Подскажите, как аминистрировать налоговую накладную в розничной сети (ресторан). Сводную за месяц или ежедневно.
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
НН на плательщика НДС? Тогда однозначно надо исправлять. Выписываете РК на минус, регистрирует его Ваш покупатель. И регистрируете новую НН.liona19881 писав:Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 154
- З нами з: 25 січня 2013, 12:59
- Дякував (ла): 39 разів
- Подякували: 12 разів
Да, на плательщика НДСArinaArina писав:НН на плательщика НДС? Тогда однозначно надо исправлять. Выписываете РК на минус, регистрирует его Ваш покупатель. И регистрируете новую НН.liona19881 писав:Добрый день! Срочно нужна помощь!
Зарег. НН. Мы в номере НН ошибочно указали код филии (у нашего предприятия филий нет вообще). Указали в номере 650//23 (23 - это лишнее!)
Что делать? Как исправить ошибку? или можно оставить все так как есть?
![Грустный :-(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4143
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 669 разів
- Подякували: 1954 рази
Скажите пжл., я регистрирую НН в Медке, раньше я писала адрес сканировала в 1С и переносила одной строкой и теперь после обновления, надо расписывать по графам адрес и еще элетронку надо указывать - а если нет то не пропускает. У меня много нерезидентов, у которых иногда не индекс не имейл не указан, можно как то это все пропустить в Медке? Спасибо
Здравствуйте) Подскажите кто знает, уже нет сил искать ответ. У нас розница (аптека), продаём товар конечному потребителю. Обязательно ли выписывать нн каждый день по 2 шт. (20% и 7%) на конечного потребителя (как на неплательщика с ИНН 100000000000) и каждую регистрировать в Медок или можно сделать 2 шт в конце месяца и зарегистрировать. Ещё слышала такой вариант, что их вообще не нужно регистрировать, но в ДФС мне сказали: Ваш вопрос ясен, но ответа на него пока нет. Буду рада любому ответу. Может кто поделится, как сам делает.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
Tanya12 писав:Здравствуйте) Подскажите кто знает, уже нет сил искать ответ. У нас розница (аптека), продаём товар конечному потребителю. Обязательно ли выписывать нн каждый день по 2 шт. (20% и 7%) на конечного потребителя (как на неплательщика с ИНН 100000000000) и каждую регистрировать в Медок или можно сделать 2 шт в конце месяца и зарегистрировать. Ещё слышала такой вариант, что их вообще не нужно регистрировать, но в ДФС мне сказали: Ваш вопрос ясен, но ответа на него пока нет. Буду рада любому ответу. Может кто поделится, как сам делает.
ЛИСТ від 07.08.2015 р. № 29163/7/99-99-19-03-02-17
на семінарі, я зрозуміла, одну в кінці місяцяТак, відповідно до пункту 201.1 статті 201 Кодексу з урахуванням внесених змін платники податку в разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, постачання яких має безперервний або ритмічний характер: •покупцям — платникам податку — можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведені податкові накладні на кожного платника податку, з яким постачання мають такий характер, з урахуванням усього обсягу постачання товарів/послуг відповідному платнику протягом такого місяця; •покупцям — особам, не зареєстрованим платниками податку, - можуть складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання товарів/послуг таким покупцям, з якими постачання мають такий характер, протягом такого місяця.
а реєструвати потрібно, щоб не занижувати реєстраційну суму
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2196
- З нами з: 19 червня 2015, 13:07
- Дякував (ла): 836 разів
- Подякували: 1041 раз
СентябремRED FOX писав:ДОбрый день. Скажите, пожалуйста: в каком периоде я должна отразить корректировку к налоговой накладной, если корректировка выписана 30.09.2015, а зарегмиистрирована 03.10.2015?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 526
- З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
- Дякував (ла): 121 раз
- Подякували: 223 рази
в ст. 192.1.2. трактуется по другому:Получатель, соответственно, увеличивает сумму НК по результатам такого налогового периода в случае, если ОН ЗАРЕГИСТРИРОВАН НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ( дальше самое интересное)НА ДАТУ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕРАСЧЕТА.В данном случае дата прерасчета: сентябрь, дата регистрации: октябрь