Реестр выданых и полученых налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vitamin4ik
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 189
З нами з: 13 грудня 2012, 07:56
Дякував (ла): 87 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення vitamin4ik »

Подскажите, пожалуйста, как правильно в Реестре НН отразить получение услуг от нерезидента в следующем месяце в разделе II ?
Что небходимо ставить БО или ПНП ? дата ?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

vitamin4ik писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно в Реестре НН отразить получение услуг от нерезидента в следующем месяце в разделе II ?
Что небходимо ставить БО или ПНП ? дата ?
ВАм же нерезидент НН не дает, значит ПНП Вы не можете указать, только БО

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

перенесено из темы от От: 7 июля 2014 г. 12:07:54
Orlenok писав:Подскажите, пожалуйста, нужно ли распечатывать, подписывать, пропечатывать и хранить реестры выданных и полученных налоговых накладных, сданные по электронке?
Вопрос возник, т.к. нужно копию реестра предоставить для встречной проверки. Им достаточно будет, если я из Арт-Звита распечатаю сам реестр и квитанцию №2, или его необходимо подписать, поставить печать, а потом им отксерить?
Orlenok писав:Для себя решила вопрос строчкой из Инструкции:
Реєстр ведеться в електронному вигляді у затвердженому форматі та за власним бажанням платника у паперовому вигляді.
Просто распечатала реестр и приложила вторую квитанцию.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

#help# Новый (декабрьский) реестр НН, раздел II, гр.9 ("Частка, що використовується в оподатковуваних операціяx")...
Что там писать/не писать?
У меня, например, всё выкористовуэться

P.S. В инструкции начертано:
"У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями."

Viktori
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 857
З нами з: 05 травня 2011, 08:49
Дякував (ла): 225 разів
Подякували: 394 рази

Повідомлення Viktori »

Popen писав:#help# Новый (декабрьский) реестр НН, раздел II, гр.9 ("Частка, що використовується в оподатковуваних операціяx")...
Что там писать/не писать?
У меня, например, всё выкористовуэться

P.S. В инструкции начертано:
"У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями."
Ничего не пишем, это для тех кто имеет льготные и налогооблагаемые операции

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Viktori писав: Ничего не пишем, это для тех кто имеет льготные и налогооблагаемые операции
Спасибо! А где Вы почерпнули эту инфу?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Popen писав:#help# Новый (декабрьский) реестр НН, раздел II, гр.9 ("Частка, що використовується в оподатковуваних операціяx")...
Что там писать/не писать?
У меня, например, всё выкористовуэться

P.S. В инструкции начертано:
"У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) податку за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями."
#help# И шо, неужели никто не знает?

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (абз. 40 п. 2 розд. IV Порядку № 958).
Графа 9 заповнюється у рядках, у яких відображається придбання товарів/послуг, податковий кредит за яким розподіляється згідно зі ст. 199 ПКУ
Частка використання переноситься до графи 9 розд. II Реєстру з таблиці 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2116 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

svitlass писав:У графі 9 зазначається частка використання сплаченого (нарахованого) ПДВ за придбаними (ввезеними) товарами/послугами та необоротними активами між оподатковуваними та неоподатковуваними операціями (абз. 40 п. 2 розд. IV Порядку № 958).
Графа 9 заповнюється у рядках, у яких відображається придбання товарів/послуг, податковий кредит за яким розподіляється згідно зі ст. 199 ПКУ
Частка використання переноситься до графи 9 розд. II Реєстру з таблиці 1 додатка Д7 до декларації з ПДВ
Ага, значит тот, кто не подает Д7, гр.9 оставляет пустой! Спасибо!

tatjana_65
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 170
З нами з: 14 січня 2014, 16:09
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 48 разів

Повідомлення tatjana_65 »

Уважаемые бухгалтера, подскажите пожайлуста я правильно мыслю: в новом реестре за декабрь 2014 г. в разделе 1 "Выданные налоговые накладные" в графе 5 пишем "Неплатник" в гафе 6 "40000000000000"?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”