Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Профи
- Повідомлень: 40
- З нами з: 17 березня 2015, 14:43
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 1 раз
Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
исходя из цены договора. в дальнейшем, если меняется цена, делаете РК на изменение цены и количестваСвітлячок писав:Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.
-
- Мастер
- Повідомлень: 56
- З нами з: 16 березня 2011, 05:18
- Дякував (ла): 117 разів
- Подякували: 20 разів
Lana* писав:Добрый день! Поправте, если не верно рассуждаю: РК к НН 214 года нужно (и можно) регистрировать, предварительно зарегистрировав НН? Если есть обсуждение по этому вопросу- сбросте ссылку, плиз.
Что, после обнуления формулы, все обходят десятой дорогой РК к 2014 году?
-
- Профи
- Повідомлень: 32
- З нами з: 05 червня 2015, 14:36
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 19 разів
Ми теж будівельна компанія. При отриманні авансу виписуємо податкові де в гр.5.2 вказуємо послуга. в гр. 6 вказуємо 1, а далі сума отриманого авансу.Світлячок писав:Підприємство надає будівельні послуги, на протязі місяця замовник проплачує аванси. Як виписати податкові накладні ( що писати в одиниці виміру і кількість)? Акт буде підписаний в кінці місяця. Загальна сума договору наближена, будуть ще додатки до договору.
Найменування вказуємо, наприклад, капітальний ремонт приміщень (конкретно якого об'єкту, так як в договорі). Такий порядок виписки при наданні послуг в роз'ясненнях ДФС.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
-
- Мудрец
- Повідомлень: 100
- З нами з: 06 лютого 2012, 03:55
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 24 рази
Nadiy пишет:АЛЮШКА писав:День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
foxkerry пишет:
Nadiy пишет:
ВалерияV пишет:
Налоговая накладная- доначисленные е обязательства по нехоз. деятельности. Кто-нибудь такие уже регистрировал?
Указала тип причины-13, в правой стороне свое наименование, ИНН400000000000, гр.1 -даты, гр. 2- номера налоговых, гр.5.1- грн.
требует заполнять графы-5.2,6,7- не позволяет зарегистрировать
гр.2-дата виписки
гр.3-дата і номер вхідн док
5.1-грн
5.2- код 2454
6-1
7-сума накладної отриманої
Я вот все думаю-дата и номер вх док-это дата регистрации,выписки получения,а номер -у поставщика или в Ернн,а если от одного поставщика несколько нн ,нужно каждую описывать,а кто поставщик-где писать( ?
в ряд3 дата виписки і номер вхідної накл без реквізитів поставщика
ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????
-
- Знаток
- Повідомлень: 23
- З нами з: 12 лютого 2015, 14:56
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 1 раз
указывайте с НДСmebelkot писав:ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
приходуете, как и раньше. Выделяя НДС. И ждете НН. Потом уже будете этот НДС списывать на затраты, если НН так и не будет зарег.mebelkot писав:ТОВ "АВИАС" с конца июня не регистрирует налоговые накладные. Есть опасение, что накладных мы не увидим и через 180 дней. Соответственно НДС не вернется. Теперь вопрос: КАК отражать НДС в бух учете???????? Указывать цену товара с НДС?????
-
- Гуру
- Повідомлень: 84
- З нами з: 13 лютого 2012, 05:43
- Дякував (ла): 25 разів
- Подякували: 49 разів
spro писав:Nadiy пишет:АЛЮШКА писав:День добрый! Помогите, пожалуйста, может кто-то уже сталкивался.....
Сегодня отправила НН на регистрацию на себя ( вода в офис). Прописала как положено : ед. измерения "бутель" с кодом 2046. Пришла 2 квитанция о непринятии. Причина -
Документ не може бути прийнятий - строка 1. Поле "Одиниця вимірювання - код" (бутель) повинно мати значення "грн". ????
foxkerry пишет:
Nadiy пишет:
ВалерияV пишет:
Налоговая накладная- доначисленные е обязательства по нехоз. деятельности. Кто-нибудь такие уже регистрировал?
Указала тип причины-13, в правой стороне свое наименование, ИНН400000000000, гр.1 -даты, гр. 2- номера налоговых, гр.5.1- грн.
требует заполнять графы-5.2,6,7- не позволяет зарегистрировать
гр.2-дата виписки
гр.3-дата і номер вхідн док
5.1-грн
5.2- код 2454
6-1
7-сума накладної отриманої
Я вот все думаю-дата и номер вх док-это дата регистрации,выписки получения,а номер -у поставщика или в Ернн,а если от одного поставщика несколько нн ,нужно каждую описывать,а кто поставщик-где писать( ?
в ряд3 дата виписки і номер вхідної накл без реквізитів поставщика
а у меня тут возникли другие сомнения,
ладно начисляли и зарегистрировали, мы все себе обязательство на всякую непонятную муть!!!
а дальше !!!
как это все отражать в декларации ?
или не отражать?
у меня например налоговые от Киевстара на мобильную связь , которую оплачивает директор с кармана своего,
та еще на не правильный адрес.
я до этих пор игнорировала их (не правильно оформлены) ну и правда не правильно!!!
и для чего м додаток 5 сдаем? там все написано. вот пусть и корректируют по декларации !!!
а теперь что это все нужно отражать в декларации , и как это делать !
ведь если нарисовали себе плюс то и не учтенный ранее минус надо рисовать.
а в результате 0 .
вот я запуталась #wall# #wall#
давайте подумаем вместе (сообща)