Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

NelyaSt писав:Всем доброго дня. Пожалуйста, помогите советом, как в 1С 7,7 сделать корректировку при единовременном изменении цены и количества (я раззява поменяла в налоговой местами цену и к-во). Я так понимаю, что должна получится нулевая корректировка. Заранее всем большое спасибо за советы.
Дайте эл. я вышлю образец

СветланаИ
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 742
З нами з: 15 лютого 2012, 02:46
Звідки: Киев
Дякував (ла): 651 раз
Подякували: 179 разів

Повідомлення СветланаИ »

Поставщик прислал РК на уменьшение цены, РК пришел сегодня, дата выписки 23.10, я должна зарегистрировать, получается РК будет зарегистрирована позже срока. Кого оштрафуют, я так понимаю нас?

ТОСЯ7
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 31 травня 2013, 02:10
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ТОСЯ7 »

От покупателя получили предоплату в 2014году, налоговые накладные не зарегистрированы в ЕР, суммы были не большие, сделали отгрузку товара 2015г на меньшую сумму, в ноябре возврат денег, как зарегистрировать дод 2 к налоговой накладной, если накладная выписана в 2014г. и не зарегистрирована в ЕР.?Спасибо.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

ТОСЯ7 писав:От покупателя получили предоплату в 2014году, налоговые накладные не зарегистрированы в ЕР, суммы были не большие, сделали отгрузку товара 2015г на меньшую сумму, в ноябре возврат денег, как зарегистрировать дод 2 к налоговой накладной, если накладная выписана в 2014г. и не зарегистрирована в ЕР.?Спасибо.
отправляете на регистрацию НН за 2014 год, вам придет предупреждение, что эта НН будет зарегистрирована в случае если вы в теч суток отправите РК к ней, отправляете Рк

ТОСЯ7
ПрофиПрофи
Повідомлень: 30
З нами з: 31 травня 2013, 02:10
Дякував (ла): 12 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення ТОСЯ7 »

Огромное спасибо!

kompas_kyiv
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 14 листопада 2015, 22:21

Повідомлення kompas_kyiv »

Добрый день! Подскажите, в зарегистрированных налоговых оказалась подпись не того лица, которое его составляло (вместо бухгалтера подтянулась подпись директора). Прошло значительно время. Нужно ли делать корректировки и чем грозит ситуация, если ничего не менять?

Мари_99
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 26
З нами з: 18 жовтня 2015, 15:19
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Мари_99 »

Помогите, пожалуйста! Налоговая накладная зарегистрирована, в ней не правильно указан номер и дата договора, что делать в том случае? Делать корректировку, или оставить так как есть, или договориться с покупателем, что вишлю им правильную налоговую??? Как разрешить данную ситуацию?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Мари_99 писав:Помогите, пожалуйста! Налоговая накладная зарегистрирована, в ней не правильно указан номер и дата договора, что делать в том случае? Делать корректировку, или оставить так как есть, или договориться с покупателем, что вишлю им правильную налоговую??? Как разрешить данную ситуацию?
договор теперь не является обязательным реквизитом. но если покупатель просит - то проще сделать РК

новичок11
Оракул
Оракул
Повідомлень: 279
З нами з: 30 жовтня 2015, 19:37
Дякував (ла): 85 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення новичок11 »

Всем привет. только начали работать с НДСом. Подскажите пожалуйста, была выписана поставщиком РК 31.10. кто должен её регистривовать, к нам она пришла 13.10. РК -нулевая, одна и таже сумма с минусом и с плюсом. в какой период её включать?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

новичок11 писав:Всем привет. только начали работать с НДСом. Подскажите пожалуйста, была выписана поставщиком РК 31.10. кто должен её регистривовать, к нам она пришла 13.10. РК -нулевая, одна и таже сумма с минусом и с плюсом. в какой период её включать?
ни в какой. нулевые РК не отражаются в декларации. регистрирует такой РК поставщик

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”