Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1931
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 348 разів
Подякували: 900 разів

Повідомлення Андрій61 »

Nelli-Nelli писав:
18 квітня 2023, 13:06
Вікторія2020 писав:
18 квітня 2023, 10:12
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хто сплачує штраф за несвоєчасну реєстрацію коригування (покупець чи постачальник). Якщо постачальник надіслав мінусову РК вже з порушенням терміну реєстрації, а покупцю потрібно зареєструвати данну РК в ЄРПН.
У покупця строк реєстрації - 15 днів з дати ОТРИМАННЯ
А КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭТА ДАТА ОТРЫМАННЯ ???? И КЕМ ??? :mocking:
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1728
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 398 разів
Подякували: 906 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Андрій61 писав:
27 квітня 2023, 10:50


А КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭТА ДАТА ОТРЫМАННЯ ???? И КЕМ ??? :mocking:
А ХЗ :wacko:
я ще тут не маю досвіду
як кажуть: "Я не розумна, я досвідчена. Була б розумна, не була б така досвідчена" :g_haha:
Тут я поки-що розумна :g_haha: та цитую що пишуть податківці.
А от досвідчених хотілось би почути

zoltan
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1462
З нами з: 23 серпня 2016, 11:48
Дякував (ла): 899 разів
Подякували: 620 разів

Повідомлення zoltan »

Андрій61 писав:
27 квітня 2023, 10:50
Nelli-Nelli писав:
18 квітня 2023, 13:06
Вікторія2020 писав:
18 квітня 2023, 10:12
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, хто сплачує штраф за несвоєчасну реєстрацію коригування (покупець чи постачальник). Якщо постачальник надіслав мінусову РК вже з порушенням терміну реєстрації, а покупцю потрібно зареєструвати данну РК в ЄРПН.
У покупця строк реєстрації - 15 днів з дати ОТРИМАННЯ
А КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭТА ДАТА ОТРЫМАННЯ ???? И КЕМ ??? :mocking:
Це фіксує сервер податкової,відправили РК контрагенту через елкабінет або іншу платну п-му і ця дата зафіксувалася :(

Аватар користувача
Андрій61
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1931
З нами з: 24 липня 2017, 15:44
Дякував (ла): 348 разів
Подякували: 900 разів

Повідомлення Андрій61 »

zoltan писав:
27 квітня 2023, 12:06
Андрій61 писав:
27 квітня 2023, 10:50
Nelli-Nelli писав:
18 квітня 2023, 13:06

У покупця строк реєстрації - 15 днів з дати ОТРИМАННЯ
А КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЭТА ДАТА ОТРЫМАННЯ ???? И КЕМ ??? :mocking:
Це фіксує сервер податкової,відправили РК контрагенту через елкабінет або іншу платну п-му і ця дата зафіксувалася :(
1. Я отправил ЧЕРЕЗ МЕДОК Р/К 10 квитня, а контрагент с 1 по 5-е квитня сдал все отчёты и до 10 травня не принимал почту ............????
2. У контрагента огромная организация и в его МЕДОК-мережа разные права для разных пользователей...., а бухгалтер по ПДВ в госпитале с "короной" 35-40 дней ............... ??
3 И т.д...................
Так что эта дата - ерунда, а не дата ОТРЫМАННЯ Р/К!
There are no "state money", there are only taxpayer money.
Margaret Thatcher.
Не буває ніяких "державних грошей", бувають лиш гроші платників податків.
Маргарет Тетчер.

Татьяна Т.
Гений
Гений
Повідомлень: 347
З нами з: 17 січня 2010, 05:57
Дякував (ла): 218 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Татьяна Т. »

Доброго дня. Підприємство у жовтні 2022 року отримало попередню оплату та склало податкову накладну. Продукцію відвантажило неповністю (75%). У травні 2023 року плануємо повернути решту (25%) коштів покупцю. Але!!! Як зробити коригування, якщо: 1) покупець більше не платник ПДВ; 2)Кошти повертаємо іншій фірмі (неплатник) згідно договору переуступки боргу. Дякую, якщо комусь вже приходилось з цим розібратись, прохання допомогти.

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Татьяна Т. писав:
04 травня 2023, 15:51
Доброго дня. Підприємство у жовтні 2022 року отримало попередню оплату та склало податкову накладну. Продукцію відвантажило неповністю (75%). У травні 2023 року плануємо повернути решту (25%) коштів покупцю. Але!!! Як зробити коригування, якщо: 1) покупець більше не платник ПДВ; 2)Кошти повертаємо іншій фірмі (неплатник) згідно договору переуступки боргу. Дякую, якщо комусь вже приходилось з цим розібратись, прохання допомогти.
Відразу скажу - не мала такого на практиці.
Але - я б робила як звичайно РК на "неплатника" - бо згідно ПКУ ви маєте підстави зменшити свої ПЗ, хоча податківці зазвичай проти :( ...
Хороша стаття, хоча і не дуже свіжа
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 31994.html

Татьяна Т.
Гений
Гений
Повідомлень: 347
З нами з: 17 січня 2010, 05:57
Дякував (ла): 218 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Татьяна Т. »

Дякую. Здоров'я Вам.

Blanka
Оракул
Оракул
Повідомлень: 223
З нами з: 31 липня 2012, 07:52
Дякував (ла): 74 рази
Подякували: 37 разів

Повідомлення Blanka »

Підскажіть, будь-ласка, була отримана предоплата за оренду 30 000 грн. В ПН 3 строки - січень, лютий, березень по 10 000 за місяць. Повернули пока тільки 20 000 (за січень та лютий). Як в РК змінусовати 2 строчки повністю і залишити оренду за березень? 3 строчка не міняється.
Код 102 ставлю, але коригування не проходить. Повинне бути - 20 000 в коригуванні чи +10 000 в підсумку?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8696
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1929 разів
Подякували: 6617 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

Blanka писав:
05 травня 2023, 19:34
Підскажіть, будь-ласка, була отримана предоплата за оренду 30 000 грн. В ПН 3 строки - січень, лютий, березень по 10 000 за місяць. Повернули пока тільки 20 000 (за січень та лютий). Як в РК змінусовати 2 строчки повністю і залишити оренду за березень? 3 строчка не міняється.
Код 102 ставлю, але коригування не проходить. Повинне бути - 20 000 в коригуванні чи +10 000 в підсумку?
Спробувати рядок 1 і 2 з мінусом поставити з кодом 103
Група 1 і 2 ставите
Тобто рк у сумі на мінус 20000

Len4ik1610
УченикУченик
Повідомлень: 3
З нами з: 11 березня 2023, 07:38
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення Len4ik1610 »

Здравствуйте!
Может кто-то сталкивался, вопрос такой: сделали фиктивную переоценку товара, который на складе покупателя. Сейчас приходит от покупателя возврат на некоторую часть фиктивно переоцененного товара. Как сделать РК, если товар в НН по другой цене был?
Спасибо!

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”