Виводить в нуль код 103VS80 писав: ↑28 грудня 2022, 17:24Підкажіть будь-ласка, ситуація в принципі легка, але з коригуваннями майже не працювала. Зареєструвала податкову накладну номентклатура " оренда приміщення в грудні". Оплати не було - по акту. Однак орендар вирішив розірвати договір і відвовідно буде стояти за рахунок раніше сплаченої гарантії . Мені який код ставити 103 чи 102?
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Доброго дня, панове!
Треба відкоригувати ПН (помилка в реквізитах). Киньте, будь ласка, в мене посиланням. А то зависла.
Треба відкоригувати ПН (помилка в реквізитах). Киньте, будь ласка, в мене посиланням. А то зависла.

-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Помилка в яких реквізитах?
Конкретніше у гугла запитайте, видасть купу посилань.
Помилка в назві?
Помилка в іпн?
Nelli-Nelli писав: ↑10 січня 2023, 22:54Помилка в яких реквізитах?
Конкретніше у гугла запитайте, видасть купу посилань.
Помилка в назві?
Помилка в іпн?
І в назві, і ІПНі, і в коді філії, і в податковому номері
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 11 січня 2023, 15:10
Доброго дня колегі. В мене дуже складне питання. Я виписала в листопаді неправильну ПН з ПДВ (вона мала бути без ПДВ, бо є пільга), відправила на реєстрацію но її заблокували. Помилку помітила в кінці грудня. Виписала за листопад правильну ПН без ПДВ і зареєструвала 30.12. Мені треба подавати УР за листопад по обох ПН чи по кожній окремо? Я думаю зараз подати УР по ПН без ПДВ, потім коли ПН з ПДВ розблокують я відправлю РК клієнту, він РК зареєструє, мені потім подавати УР по листопаду чи включати в місяць реєстрації РК клієнтом?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8696
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1929 разів
- Подякували: 6617 разів
- Контактна інформація:
листопад у деку ви включали з ПДВ, так ?ОксанаPyba писав: ↑11 січня 2023, 15:59Доброго дня колегі. В мене дуже складне питання. Я виписала в листопаді неправильну ПН з ПДВ (вона мала бути без ПДВ, бо є пільга), відправила на реєстрацію но її заблокували. Помилку помітила в кінці грудня. Виписала за листопад правильну ПН без ПДВ і зареєструвала 30.12. Мені треба подавати УР за листопад по обох ПН чи по кожній окремо? Я думаю зараз подати УР по ПН без ПДВ, потім коли ПН з ПДВ розблокують я відправлю РК клієнту, він РК зареєструє, мені потім подавати УР по листопаду чи включати в місяць реєстрації РК клієнтом?
Подати УР, додавши тільки пільгову...
Розблокувати ПН ту що з ПДВ - потім до неї РК - яке включите у періоді його реєстрації...
Інакше полізе "перевищення" і будуть податківці вам пить кров ((((
Хоча завжди можливі варіанти, я робила саме так... (правда в мене не була в блоці помилкова пн)...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Таку пн коргують через код 103((( реєструє «невірний» покупець((((
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Добрий день, колегию
Навчіть, будь ласка, несвідущу, як подивитись в ел.кабінеті змінену пн. було кілька РК, тепер не розберусь(((

Навчіть, будь ласка, несвідущу, як подивитись в ел.кабінеті змінену пн. було кілька РК, тепер не розберусь(((

-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1462
- З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
- Дякував (ла): 899 разів
- Подякували: 620 разів
ЄРПН-->Клацаєте на реєстраційному номері ПНNelli-Nelli писав: ↑12 січня 2023, 13:07Добрий день, колегию
Навчіть, будь ласка, несвідущу, як подивитись в ел.кабінеті змінену пн. було кілька РК, тепер не розберусь(((
![]()
-
- Мудрец
- Повідомлень: 101
- З нами з: 30 січня 2018, 14:46
- Дякував (ла): 87 разів
- Подякували: 2 рази
Добрий день!
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую
Потрібна допомога в питанні щодо помилки в даті податкої накладної. За грудень була виписана і зареєстрована ПН за першою подією (відгрузка).
Декларації ПДВ за 12.2022 ще не подавалась.
Зараз Покупець повідомив і вказав на те,що оплата була за рахунок бюджетних коштів і в договорі вказані реквізити Казначейства...і потрібна ПН по даті оплати (за касовим методом). Відгрузка була 23.12.2022 (зареєстрована в ЄРПН ПН від 23.12.2022р.), оплата в тому ж періоді - 30.12.2022р.
Як зараз виправити помилку - для вчасної реєстрації ПН по даті оплати, бо термін пройшов (до 15.01.2023)...
Потрібно зараз зробити РК на мінус з кодом помилки 103 - відправити на рпеєстрацію Покупцю, далі з запізненням зареєструвати ПН з правильної датою. Як бути з Декларацією ПДВ за 12.2022 - показувати податвове зобов'язання з невірною датою? І як потім показувти в Декларації за 01.2023р.?
Чи буде штраф за несвоєчасну реєстрацію?
чи можливий інший варіант виправлення помилки?
заздалегідь всім дякую