Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vitalinaV
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 16 вересня 2015, 15:54
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення vitalinaV »

ar4ik писав:Отвечать они могут всё, а при проверке- так же легко снять.
Спасибо, буду думать#thank2#

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Подскажите пожалуйста! Поставщик отправил мне РК от 11.08.2015г., я его зарегистрировала 28.08.2015, как его правильно отобразить? Запуталась в каком месяце отображать.

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Lina_7sd писав:Подскажите пожалуйста! Поставщик отправил мне РК от 11.08.2015г., я его зарегистрировала 28.08.2015, как его правильно отобразить? Запуталась в каком месяце отображать.
у серпні через додаток 1 до декларації


Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

qwerty8 писав:Девочки добрый день!#smile3# Подскажите пожалуйста - расчет корректировки за 31.08. к НН за август зарегестрирован 16.09.. Я поставщик и уменьшили свои НО. Вопрос - я включаю Рк в Деку августа? Что-то сомнения берут - 15 дней прошляпили....#swoon#
вам потрібно рк відобразити у вересні і у вересні зменшити свої зобов"язання,
зменшуючи зобов"язання у серпні ви підставляєте покупця, тому що рк зареєстровано невчасно і скоріш за все покупець не зменшить
свій ПК у серпні, а тут маєте розходження і наслідки розходжень


Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Nadiy писав:
Lina_7sd писав:Подскажите пожалуйста! Поставщик отправил мне РК от 11.08.2015г., я его зарегистрировала 28.08.2015, как его правильно отобразить? Запуталась в каком месяце отображать.
у серпні через додаток 1 до декларації
Подскажите, а в додатке 1 (Дата отримання отримувачем) 28.08.15г. или 11.08.2015г.?

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Lina_7sd писав:
Nadiy писав:
Lina_7sd писав:Подскажите пожалуйста! Поставщик отправил мне РК от 11.08.2015г., я его зарегистрировала 28.08.2015, как его правильно отобразить? Запуталась в каком месяце отображать.
у серпні через додаток 1 до декларації
Подскажите, а в додатке 1 (Дата отримання отримувачем) 28.08.15г. или 11.08.2015г.?
11.08.- як вчасно зареєстрований


Андрей Швагер
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 92
З нами з: 16 лютого 2011, 10:35
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Андрей Швагер »

Люлик писав:
Nadiy писав:
Андрей Швагер писав:Розрахунок коригування складено й зареєстровано в різних місяцях: коли декларувати зменшення податкових зобов’язань?????? (Приклад: Розрахунок коригування від 31.08.2015 року. Зареєстровано 02.09.2015 року. Коли зменшувати ПЗ в серпні чи в вересні #wall# )
складені з 16 по 31.08 і зареєстровані до 15.09.включно- у серпні як вчасно зареєстрований
cometa писав:
Svetik777 писав: Включать нужно по дате регистрации, то есть в сентябре.
"...дата реєстрації розрахунку коригування відповідає даті отримання цього розрахунку продавцем.
Тому, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів (послуг) на користь їх постачальника, то у графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 до декларації зазначається дата отримання розрахунку коригування продавцем."

Відповідь:
(Запитання-відповіді, Державна фіскальна служба України, від 02.07.2015, "Яка дата отримання отримувачем (покупцем) розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної зазначається в графі 7 таблиць 1, 2 та 3 додатка 1 (Д1) до податкової декларації з ПДВ?")
После этого вылазит строка 8 в Вытяге и уменьшается Ваш лимит регистрации. Зарегистрированные в срок относятся в месяце выписки.
Всем спасибо. И все-таки когда включать в августе или в сентябре????? Может есть какие-то письма или консультации фискальных органов??????

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Андрей Швагер писав:
Люлик писав:
Nadiy писав: складені з 16 по 31.08 і зареєстровані до 15.09.включно- у серпні як вчасно зареєстрований
cometa писав: После этого вылазит строка 8 в Вытяге и уменьшается Ваш лимит регистрации. Зарегистрированные в срок относятся в месяце выписки.
Всем спасибо. И все-таки когда включать в августе или в сентябре????? Может есть какие-то письма или консультации фискальных органов??????
у СЕРПНІ!!!

qwerty8
Гуру
Гуру
Повідомлень: 89
З нами з: 14 квітня 2014, 10:56
Дякував (ла): 50 разів
Подякували: 28 разів

Повідомлення qwerty8 »

Nadiy писав:
qwerty8 писав:Девочки добрый день!#smile3# Подскажите пожалуйста - расчет корректировки за 31.08. к НН за август зарегестрирован 16.09.. Я поставщик и уменьшили свои НО. Вопрос - я включаю Рк в Деку августа? Что-то сомнения берут - 15 дней прошляпили....#swoon#
ar4ik писав: Верно берут, корректировка- уже к сентябрьской деке.
вам потрібно рк відобразити у вересні і у вересні зменшити свої зобов"язання,
зменшуючи зобов"язання у серпні ви підставляєте покупця, тому що рк зареєстровано невчасно і скоріш за все покупець не зменшить
свій ПК у серпні, а тут маєте розходження і наслідки розходжень
Спасибо за ответ.#smile3# Я вот тоже все таки склоняюсь к тому, что включать нужно в сентябрь. Ну как по принципу с НН - если больше 15 дней - включать в месяце регистрации.

ВСЕМ ХОРОШЕГО ДНЯ!!!#smile3#

Lina_7sd
Гуру
Гуру
Повідомлень: 83
З нами з: 16 березня 2015, 12:36
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення Lina_7sd »

Nadiy писав:
Lina_7sd писав:
Nadiy писав: у серпні через додаток 1 до декларації
Подскажите, а в додатке 1 (Дата отримання отримувачем) 28.08.15г. или 11.08.2015г.?
11.08.- як вчасно зареєстрований
Доброе утро! 28-11=17 дней, зарегистрирована не вовремя.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”