Регистрация налоговых накладных в ЕРНН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
TatiynaP
Мастер
Мастер
Повідомлень: 52
З нами з: 25 жовтня 2011, 10:21
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення TatiynaP »

Подскажите, как аминистрировать налоговую накладную в розничной сети (ресторан). Сводную за месяц или ежедневно.

liona19881
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 25 січня 2013, 12:59
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення liona19881 »

Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

liona19881 писав:Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
НН на плательщика НДС? Тогда однозначно надо исправлять. Выписываете РК на минус, регистрирует его Ваш покупатель. И регистрируете новую НН.

liona19881
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 154
З нами з: 25 січня 2013, 12:59
Дякував (ла): 39 разів
Подякували: 12 разів

Повідомлення liona19881 »

ArinaArina писав:
liona19881 писав:Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
НН на плательщика НДС? Тогда однозначно надо исправлять. Выписываете РК на минус, регистрирует его Ваш покупатель. И регистрируете новую НН.
Да, на плательщика НДС :-(
Спасибо!

Маруся10
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4143
З нами з: 31 липня 2015, 10:24
Дякував (ла): 669 разів
Подякували: 1954 рази

Повідомлення Маруся10 »

Скажите пжл., я регистрирую НН в Медке, раньше я писала адрес сканировала в 1С и переносила одной строкой и теперь после обновления, надо расписывать по графам адрес и еще элетронку надо указывать - а если нет то не пропускает. У меня много нерезидентов, у которых иногда не индекс не имейл не указан, можно как то это все пропустить в Медке? Спасибо

Tanya12
УченикУченик
Повідомлень: 6
З нами з: 08 жовтня 2015, 15:13
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Tanya12 »

Здравствуйте) Подскажите кто знает, уже нет сил искать ответ. У нас розница (аптека), продаём товар конечному потребителю. Обязательно ли выписывать нн каждый день по 2 шт. (20% и 7%) на конечного потребителя (как на неплательщика с ИНН 100000000000) и каждую регистрировать в Медок или можно сделать 2 шт в конце месяца и зарегистрировать. Ещё слышала такой вариант, что их вообще не нужно регистрировать, но в ДФС мне сказали: Ваш вопрос ясен, но ответа на него пока нет. Буду рада любому ответу. Может кто поделится, как сам делает.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Tanya12 писав:Здравствуйте) Подскажите кто знает, уже нет сил искать ответ. У нас розница (аптека), продаём товар конечному потребителю. Обязательно ли выписывать нн каждый день по 2 шт. (20% и 7%) на конечного потребителя (как на неплательщика с ИНН 100000000000) и каждую регистрировать в Медок или можно сделать 2 шт в конце месяца и зарегистрировать. Ещё слышала такой вариант, что их вообще не нужно регистрировать, но в ДФС мне сказали: Ваш вопрос ясен, но ответа на него пока нет. Буду рада любому ответу. Может кто поделится, как сам делает.
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 88101.aspx
ЛИСТ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17

Так, відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу з урахуванням внесених змін платники податку в разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер: •покупцям — платникам податку — можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця; •покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
на семінарі, я зрозуміла, одну в кінці місяця
а реєструвати потрібно, щоб не занижувати реєстраційну суму

RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

ДОбрый день. Скажите, пожалуйста: в каком периоде я должна отразить корректировку к налоговой накладной, если корректировка выписана 30.09.2015, а зарегмиистрирована 03.10.2015?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2196
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 836 разів
Подякували: 1041 раз

Повідомлення IRINAST »

RED FOX писав:ДОбрый день. Скажите, пожалуйста: в каком периоде я должна отразить корректировку к налоговой накладной, если корректировка выписана 30.09.2015, а зарегмиистрирована 03.10.2015?
Сентябрем

RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

в ст. 192.1.2. трактуется по другому:Получатель, соответственно, увеличивает сумму НК по результатам такого налогового периода в случае, если ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ( дальше самое интересное)НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА.В данном случае дата прерасчета: сентябрь, дата регистрации: октябрь

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”