Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации: нами выписана НН от 14,05,2015(подписана директором №1 и зарегистрирована директором № 1-14,05,2015), на нее выписана РК( без изменения суммы компенсацииПДВ) от 19,05,2015, но зарегистрирована 11,09,2015( директор №1 в документе, а подпись електронная директора №2). В этот период сменился директор.Как поступить что б не подставить покупателя?
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 15 липня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 18 разів
Если РК был выписан 19.05.2015г. значит предельный срок регистрации должен был быть 03.06.2015г., в данный период Вы его не зарегистрировали. А если зарегистрировали 11.09.2015г. значит РК должен был быть выписан с 16.08.2015г. по 11.09.2015г.ТаняАТ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации: нами выписана НН от 14,05,2015(подписана директором №1 и зарегистрирована директором № 1-14,05,2015), на нее выписана РК( без изменения суммы компенсацииПДВ) от 19,05,2015, но зарегистрирована 11,09,2015( директор №1 в документе, а подпись електронная директора №2). В этот период сменился директор.Как поступить что б не подставить покупателя?
Зарегистрировали - "документ прийнято"- квитанция есть и рег номер естьMariMaria писав:Если РК был выписан 19.05.2015г. значит предельный срок регистрации должен был быть 03.06.2015г., в данный период Вы его не зарегистрировали. А если зарегистрировали 11.09.2015г. значит РК должен был быть выписан с 16.08.2015г. по 11.09.2015г.ТаняАТ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации: нами выписана НН от 14,05,2015(подписана директором №1 и зарегистрирована директором № 1-14,05,2015), на нее выписана РК( без изменения суммы компенсацииПДВ) от 19,05,2015, но зарегистрирована 11,09,2015( директор №1 в документе, а подпись електронная директора №2). В этот период сменился директор.Как поступить что б не подставить покупателя?
зарегистрирована с опозданием, но в квитанции ничего "лишнего " не написано. И штрафов ведь нет до 01,10,2015-"до 1 жовтня 2015 року не будуть застосовуватися штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у разі прострочення до 179 днів включно."ТаняАТ писав:Зарегистрировали - "документ прийнято"- квитанция есть и рег номер естьMariMaria писав:Если РК был выписан 19.05.2015г. значит предельный срок регистрации должен был быть 03.06.2015г., в данный период Вы его не зарегистрировали. А если зарегистрировали 11.09.2015г. значит РК должен был быть выписан с 16.08.2015г. по 11.09.2015г.ТаняАТ писав:Добрый день. Подскажите пожалуйста как выйти из ситуации: нами выписана НН от 14,05,2015(подписана директором №1 и зарегистрирована директором № 1-14,05,2015), на нее выписана РК( без изменения суммы компенсацииПДВ) от 19,05,2015, но зарегистрирована 11,09,2015( директор №1 в документе, а подпись електронная директора №2). В этот период сменился директор.Как поступить что б не подставить покупателя?
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 15 липня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 18 разів
Я думаю, что своего покупателя Вы никак не подставляете. Директор №1 выписал, а директора №2 перед тем как зарегирстрировать РК проверил его.ТаняАТ писав:зарегистрирована с опозданием, но в квитанции ничего "лишнего " не написано. И штрафов ведь нет до 01,10,2015-"до 1 жовтня 2015 року не будуть застосовуватися штрафи за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних у разі прострочення до 179 днів включно."ТаняАТ писав:Зарегистрировали - "документ прийнято"- квитанция есть и рег номер естьMariMaria писав: Если РК был выписан 19.05.2015г. значит предельный срок регистрации должен был быть 03.06.2015г., в данный период Вы его не зарегистрировали. А если зарегистрировали 11.09.2015г. значит РК должен был быть выписан с 16.08.2015г. по 11.09.2015г.
-
- Оракул
- Повідомлень: 282
- З нами з: 21 січня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 55 разів
- Подякували: 13 разів
Подскажите, правильно ли я понимаю: 12,08,15 нами был оплачен счет за товар, но налоговую накладную мои поставщики зарегистрировали 11.09, насколько я понимаю в декларации за август я ее не учитываю, а учитываю в сентябре?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
накладна невчасно зареєстрована, включаєте у вересніМотя_1 писав:Подскажите, правильно ли я понимаю: 12,08,15 нами был оплачен счет за товар, но налоговую накладную мои поставщики зарегистрировали 11.09, насколько я понимаю в декларации за август я ее не учитываю, а учитываю в сентябре?
-
- Профи
- Повідомлень: 31
- З нами з: 15 липня 2015, 15:49
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 18 разів
НН выписаны с 01.08.2015г. по 15.08.2015г. регистрируются до 31.08.2015г. включительно и попадают в налоговый кредит августа, а начиная с 01.09.2015г. в налоговый кредит сентября. если зарегистрированы в сентябре, октября, если зарегистрированы в октябре и т.д.Мотя_1 писав:Подскажите, правильно ли я понимаю: 12,08,15 нами был оплачен счет за товар, но налоговую накладную мои поставщики зарегистрировали 11.09, насколько я понимаю в декларации за август я ее не учитываю, а учитываю в сентябре?