Olenkabuh писав:Вопрос. Поставщик зарегистрировал налоговую накладную от 31.10.2015 с ошибкой 10.11.2015г.
Было им выписано РК от 31.10.2015 на исправление ошибки и зарегистрирована 12.11.2015г.
Когда я имею право включать эту НН в НК ? ОКТЯБРЕМ ИЛИ НОЯБРЕМ ?
а в налоговой этого письма не видят....говорят свою любимую фразу *в1дпов1дь в1дсутня*/ и что данная консультация выдана (где в номере есть цифра 6) выдана по запросу конкретного предприятия... и такого рода(индивидуальные консультации) налоговая не коментирует#rtfm# #rtfm# так что верояно что ответ отсутствует
Помогите пожалуйста. Выписана 3.11.15 налоговая, 17.11.15 она зарегистрирована. Налоговая с кодами УТК ЗЕД, по двум позициям коды не верные. Как сделать РК? Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом? или нужно вписывать весь товар?
Oska писав:Помогите пожалуйста. Выписана 3.11.15 налоговая, 17.11.15 она зарегистрирована. Налоговая с кодами УТК ЗЕД, по двум позициям коды не верные. Как сделать РК? Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом? или нужно вписывать весь товар?
Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом
Oska писав:Помогите пожалуйста. Выписана 3.11.15 налоговая, 17.11.15 она зарегистрирована. Налоговая с кодами УТК ЗЕД, по двум позициям коды не верные. Как сделать РК? Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом? или нужно вписывать весь товар?
Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом
И эту РК отправить потом покупателю? в деке показывать? и еще, каким числом лучше сделать РК, 3.11.15 или сегодняшним?
Oska писав:Помогите пожалуйста. Выписана 3.11.15 налоговая, 17.11.15 она зарегистрирована. Налоговая с кодами УТК ЗЕД, по двум позициям коды не верные. Как сделать РК? Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом? или нужно вписывать весь товар?
Две позиции товара с не правильными кодами с минусом и две с правильными- с плюсом
И эту РК отправить потом покупателю? в деке показывать?
покупателю отправить, в деке показывать не надо, она на обязательства и кредит не влияет
как понять????Расчет корректировки, составленный поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, выданной их получателю – плательщику налога, подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных:
- поставщиком (продавцом) товаров/услуг, если предполагается увеличение суммы компенсации их стоимости в пользу такого поставщика или если корректировка количественных и стоимостных показателей в итоге не изменяет сумму компенсации;
- получателем (покупателем) товаров/услуг, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, для чего поставщик направляет составленный расчет корректировки получателю.
если поставщик увеличил стоимость товара то регистрирует поставщик,если произошлел возврат товара то регистрирует РК покупатель,правильно?
lera111 писав:как понять????Расчет корректировки, составленный поставщиком товаров/услуг к налоговой накладной, выданной их получателю – плательщику налога, подлежит регистрации в Едином реестре налоговых накладных:
- поставщиком (продавцом) товаров/услуг, если предполагается увеличение суммы компенсации их стоимости в пользу такого поставщика или если корректировка количественных и стоимостных показателей в итоге не изменяет сумму компенсации;
- получателем (покупателем) товаров/услуг, если предусматривается уменьшение суммы компенсации стоимости товаров/услуг их поставщику, для чего поставщик направляет составленный расчет корректировки получателю.
если поставщик увеличил стоимость товара то регистрирует поставщик,если произошлел возврат товара то регистрирует РК покупатель,правильно?
Подскажите пожалуйста. Контрагент который сейчас с нами не работает (раньше работал, не плательшик НДС) бросил нам деньги на счет двумя суммами с разным наименованием услуг. Что вписывать в наименование услуг в эту налоговую или выписывать две НН и соответственно как оформить корректировку на эти суммы при возврате денег ведь возврат денег идет одной суммой?