Evelina писав:а какая Вам разница плательщики они или нет...у Вас обязательства по НДС от этого не меняются, Вы по оплате должны были выписать НН (неплательщику)
Мы и выписали сразу как неплательщику.
Так тоже ведь не правильно
не правильно, но не смертельно - подаете УР с дод.5. а контрагенту объясните, что если они не подпишут расходную, то как у Вас, так и у них будет задолженность висеть...странные какие-то "бюджетники"#g_crazy#
А с налог.наклад.что делать,зарегестрировать нельзя уже
Sveto4k писав:В июне была оплата и отгрузка товара.налоговая не была выписана т.к когда забирали товар твердо утверждали ,что не плательщики.Через время выяснилось.что покупатели наши плательщики НДС. Звонила их бухгалтер с просьбой не проводить,т.к.сумма небольшая.Им хорошо-они бюджетники,а у нас могут быть проблемы.Что делать??????????????? налоговую выписать нельзя и отчет по НДС без этой суммы сдала.Подскажите.пожалуйста
а какая Вам разница плательщики они или нет...у Вас обязательства по НДС от этого не меняются, Вы по оплате должны были выписать НН (неплательщику)
Мы и выписали сразу как неплательщику.
Так тоже ведь не правильно
Вы выписали НН как не плательщику ( т.е. номер есть и той датой что положено) и не включили в обязательство? Забыли?
Переделайте НН на плательщика НДС, включите в реестр августа и сдайте учточненку, предварительно заплатив обязательство и штраф 3% (если УР) или декларацию за август и штраф 5%.
Вы сдали деку за июнь без этой суммы? Это неправильно. Делайте уточненку + штраф. Покупателям нужно сделать правильную НН, с правильной датой.
И на будущее Вам, чтобы не было вопросов плательщики НДС или нет: есть на сайте ГНИ функция: http://sts.gov.ua/reestr где вы можете проверить своего покупателя.
Я всех своих контрагентов проверяю на сайте ГНИ и в ЕГР, будь то покупатель или поставщик. И сплю спокойно.
И.О. писав:Вы сдали деку за июнь без этой суммы? Это неправильно. Делайте уточненку + штраф. Покупателям нужно сделать правильную НН, с правильной датой.
Правильная дата это какая?дело было в июне
И.О. писав:Вы сдали деку за июнь без этой суммы? Это неправильно. Делайте уточненку + штраф. Покупателям нужно сделать правильную НН, с правильной датой.
Правильная дата это какая?дело было в июне
Правильная - дата оплаты, если это бюджетники и оплату делало казначейство.
Evelina писав:а какая Вам разница плательщики они или нет...у Вас обязательства по НДС от этого не меняются, Вы по оплате должны были выписать НН (неплательщику)
Мы и выписали сразу как неплательщику.
Так тоже ведь не правильно
Вы выписали НН как не плательщику ( т.е. номер есть и той датой что положено) и не включили в обязательство? Забыли?
Переделайте НН на плательщика НДС, включите в реестр августа и сдайте учточненку, предварительно заплатив обязательство и штраф 3% (если УР) или декларацию за август и штраф 5%.
Полскажите.как можно в августе зарегестрировать и включить в реестр за август?ведь по первому событию нужно.
Sveto4k писав:
Мы и выписали сразу как неплательщику.
Так тоже ведь не правильно
Вы выписали НН как не плательщику ( т.е. номер есть и той датой что положено) и не включили в обязательство? Забыли?
Переделайте НН на плательщика НДС, включите в реестр августа и сдайте учточненку, предварительно заплатив обязательство и штраф 3% (если УР) или декларацию за август и штраф 5%.
Полскажите.как можно в августе зарегестрировать и включить в реестр за август?ведь по первому событию нужно.
Для того чтобы зарегистрировать в ЕР нужны усилия двух предприятий:
- произвести возврат товара, зарегистрировать корректировку;
- заново произвести отгрузку и выписать новую НН (плательщику) и ее зарегистрировать.
Другого выхода я еще не нашла.