может УР не лег как надо, или неправильно заполнили.Olga R писав:Я подала УР, и отразила этот РК в табл.1.1. Потом отправила на регистрацию РК, и он не зарегистрировался за счет перевищення. Лимита не хватаетЛюдмилаВас писав:Вы бы в одной теме описывали ситуацию...Если Вы не отразили незарег РК в табл.1,1 то он и не зарегистрируется за счет "перевищення".ЛюдмилаВас писав: Рк на "плюс"?
Корректировка НН (часть 2)
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
-
- Оракул
- Повідомлень: 228
- З нами з: 12 лютого 2014, 12:00
- Дякував (ла): 84 рази
- Подякували: 15 разів
Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Штраф будет покупателю за нерегистрацию. Попробуйте пригрозить жалобой в налоговую.баффало-99 писав:Добрый день.
Поступил аванс от покупателя, выписана НН.
Через время возврат аванса и -РК, но покупатель не регистрирует ее вот уже месяц.
Мои НО не могу из-за этого уменьшить, как на него влиять и кому будет штраф?
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 04 грудня 2019, 14:34
Добрий день.
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?
Зареєстрували 2-ві ПН з нульовим обсягом постачання (благодійність, є тільки кількість товару). Як правильно одну анулювати?
-
- Гений
- Повідомлень: 363
- З нами з: 22 січня 2012, 08:29
- Дякував (ла): 130 разів
- Подякували: 51 раз
Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед
-
- Оракул
- Повідомлень: 238
- З нами з: 06 жовтня 2011, 11:09
- Дякував (ла): 256 разів
- Подякували: 110 разів
Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8537
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1892 рази
- Подякували: 6499 разів
- Контактна інформація:
Оскільки це стосується податкового кредиту - перевищення не з"явиться аж ніяк, той рядок Витягу стосується ПЗНатали_87 писав:Прошу допомоги:
1) постачальник на нас помилково зареєстрував ПН в листопаді (операції фактично не було)
2) РК оформив вже в грудні (дата виявлення помилки - 16.12, тобто маємо вже період грудня)
Дані ПН листопада та РК грудня не показувати в деках листопада та грудня?
Чи з'явиться в нас ∑Перевищ? якщо - так, то як його онулити? Підкжіть, бо раніше не стикалися з таким питанням...
Дуже вдячна наперед
Нічого не показувати взагалі, то була просто помилка постачальника, ви не маєте ніякого правка на такий ПК
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
[right][/right]
Нащо таке радити про реєстрацію РК? Від"ємний РК завжди реєструє покупець, а якщо не зареєструє вчасно то ще й попаде на штрафи( ПН не включати до Деки, РК реєструвати але теж не включати до Деки.buhgalter4p писав:Якщо операції під ПН не було, то ви не маєте її включити в декларацію, і РК до неї теж не рекомендую реєструвати, постачальник має реєструвати РК сам через виправлення своєї помилки( щоб обнулити лишню ПН)
Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 631
- З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
- Дякував (ла): 119 разів
- Подякували: 286 разів
Неправильну ПН повністю обнулити, ви все рівно не можете її включити до ПК, вона невірна. РК вже груднем, тому що пройшов термін реєстрації листопада. І виписувати правильну ПН, з правильною сумою і реєструвати з порушенням термінів.Sandr@ писав:Підскажіть будь-ласка, поствчальник при виписці ПН на проплачений нами аванс помилився у сумі і зареєстрував податкову на неправильну суму (більшу). ПН за листопад. Чи правомірно,що коригування постачальник виписує нам груднем, а не тією ж датою,коли була виписана ПН? Тобто, якою датою повинно бути виписане коригування -груднем (датою виявлення помилки) чи листопадом (датою виписки ПН)? Відвантаження ще не було.