Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
sveta***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення sveta*** »

Підкажіть як правильно поступати у ситуації, коли покупець, не платник ПДВ, оплатив кошти 26.08 за товар по рахунку, який був виставлений досить давно, на момент оплати не було товару на складі і кошти вернули в цей же день 26.08 по листу, де було вказано причину "які були помилково перераховані" - чи потрібно виписувати ПН і потім РК? і як потрбіно заповнити реквізит Вид цивільно-правового договору, якщо розрахунок проходив на основі рахунку-фактури? і чи потрібно вносити код УКТ ЗЕД, якщо товар підакцизний, але номера коду немає, так як товар ніколи не закупляли?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

sveta*** писав:Підкажіть як правильно поступати у ситуації, коли покупець, не платник ПДВ, оплатив кошти 26.08 за товар по рахунку, який був виставлений досить давно, на момент оплати не було товару на складі і кошти вернули в цей же день 26.08 по листу, де було вказано причину "які були помилково перераховані" - чи потрібно виписувати ПН і потім РК? і як потрбіно заповнити реквізит Вид цивільно-правового договору, якщо розрахунок проходив на основі рахунку-фактури? і чи потрібно вносити код УКТ ЗЕД, якщо товар підакцизний, але номера коду немає, так як товар ніколи не закупляли?
З одного боку при певних обставинах треба виписувати і пн і рк, але там багато нюансів; а з іншого - на помилково отримані кошти ПН робити не треба взагалі...
Я в такому випадку не робила ПН... ІМХО

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

sveta*** писав:Підкажіть як правильно поступати у ситуації, коли покупець, не платник ПДВ, оплатив кошти 26.08 за товар по рахунку, який був виставлений досить давно, на момент оплати не було товару на складі і кошти вернули в цей же день 26.08 по листу, де було вказано причину "які були помилково перераховані" - чи потрібно виписувати ПН і потім РК? і як потрбіно заповнити реквізит Вид цивільно-правового договору, якщо розрахунок проходив на основі рахунку-фактури? і чи потрібно вносити код УКТ ЗЕД, якщо товар підакцизний, але номера коду немає, так як товар ніколи не закупляли?
если ср-ва были возвращены в течении 5 дней, то НН можно не выписывать.

sveta***
Оракул
Оракул
Повідомлень: 228
З нами з: 22 жовтня 2012, 02:31
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення sveta*** »

Також читала, що виписувати не потрібно. Але зупиняє те, що прямої норми в законодавстві немає стосовно такого випадку. От і запитую.

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Добрый день!
подскажите по возвратам:
если товар возвращается плательщиком НДС по накладной до 01 июля, то сумма РК участвует в формуле?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

SSV писав:Добрый день!
подскажите по возвратам:
если товар возвращается плательщиком НДС по накладной до 01 июля, то сумма РК участвует в формуле?
участвует

Показники формули, визначеної цим пунктом, обраховуються з 1 липня 2015 року. Під час обрахунку показників ΣНаклОтр та ΣНаклВид також використовуються розрахунки коригування, складені починаючи з 1 липня 2015 року та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних, до податкових накладних, складених до 1 липня 2015 року, що підлягали наданню покупцям - платникам податку. Для обрахунку показників ΣНаклОтр, ΣНаклВид та ΣМитн використовуються документи (податкові накладні, розрахунки коригування, митні декларації, аркуші коригування та додаткові декларації), складені починаючи з 1 липня 2015 року.


SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

еще один вопрос
если РК выписан 20/08, а зарегистрирован 03/09 - в каком периоде уменьшать обязательства?
помню раньше это был спорный вопрос, сейчас что-то прояснилось?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

SSV писав:еще один вопрос
если РК выписан 20/08, а зарегистрирован 03/09 - в каком периоде уменьшать обязательства?
помню раньше это был спорный вопрос, сейчас что-то прояснилось?
1.у серпні
2.вчасно зареєстровані - у місяці виписки, зареєстровані невчасно- у місяці реєстрації


READYN
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1711
З нами з: 18 січня 2013, 08:17
Дякував (ла): 1267 разів
Подякували: 504 рази

Повідомлення READYN »

РК подается для исправления ошибочного кода УКТ ЗЕД.
Как правильно указать причину корректировки?
1. Просто "Выправлення помилки"
2. Виправлення помилки у коді УКТ ЗЕД товару.
......?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

READYN писав:РК подается для исправления ошибочного кода УКТ ЗЕД.
Как правильно указать причину корректировки?
1. Просто "Выправлення помилки"
2. Виправлення помилки у коді УКТ ЗЕД товару.
......?
А можно и просто: Змина номенклатури

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”