Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Мери Поппинс
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 04 лютого 2015, 20:39
Дякував (ла): 61 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Мери Поппинс »

Девочки опять я. Никогда не думала , что с возникнет опять проблема с коректрировкой. Зарегистрировала НН с одним товаром, а оказалось что его в наличие нет и мы решили предоставить другой товар. ( покупатель согласен)Схема: как Вы говорили мне раньше.-я выписываю с "-"корректировку отправляю Покупателям, они регистрируют и я выписываю новую НН правильную и регистрирую. Вопрос: новый номер присваивать НН и что указать в причине. СПАСИБО ВСЕМ. :))

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Мери Поппинс писав:Девочки опять я. Никогда не думала , что с возникнет опять проблема с коректрировкой. Зарегистрировала НН с одним товаром, а оказалось что его в наличие нет и мы решили предоставить другой товар. ( покупатель согласен)Схема: как Вы говорили мне раньше.-я выписываю с "-"корректировку отправляю Покупателям, они регистрируют и я выписываю новую НН правильную и регистрирую. Вопрос: новый номер присваивать НН и что указать в причине. СПАСИБО ВСЕМ. :))
НН была выписана по предоплате, а отгружаете другой товар?

Irisk@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 22 грудня 2010, 03:23
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення Irisk@ »

Помогите пожалуйста. Нам в мае оказали услуги, выписали акт и налоговую накладную зарегистрировали. Но наши руководства полгода согласовывали сумму. Вот в октябре они решили что акт таки выписан на большую сумму (соответственно НН тоже). Решили акт выписать новый. А вот что делать с налоговой? (думаем с бухгалтером вдвоем) Я в декларацию входящую НН не включала. Поставщик должен мне выписать РК (исправление ошибки) к этой налоговой датой акта или датой выявления ошибки (октябрем)? Как быть с моим НК. Налоговая в мае была зарегистрована вовремя и поидее я должна ее включить в НК уточненкой за май. но как я могу включить полностью сумму НДС если он ошибочно завышен, а РК будет зарегистрирована только в октябре(соответственно я его могу включить только в декларацию за октябрь)? Короче совсем запуталась, как правильно проводить?

Irisk@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 22 грудня 2010, 03:23
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення Irisk@ »

ArinaArina писав:
Мери Поппинс писав:Девочки опять я. Никогда не думала , что с возникнет опять проблема с коректрировкой. Зарегистрировала НН с одним товаром, а оказалось что его в наличие нет и мы решили предоставить другой товар. ( покупатель согласен)Схема: как Вы говорили мне раньше.-я выписываю с "-"корректировку отправляю Покупателям, они регистрируют и я выписываю новую НН правильную и регистрирую. Вопрос: новый номер присваивать НН и что указать в причине. СПАСИБО ВСЕМ. :))
НН была выписана по предоплате, а отгружаете другой товар?

Делаете расчет корректировки: где "неверный товар" с минусом, а "Верный товар" с плюсом. Причина: "виправлення помилки" или "зміна номенклатури товару" что вам больше угодно.

Наташа_75
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 869
З нами з: 28 листопада 2011, 04:26
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 80 разів

Повідомлення Наташа_75 »

Irisk@ писав:Помогите пожалуйста. Нам в мае оказали услуги, выписали акт и налоговую накладную зарегистрировали. Но наши руководства полгода согласовывали сумму. Вот в октябре они решили что акт таки выписан на большую сумму (соответственно НН тоже). Решили акт выписать новый. А вот что делать с налоговой? (думаем с бухгалтером вдвоем) Я в декларацию входящую НН не включала. Поставщик должен мне выписать РК (исправление ошибки) к этой налоговой датой акта или датой выявления ошибки (октябрем)? Как быть с моим НК. Налоговая в мае была зарегистрована вовремя и поидее я должна ее включить в НК уточненкой за май. но как я могу включить полностью сумму НДС если он ошибочно завышен, а РК будет зарегистрирована только в октябре(соответственно я его могу включить только в декларацию за октябрь)? Короче совсем запуталась, как правильно проводить?
ПН включаєте по УР за травень. Продавець реєструє РК датою тавня (будуть штрафи у нього), а ви цей РК включаєте в деку жовтня, так як сроки нарушені.

