Кооректировка налоговой накладной Помогите
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2232
- З нами з: 21 квітня 2011, 01:26
- Дякував (ла): 401 раз
- Подякували: 1233 рази
у меня грядет возврат товара (отечественный) по НН выписной декабрем 2011 года где были еще импортные товары, но без регистрации в ЕРПН. тогда еще не нужно было. сейчас мне предстоит делать РК на один отечест. товар по той НН, ее не надо же регистрировать в ЕРПН?!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Гений
- Повідомлень: 434
- З нами з: 26 січня 2012, 04:56
- Дякував (ла): 562 рази
- Подякували: 131 раз
Если точно нужно регить, то можно еще подать звитну новую деку со всеми исправлениями как советут Бюгюльмэ, договориться с покупателем, ведь он тоже заинтересован получить зарегиную РК.Учусь писав:Да я ее уже сделала и отдала. Уже Декларацию вчера отправила. а сегодня меня осенило. Как надоели эти недоговорки.Бюгюльмэ писав:Ну и что? Налоговый период один. В конце месяца сверились с покупателем, выявили недооформленные документы. Это лучше, чем вообще не зарегить.Учусь писав: Деньги вернула 23.01.2012
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 08 лютого 2011, 03:28
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 16 разів
Спасибо за ответAntonl писав:РК на весь, или часть товара по причине изменения ассортимента, зарегить, выписать новую НН датой отгрузки нового товара, при необходимости зарегить.ksena_2011 писав:Девочки, подскажите пожалуйста! В январе был оплачен товар покупателем и выписанна НН по первому событию на основании счета и зарегистрированна в Реестре .В феврале клиент передумал брать товар согласно счета и хочет взять другой.Как поступить с выписанной налоговой?
Спасибо.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18776
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2044 рази
- Подякували: 10333 рази
Надо. Я уже такое проделывал. И НН и РК зарегились за милую душу!:-({|=aniri писав:у меня грядет возврат товара (отечественный) по НН выписной декабрем 2011 года где были еще импортные товары, но без регистрации в ЕРПН. тогда еще не нужно было. сейчас мне предстоит делать РК на один отечест. товар по той НН, ее не надо же регистрировать в ЕРПН?!
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 08 лютого 2011, 03:28
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 16 разів
Верно, в декабре 2011 НН с импортным товаром не подлежали еще регисрации в ЕР.aniri писав:у меня грядет возврат товара (отечественный) по НН выписной декабрем 2011 года где были еще импортные товары, но без регистрации в ЕРПН. тогда еще не нужно было. сейчас мне предстоит делать РК на один отечест. товар по той НН, ее не надо же регистрировать в ЕРПН?!
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
Я тоже сначала решила, что нужно, но товар в РК не импортный, сумма, я думаю, меньше 60 тыс. И корректируемая НН не подлежала квлючению в ЕРНН. Так зачем же?
-
- Мастер
- Повідомлень: 50
- З нами з: 08 лютого 2011, 03:28
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 16 разів
А мне пришла квитанция о том, что не обнаруженна данная НН.popen писав:Надо. Я уже такое проделывал. И НН и РК зарегились за милую душу!:-({|=aniri писав:у меня грядет возврат товара (отечественный) по НН выписной декабрем 2011 года где были еще импортные товары, но без регистрации в ЕРПН. тогда еще не нужно было. сейчас мне предстоит делать РК на один отечест. товар по той НН, ее не надо же регистрировать в ЕРПН?!
-
- Высший разум
- Повідомлень: 561
- З нами з: 15 вересня 2010, 08:26
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 68 разів
А как Вы заполняли приложение 1 к декларации в гр. 7 дата отримання покупцем- прочерк, гр.8 причина - исправление ошибки? И это исправление у Вас прошло в январе? декларацию вы уже сдавали с таким заполнением приложения 1.VLASTENA писав:Можно. Если не было факта передачи собственности или предоплаты, то делаете корректировку и сторнируете начисленные обязательства как ошибку. У меня такое было. Задвоилась отгрузка. Вовремя не заметили. Откорректировали и все. Ведь и 2 НН и 2РК остаются у вас. Никто их себе в кредит не поставит.ВалерияV писав:А как вы думаете, можно ли не подписанную покупателем корректировку включать в приложение №1 к декларации?Evelina писав: либо выписываете дод.2 к НН с "помилково виписана ПН" как-то так...а вообще, менеджерам скажите, что накладные не аннулируются, а делается возврат товара. т.к. если такие случаи начнуться у Вас массово, возможно, вызовут интерес у контр.органов.