Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Подскажите,пожалуйста, такая ситуация: покупатель в июле внес деньги за бойлер(была виписана накладная), затем он сказал, что бойлер ему не нужен и он доплатит деньги, чтобы взять другое оборудование. Деньги зашли на счет 28 августа, РК мы выписали 9 сентября (строка бойлер - минус, остальное оборудование - плюс), дату коригування поставили 09.09. Как теперь ее отразить в додатке 1 за август?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

cand писав:Подскажите,пожалуйста, такая ситуация: покупатель в июле внес деньги за бойлер(была виписана накладная), затем он сказал, что бойлер ему не нужен и он доплатит деньги, чтобы взять другое оборудование. Деньги зашли на счет 28 августа, РК мы выписали 9 сентября (строка бойлер - минус, остальное оборудование - плюс), дату коригування поставили 09.09. Как теперь ее отразить в додатке 1 за август?
у Вас РК на плюс получился? зарегистрировали уже? покупатель НДС-ник?

cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Да РК на плюс, зарегистрировали 09.09. покупатель НДС-ник.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

cand писав:Подскажите,пожалуйста, такая ситуация: покупатель в июле внес деньги за бойлер(была виписана накладная), затем он сказал, что бойлер ему не нужен и он доплатит деньги, чтобы взять другое оборудование. Деньги зашли на счет 28 августа, РК мы выписали 9 сентября (строка бойлер - минус, остальное оборудование - плюс), дату коригування поставили 09.09. Как теперь ее отразить в додатке 1 за август?
рк ви повинні були виписати 28.08

cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Подскажите, а что теперь делать?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

cand писав:Подскажите, а что теперь делать?
рк виписаний 09.09?, тоді 09.09 рк2- новий товар мінус різниця яка доплачена 28.08
повинно вийти рк1-рк2=0, тотім рк3 від 28.08 тільки на суму доплати, реєструєте до 15.09 включн
у деклар серпня показуєте свої зобов"язання по рк3, у вересні у дод 1 ставите рк1 і рк 2



cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Да

Аватар користувача
rubin
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1981
З нами з: 11 серпня 2011, 02:43
Дякував (ла): 2353 рази
Подякували: 1790 разів

Повідомлення rubin »

cand писав:Подскажите, а что теперь делать?
я бы сделала отгрузку 09.09., т.е. расходная накл. на другое оборудование от 09.09.

cand
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 01 жовтня 2013, 09:45
Дякував (ла): 72 рази
Подякували: 2 рази

Повідомлення cand »

Nadiy писав:
cand писав:Подскажите, а что теперь делать?
рк виписаний 09.09?, тоді 09.09 рк2- новий товар мінус різниця яка доплачена 28.08
повинно вийти рк1-рк2=0, тотім рк3 від 28.08 тільки на суму доплати, реєструєте до 15.09 включн
у деклар серпня показуєте свої зобов"язання по рк3, у вересні у дод 1 ставите рк1 і рк 2


Как я понимаю нужно сделать рк2 - везде минус, затем рк3 точно такую как была, только поставить 28.08?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

cand писав:
Nadiy писав:
cand писав:Подскажите, а что теперь делать?
рк виписаний 09.09?, тоді 09.09 рк2- новий товар мінус різниця яка доплачена 28.08
повинно вийти рк1-рк2=0, тотім рк3 від 28.08 тільки на суму доплати, реєструєте до 15.09 включн
у деклар серпня показуєте свої зобов"язання по рк3, у вересні у дод 1 ставите рк1 і рк 2


Как я понимаю нужно сделать рк2 - везде минус, затем рк3 точно такую как была, только поставить 28.08?
я бы сделала так:
1. РК от 09.09 то, что было с плюсом сделать с минусом и наоборот, т.е чтоб обнулить 1-й РК, он будет минусовой, регистрирует покупатель
2. 28.08. нулевой РК, бойлер с минусом и новый товар на эту же сумму с плюсом, сумма по РК ноль
3. 28.08. новая НН на сумму доплаты на остаток товара

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”