Мери Поппинс
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 04 лютого 2015, 20:39
Дякував (ла): 61 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Мери Поппинс »

Товр еще не отгузили,да по предоплате.Это все одной коректировке указыать все.( и минус и плюс...

Irisk@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 22 грудня 2010, 03:23
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення Irisk@ »

Мери Поппинс писав:Товр еще не отгузили,да по предоплате.Это все одной коректировке указыать все.( и минус и плюс...

Да в одной. Но т.к. не было отгузки, тогда причина: исправление ошибки.

MariMaria
ПрофиПрофи
Повідомлень: 31
З нами з: 15 липня 2015, 15:49
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 18 разів

Повідомлення MariMaria »

Мери Поппинс писав:Товр еще не отгузили,да по предоплате.Это все одной коректировке указыать все.( и минус и плюс...
Я бы Вам посоветовала сделать корректировку с минусон, тип коректирровки "Зміна кількості" и выписать новую правильную налоговую накладную. Так было бы правильнее)))

Irisk@
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 94
З нами з: 22 грудня 2010, 03:23
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 24 рази

Повідомлення Irisk@ »

Наташа_75 писав:
Irisk@ писав:Помогите пожалуйста. Нам в мае оказали услуги, выписали акт и налоговую накладную зарегистрировали. Но наши руководства полгода согласовывали сумму. Вот в октябре они решили что акт таки выписан на большую сумму (соответственно НН тоже). Решили акт выписать новый. А вот что делать с налоговой? (думаем с бухгалтером вдвоем) Я в декларацию входящую НН не включала. Поставщик должен мне выписать РК (исправление ошибки) к этой налоговой датой акта или датой выявления ошибки (октябрем)? Как быть с моим НК. Налоговая в мае была зарегистрована вовремя и поидее я должна ее включить в НК уточненкой за май. но как я могу включить полностью сумму НДС если он ошибочно завышен, а РК будет зарегистрирована только в октябре(соответственно я его могу включить только в декларацию за октябрь)? Короче совсем запуталась, как правильно проводить?
ПН включаєте по УР за травень. Продавець реєструє РК датою тавня (будуть штрафи у нього), а ви цей РК включаєте в деку жовтня, так як сроки нарушені.
Как я могу включать в мае НН, которая выписана с ошибкой? Я же себе НК увеличу, на который у нас нет прав. А РК нужно выписывать датой выявления ошибки.

minibuh
Мастер
Мастер
Повідомлень: 68
З нами з: 23 вересня 2015, 09:49
Дякував (ла): 7 разів
Подякували: 22 рази

Повідомлення minibuh »

Наташа_75 писав:
Irisk@ писав:Помогите пожалуйста. Нам в мае оказали услуги, выписали акт и налоговую накладную зарегистрировали. Но наши руководства полгода согласовывали сумму. Вот в октябре они решили что акт таки выписан на большую сумму (соответственно НН тоже). Решили акт выписать новый. А вот что делать с налоговой? (думаем с бухгалтером вдвоем) Я в декларацию входящую НН не включала. Поставщик должен мне выписать РК (исправление ошибки) к этой налоговой датой акта или датой выявления ошибки (октябрем)? Как быть с моим НК. Налоговая в мае была зарегистрована вовремя и поидее я должна ее включить в НК уточненкой за май. но как я могу включить полностью сумму НДС если он ошибочно завышен, а РК будет зарегистрирована только в октябре(соответственно я его могу включить только в декларацию за октябрь)? Короче совсем запуталась, как правильно проводить?
Как я поняла, мы говорим об уменьшении суммы акта и сответсвенно уменьшения суммы нн верно ?
Оплаты были ?
Какой датой будет новый акт майской или октябрьской ?
Может проще майскую нн анулировать через РК. И выписать новый акт в октябре и новую октябрьскую нн на правильную сумму, если оплат не было и документы все равно будут переделываться ?
Если акт все таки будет маем , то Ваш поставщик выписывает РК октябрем (дата выявления ошибки), поскольку он будет отрицательным - заправляет его Вам и вы его регистрируете в ЕРНН.
По отчетности вы можете у себя все провести в октябре , так ка с 29.07 разрешили включать в декларацию ошибочно не включенные налоговые накладные в течении 365.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”