Регистрация налоговых накладных в ЕРНН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 20 квітня 2012, 03:10
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 94 рази
и там, и тамМилана писав:Подскажите пожалуйста, если мне надо зарегить НН в ЕРНН, то в самой налоговой накладной мне ставить крестик в "Видається покупцю" или "Включено до ЄРПН", или и там и там?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 124
- З нами з: 17 березня 2011, 02:18
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 5 разів
Подскажите как быть, что делать?
Была НН на предоплату, реквизитов не было, просил счет филиал, и оплатил. НН на главное Предприятие. Прошло 20 дней покупатели не объявились... Потом дали реквизиты, я регистрирую НН и ответ
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (24 днів від дати реєстрації).
Я себе эту сумму включила в март. Как же ее теперь зарегистрировать?
В апрель? и ОПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
Была НН на предоплату, реквизитов не было, просил счет филиал, и оплатил. НН на главное Предприятие. Прошло 20 дней покупатели не объявились... Потом дали реквизиты, я регистрирую НН и ответ
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (24 днів від дати реєстрації).
Я себе эту сумму включила в март. Как же ее теперь зарегистрировать?
В апрель? и ОПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
похоже, уже ничего не делайте. выписывайте покупателю накладную мартом, судя по всему они деку уже сдали без дод.8...соответственно, лишились налогового кредита. ну а Вас обязательств в марте никто не лишит. И сейчас еще за нерегистрацию НН продавцов не наказываютIR писав:Подскажите как быть, что делать?
Была НН на предоплату, реквизитов не было, просил счет филиал, и оплатил. НН на главное Предприятие. Прошло 20 дней покупатели не объявились... Потом дали реквизиты, я регистрирую НН и ответ
ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
При необхідності виправте документ та відправте його знову.
Виявлені помилки:
Попередження - податкову накладну виписано за минулий період (24 днів від дати реєстрації).
Я себе эту сумму включила в март. Как же ее теперь зарегистрировать?
В апрель? и ОПЯТЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
-
- Гений
- Повідомлень: 306
- З нами з: 21 вересня 2010, 02:23
- Дякував (ла): 40 разів
- Подякували: 23 рази
sitavi писав:Добрый день. Извеняюсь если повторяюсь но прочитать 35 стр. нет времени. Ситуация: контрагент выписал н.н. более 60 000,00 стоит Х что зарегестрирована в ЕРНН, естественно я провожу ее, ставлю в кредит , и вот приходит письмо с налоговой про результат камеральной проверки, о том что контрагент не отправил в ЕРНН эту н.н, но на обязательство себе отнесли. Налоговая говорит "уберите с кредита и заплатите 3%, а если мы найдем то это будет 25%, но сума то 16000,00 жалко отдавань налоговой. Может кто посоветуе как быть в этой ситуации, и что можно предпринять, чтобы не платить, это же по большому счету не моя ошибка, а страдаю я.
Всем заранее спасибо за ответы.
______________________
И снова вернемся к нашим баранам.
Подскажите а можно сделать так: контрагент выписует корректировку апрелем месецем (напимер корректировка цены) на всю суму нн которую не зарегистрировали в ЕРНН, и апрелем делает нн (допустим цена изминмлась на 10 копеек), регистрирует ее ЕРНН. За февраль естественно заплачу штраф и всю сумму НДС по этой накладной, а в апрель включу исправленную нн.
Реально ли это, или это моя фантазия?
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 20 квітня 2012, 03:10
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 94 рази
sitavi писав:Корректировку тоже нужно зарегистрировать. Соответственно покупателю придет квитанция, что такая НН не зарегистрирована...sitavi писав:Добрый день. Извеняюсь если повторяюсь но прочитать 35 стр. нет времени. Ситуация: контрагент выписал н.н. более 60 000,00 стоит Х что зарегестрирована в ЕРНН, естественно я провожу ее, ставлю в кредит , и вот приходит письмо с налоговой про результат камеральной проверки, о том что контрагент не отправил в ЕРНН эту н.н, но на обязательство себе отнесли. Налоговая говорит "уберите с кредита и заплатите 3%, а если мы найдем то это будет 25%, но сума то 16000,00 жалко отдавань налоговой. Может кто посоветуе как быть в этой ситуации, и что можно предпринять, чтобы не платить, это же по большому счету не моя ошибка, а страдаю я.
Всем заранее спасибо за ответы.
______________________
И снова вернемся к нашим баранам.
Подскажите а можно сделать так: контрагент выписует корректировку апрелем месецем (напимер корректировка цены) на всю суму нн которую не зарегистрировали в ЕРНН, и апрелем делает нн (допустим цена изминмлась на 10 копеек), регистрирует ее ЕРНН. За февраль естественно заплачу штраф и всю сумму НДС по этой накладной, а в апрель включу исправленную нн.
Реально ли это, или это моя фантазия?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1291 раз
- Подякували: 1621 раз
а мне кажется, что получится. старую НН можно зарегистрировать вместе с РК к нейsitavi писав:И снова вернемся к нашим баранам.
Подскажите а можно сделать так: контрагент выписует корректировку апрелем месецем (напимер корректировка цены) на всю суму нн которую не зарегистрировали в ЕРНН, и апрелем делает нн (допустим цена изминмлась на 10 копеек), регистрирует ее ЕРНН. За февраль естественно заплачу штраф и всю сумму НДС по этой накладной, а в апрель включу исправленную нн.
Реально ли это, или это моя фантазия?
-
- Оракул
- Повідомлень: 256
- З нами з: 20 квітня 2012, 03:10
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 94 рази
но на уплату НДС по незарегистрированной НН это не повлияетEvelina писав:а мне кажется, что получится. старую НН можно зарегистрировать вместе с РК к нейsitavi писав:И снова вернемся к нашим баранам.
Подскажите а можно сделать так: контрагент выписует корректировку апрелем месецем (напимер корректировка цены) на всю суму нн которую не зарегистрировали в ЕРНН, и апрелем делает нн (допустим цена изминмлась на 10 копеек), регистрирует ее ЕРНН. За февраль естественно заплачу штраф и всю сумму НДС по этой накладной, а в апрель включу исправленную нн.
Реально ли это, или это моя фантазия?