Корректировка НН (часть 2)
-
Snejana_Beautiful
- Знаток
- Повідомлень: 19
- З нами з: 24 липня 2019, 18:19
- Дякував (ла): 3 рази
Привет) Помогите пожалуйста) Вчера зарегистрировала пн за 17 число, а 16 забыла( Теперь изменится номер по порядку( Как быть?
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
Сейчас соблюдение хронологии номеров НН не обязательно.Snejana_Beautiful писав:Привет) Помогите пожалуйста) Вчера зарегистрировала пн за 17 число, а 16 забыла( Теперь изменится номер по порядку( Как быть?
-
Танечка-Танюша
- Гений

- Повідомлень: 389
- З нами з: 13 жовтня 2011, 05:32
- Дякував (ла): 253 рази
- Подякували: 71 раз
Невозможно зарегистрировать РК, более 3 лет прошло. Как в отчете уменьшить налоговый кредит? Если РК незарегистрирован, будут расхождения и вопросы от инспектора?
-
NelyaSt
- Мудрец

- Повідомлень: 141
- З нами з: 07 квітня 2015, 16:54
- Дякував (ла): 147 разів
- Подякували: 34 рази
Добрый день.
Сегодня вернула покупателям часть предоплаты, которая зашла ко мне в ноябре 2016г.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выписываю РК:
код 103, все кол-во товара на минус и новой строкой оставшееся кол-во с плюсом (то, что фактически продано)
Но раньше у меня этот товар был без кода УКТ, а теперь с Кодом. Производство отечественное.
Что делать с Кодами УКТ? Их не ставить в обеих строках, ставить в обеих, или в первой не ставить а во второй ставить?
Сегодня вернула покупателям часть предоплаты, которая зашла ко мне в ноябре 2016г.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выписываю РК:
код 103, все кол-во товара на минус и новой строкой оставшееся кол-во с плюсом (то, что фактически продано)
Но раньше у меня этот товар был без кода УКТ, а теперь с Кодом. Производство отечественное.
Что делать с Кодами УКТ? Их не ставить в обеих строках, ставить в обеих, или в первой не ставить а во второй ставить?
-
Vlasta
- Гений

- Повідомлень: 390
- З нами з: 07 червня 2012, 02:52
- Дякував (ла): 109 разів
- Подякували: 107 разів
Доброго дня, в коригуванні податкової накладної на мінус повинно бути так як виписано було в податковій , інікше не приймуть на реєстрацію таке коригування. А додати ви можете іншу вже з кодом таким як вам потрібно.
- Popen
- Гигант Мысли

- Повідомлень: 18893
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2120 разів
- Подякували: 10411 разів
103 - это не ваш код. Вы ведь возвращаете не всю предоплату, а только её часть. Тут код = 102... И, кстати, код 103 не предполагает наличия парности строк.NelyaSt писав:Добрый день.
Сегодня вернула покупателям часть предоплаты, которая зашла ко мне в ноябре 2016г.
Подскажите, пожалуйста, правильно ли я выписываю РК:
код 103, все кол-во товара на минус и новой строкой оставшееся кол-во с плюсом (то, что фактически продано)
Но раньше у меня этот товар был без кода УКТ, а теперь с Кодом. Производство отечественное.
Что делать с Кодами УКТ? Их не ставить в обеих строках, ставить в обеих, или в первой не ставить а во второй ставить?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от поставщика была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
Оплата от поставщика была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
-
Аурелия
- Высший разум

- Повідомлень: 653
- З нами з: 21 грудня 2017, 13:12
- Дякував (ла): 170 разів
- Подякували: 332 рази
1 вариант ( если лимит позволят) самый правильныйKershet писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от поставщика была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
2 вариант тоже имеет право быть , на основании Бухгалтерской справки вы имеете право сделать РК
Спасибо. У меня ФОП 3 группы, плательщик НДС. Вряд ли для него применима бух. справка.Аурелия писав:1 вариант ( если лимит позволят) самый правильныйKershet писав:Добрый день. Подскажите, пожалуйста, порядок действий в данной ситуации:
Оплата от покупателя была получена 18.07. НН зарегистрирована с ошибочной датой 22.07. Как правильно исправить?
1. Зарегистрировать правильную НН и после РК с типом причины 20 и кодом 301?
2. Или РК с кодом 103, как возврат, но ведь никаких документов подтверждающих возврат нету. Не возникнет ли потом проблем?
2 вариант тоже имеет право быть , на основании Бухгалтерской справки вы имеете право сделать РК
-
Lasto4ka
- Мастер

- Повідомлень: 55
- З нами з: 04 серпня 2017, 23:59
- Дякував (ла): 2 рази
- Подякували: 3 рази
Добрый вечер уважаемые знатоки:) Подскажите можно ли корректировать несколько налоговых накладных на переплату если предоплату вернули одним платежём (общей суммой?) Например : 12/07-получен аванс 1000=выписана НН на предоплату, 15/07- получен еще аванс 1000=выписана НН на предоплату, а 20 числа мы возвращаем оба аванса общей суммой. Т.Е. у меня будет 2 РК, верно?