, 10:16
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення maxnumber »

Не совсем понял про уточнение даты. Где нужно указать правильную дату НН.?
Успеваете за июль - я понимаю, но НН были выписаны в июне.

maxnumber
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 13
З нами з: 06 липня 2015, 10:16
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення maxnumber »

@Nika@ писав:
Маруся10 писав:
maxnumber писав:Добрый день.
Такая ситуация.
Покупатель 10.06.15 г сделал предоплату за товар. Я (Поставщик) ошибочно выписал налоговую накладную 11.06.15 г и зарегистрировал ее. Декларацию за июнь сдал, налоговые обязательства включил. Покупатель не включил данную сумму НДС в кредит по декларации за июнь по причине неправильной даты и не сообщили Поставщику. Сегодня позвонили и просят сделать расчет корректировки и правильно выписать налоговую накладную 10.06.15 г.
Порядок действий уточняю:
1 выписать расчет корректировки - каким месяцем и числом? Сегодняшним 05.08.15 г или прошлым месяцем 31.07.15 г? В РК указать весь товар с -, и причина - исправление ошибки? Регистрировать должен покупатель?
2 Налоговую выписать числом 10.06.15 г и регистрировать в августе.
3 Какие могут быть следствия из-за расхождения в декларации за июнь между Поставщиком и Покупателем?
Корректировка сегодняшним числом и только уточняете дату, т.е. заполняете верхушку, подождите вы еще успеваете в июль
Номер и дата НН так не корректируется. Нужно сделать РК на всю номенклатуру неправильной НН с "-" (июлем) и новую НН с правильной датой. Почитайте, пару страниц назад это обсуждали.
Прочитал, спасибо за подсказку.
Непонятно дальнейшие действия - нужно делать уточняющую декларацию за июнь: но туда ж попадет двойная сумма НДС по НН по данному контрагенту, а сумм ндс по РК не попадет, так как она выписана в июле месяце.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”