Зробить все те, що я написала вище. А потім зробити УР. Він у вас буде нульовим, просто в Дод.5 зменшиться строчка де неплатники і з"явиться ваш покупець зі своїм ІПН.
Покупець скористається своїм ПК і 02.2016, а до вас має бути штраф 10% за прострочку реєстрації, так що будете чекати новин від своєї ДПІ...
Доброго дня! Допоможіть будь ласка виправити помилку:
18 січня 2016р. виписана та зереєстрована ПН на покупця на 9000,00. Звіт здано. Сьогодні виявили помилку, що вищесгадана ПН виписана на іншого контрагента зі схожою назвою. План дій:
1) Сьогодні виписую РК на помилкового контрагента з "-" на весь товар. (поки що не можу зв"язатись із "помилковим" контрагентом, щоб він зареєстрував РК). Чи можимо ми зареєструвати РК, у випадку якщо "помилковий" контрагент не знайдеться?
2) Виписую нову ПН на "вірного" контрагента на 9000,00. Номер ПН сьогоднішній, а дата 18.01.16р. Чи потрібно сплатити штраф за невчасну реєстрацію?
3) У декларації за лютий, через Дод1 знімаю "помилкову" накладну за січень, адже РК зареєстрована в лютому, так?
sp-inna писав:Доброго дня! Допоможіть будь ласка виправити помилку:
18 січня 2016р. виписана та зереєстрована ПН на покупця на 9000,00. Звіт здано. Сьогодні виявили помилку, що вищесгадана ПН виписана на іншого контрагента зі схожою назвою. План дій:
1) Сьогодні виписую РК на помилкового контрагента з "-" на весь товар. (поки що не можу зв"язатись із "помилковим" контрагентом, щоб він зареєстрував РК). Чи можимо ми зареєструвати РК, у випадку якщо "помилковий" контрагент не знайдеться?
2) Виписую нову ПН на "вірного" контрагента на 9000,00. Номер ПН сьогоднішній, а дата 18.01.16р. Чи потрібно сплатити штраф за невчасну реєстрацію?
3) У декларації за лютий, через Дод1 знімаю "помилкову" накладну за січень, адже РК зареєстрована в січні, так?
1. Сьогодні виписую РК на помилкового контрагента з "-" на весь товар. - ДА
Чи можимо ми зареєструвати РК, у випадку якщо "помилковий" контрагент не знайдеться? - НЕТ. Чисто технически у Вас не получится. Если НН была зарегистрирована на плательщика НДС, то РК на "-" может зарегистрировать только покупатель
2.Виписую нову ПН на "вірного" контрагента на 9000,00. Номер ПН сьогоднішній, а дата 18.01.16р. - Да. Номер не обязательно сегодняшний. Это теперь неважно. Штраф будет за несвоевременную регистрацию. Сами не платите. Ждете пока оштрафуют.
3. Сдаете УР за январь и уточненный Додаток 5, в котором с "-" показываете сумму с неправильным ИНН и с "+" сумму с правильным ИНН. РК нигде не показываете.
Если покупатель так и не зарегистрирует Вам РК, то будет рвать декларации и Вытяг. Тогда, видимо, придется писать письмо в налоговую с объяснением причины, если у них возникнут вопросы.
cometa писав:Если покупатель так и не зарегистрирует Вам РК, то будет рвать декларации и Вытяг. Тогда, видимо, придется писать письмо в налоговую с объяснением причины, если у них возникнут вопросы.
Я Вам дуже вдячна за швидку та чітку відповідь!!!#thank2#
Наказом № 1204 та Порядком також імплементовані новації в законодавстві, зокрема затверджено нові форми податкових повідомлень-рішень, а саме:
форма «Н», яка складається у разі виявлення порушення платниками податку на додану вартість граничних термінів реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених статтею 201 Кодексу;