=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ляна
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 26 квітня 2013, 07:07

Повідомлення Ляна »

Доброго дня шановні колеги. У мене наступне питання. При перевірці правильності виписки податкових накладних за 01.2013 р. було виявлено що по контрагенту не був врахований аванс на початок місяць і ПН була виписана на більшу суму і зараєстрована в ЄДРПН (на суму відгрузки, договір з підприємством один). Оскільки наша фірма продає товар за готівку та по безготівковому розрахунку то ця різниця була врахована в підсумковій накладній за день і загалом ПЗ по ПДВ визначено правильно. Підкажіть будь-ласка як виправити цю помилку.

Ава
Гуру
Гуру
Повідомлень: 73
З нами з: 05 квітня 2013, 01:12
Дякував (ла): 43 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Ава »

Кто-нибудь может подсказать,важно,в каком порядке при регистрации НН в реестре мы подписываем электронный документ.Просто есть письмо Письмо ГНСУ от 28.03.2013 г. №7454/7/15-33-17-04 и внем написано " За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця."У нас в квитанции № 1выдает подписи в порядке первый-печать, второй-директор.

Helga_R
Оракул
Оракул
Повідомлень: 211
З нами з: 25 квітня 2013, 04:11
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Helga_R »

Ава писав:Кто-нибудь может подсказать,важно,в каком порядке при регистрации НН в реестре мы подписываем электронный документ.Просто есть письмо Письмо ГНСУ от 28.03.2013 г. №7454/7/15-33-17-04 и внем написано " За відсутності у продавця посади бухгалтера електронні цифрові підписи посадових осіб платника податку накладаються у такому порядку: першим - електронний цифровий підпис керівника; другим - електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця."У нас в квитанции № 1выдает подписи в порядке первый-печать, второй-директор.
Підписи накладаються в такому порядку, як це передбачено програмою, н-д OPZ.
А відображення накладених підписів у квитанції - це вже інша справа. І там теж запрограмовано.
В мене так само написано - печатка, а потім директор.
Не партесь з цього приводу.#drinks#

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18888
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2115 разів
Подякували: 10410 разів

Повідомлення Popen »

Helga_R писав: Не партесь з цього приводу.#drinks#
Действительно! Это же не баня...

Сюзанна,,,
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 17
З нами з: 16 квітня 2013, 05:13
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Сюзанна,,, »

Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

Сюзанна,,, писав:Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.
Если вам нужен этот НК, то по-возможности НН до 365 дней проведите и покажите, а может пусть пока и повисят... Не знаем вашу ситуацию с НДСом... А которые больше 365 дней ручной операцией спишите на затраты Дт944 или 949, Кт6442. Вот и всё... И не надо ничего прошлогоднего переделывать... Можно провести этим годом...

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

tomassa писав:
Сюзанна,,, писав:Люди может не в тему , сильно не ругайтесь , ситуация вот какого плана , грузоперевозки за пределами Укр., НДС 0 , налоговый кредит не показывали , на счете 6442 висит большое сальдо , больше чем 365 дней , как лучше его списать , ведь это и баланс получается что надо переделывать #wall# #wall# #wall# , просто только входу в курс дела , принимаю у бухг.дела , там сильно не следилась оборотка . Заранее всем спасибо.
Если вам нужен этот НК, то по-возможности НН до 365 дней проведите и покажите, а может пусть пока и повисят... Не знаем вашу ситуацию с НДСом... А которые больше 365 дней ручной операцией спишите на затраты Дт944 или 949, Кт6442. Вот и всё... И не надо ничего прошлогоднего переделывать... Можно провести этим годом...
Точно списываем на ближайшую дату баланса,составляем бух справку, или же если хотите сделайте акт инвентаризации по этому счету

Victoria ♥♥♥
Гений
Гений
Повідомлень: 390
З нами з: 20 лютого 2013, 02:33
Дякував (ла): 140 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення Victoria ♥♥♥ »

подскажите, если покупатель не плательщик ндс, а в нн товар импортный, налоговую не регистрируем ЕДР?

ovr
Мастер
Мастер
Повідомлень: 69
З нами з: 16 серпня 2012, 03:11
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення ovr »

Victoria ♥♥♥ писав:подскажите, если покупатель не плательщик ндс, а в нн товар импортный, налоговую не регистрируем ЕДР?
не регистрируем.

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, если покупатель ООО "Старт" нам перечислил деньги за товар, а выписывать документы (сбросили свид. по НДС) надо на покупателя ООО. "Март"? Как быть?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”