Доброго дня. Ми КНМП (комунальне некомерц.мед.підприємство).
Фінансуємось за рахунок НСЗУ. Виписуємо ПН з кодом 903 (звільнені від оподаткування), пільга 14060409. Звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я.
В жовтні 2023 року, НСЗУ прислало претензію на повернення коштів. Вони зробили перерахунок за період квітень 2020 по лютий 2021 р.
Кошти повернули 27.10.23.
Питання, як зробити РК до ПН яких зачіпає повернення, якщо термін ПН (квітень -жовтень 2020р) 1095 днів минув.
Коригування ПН (частина 3️⃣)
-
viktorika
- Мастер

- Повідомлень: 56
- З нами з: 30 вересня 2009, 03:23
- Дякував (ла): 38 разів
- Подякували: 13 разів
Добрий день!
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
Щойно відправила на реєстрацію ПН на неплатника, зараз помітила що неправильно вказала дату замість 05.10 в мене 11.10. Як правильно виправити дату в такій ситуації? які наслідки, якщо її не виправляти?
Дякую
-
Asia Svetlova
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1685
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 834 рази
- Подякували: 697 разів
Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
STO Iryna
- Гений

- Повідомлень: 375
- З нами з: 05 червня 2020, 17:35
- Дякував (ла): 90 разів
- Подякували: 120 разів
Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
- Tasa
- Акула НКУ

- Повідомлень: 8713
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1935 разів
- Подякували: 6628 разів
- Контактна інформація:
Це постіне питанняSTO Iryna писав: ↑09 листопада 2023, 16:16Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась. На отгрузку была выписана НН, товар вернули полностью, выписали РК на - (деньги не возвращали), теперь на это сумму что осталась в виде предоплаты после возврата делаем отгрузки в другом периоде. Как правильно выписать НН на эти отгрузки?
Тому зараз стараюсь робити РК по поверненню грошей - і в ідеалі в 1 день з возвратом товара
У вашому випадку - просила б лист на зарахування переплати в оплату нових відгрузок - податкову б робила уже по факту 1-ї події що буде...
-
AV_VISH
- Просвещенный

- Повідомлень: 158
- З нами з: 07 жовтня 2016, 17:02
- Дякував (ла): 89 разів
- Подякували: 22 рази
Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
-
Nelli-Nelli
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1728
- З нами з: 31 травня 2015, 13:16
- Дякував (ла): 398 разів
- Подякували: 906 разів
Через изменение налогового назначения.AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно![]()
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
-
Антоніна Г.
- Ученик
- Повідомлень: 5
- З нами з: 27 серпня 2021, 12:09
- Дякував (ла): 3 рази
Це коригування реєструє покупець?Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
-
Asia Svetlova
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1685
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 834 рази
- Подякували: 697 разів
такАнтоніна Г. писав: ↑13 грудня 2023, 08:17Це коригування реєструє покупець?Asia Svetlova писав: ↑03 листопада 2023, 13:25Дата не виправляється. Потрібно зареєструвати ПН з правильною датою, а на неправильну ПН зареєструвати мінусове коригування
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р
-
Asia Svetlova
- Светоч Мысли

- Повідомлень: 1685
- З нами з: 31 січня 2012, 05:11
- Дякував (ла): 834 рази
- Подякували: 697 разів
в 1с так самоNelli-Nelli писав: ↑02 грудня 2023, 17:21Через изменение налогового назначения.AV_VISH писав: ↑29 листопада 2023, 12:34Добрий день!
Підкажіть, будь ласка, як виправити помилку.
В липні 2023 зареєстрували податкову накладну без пдв з кодом пільги 14060544.
Але ця пільга діяла до 30.06.23, і тепер потрібно відкоригувати податкову, донарахувати пдв і подати уточнюючу.
Допоможіть, будь ласка, може в когось теж виникала подібна ситуація, як коригували рк і подавали уточнюючу?
Запитувала у інспектора, вона сама не знає як це зробити, але каже, що зробити потрібно![]()
Гадаю, що потрібно робити нульовий рк з типом причини 103 і формувати нову пн тією ж датою, але з пдв.
І ще проблема, як тепер в 1с оформити продаж цього товару який поставили на приход без пдв (необл. ндс), з пдв 20% (обл. ндс). 1с не дозволяє цього зробити і перепровести реалізацію.
Не знаю вашу програму, в мене в ВАS розділ операции, ндс, изменение налогового назначения запасов. Де графа корректировка ндс «Метод» вибираєте Не корректировать.
По рк та пн + ур - все правильно.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р