Покажется вопрос глупым, не обессудьте...#wall#
Мозги зависли... а исправить нужно быстренько..
суть:
контрагенту по одному договору ...отпускаем два вида услуг...с июля...у него пошла по всему договору предоплата.......
нюанс
1 -я услуга по предоплате
2 -я оплата после выставленного акта...за предыдущий месяц
мне необходимо навести порядок в налоговых...которые выставлены...точнее в номенклатуре..
хочу выставить корректировки...
вопрос:
если я корректирую...налоговую за июль...то дата корректировки должна быть июльская... я права?
а получит их контрагент в декабре...какие последствия?
Корректировка НН
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Дата корректировки должна быть декабрьская. У Вас НН были зарегины в ЕРНН или нет? Если нет, то может просто заменить НН зачем корректировки? Напишите подробнее, попробуем разобраться.Lena77777 писав:Покажется вопрос глупым, не обессудьте...#wall#
Мозги зависли... а исправить нужно быстренько..
суть:
контрагенту по одному договору ...отпускаем два вида услуг...с июля...у него пошла по всему договору предоплата.......
нюанс
1 -я услуга по предоплате
2 -я оплата после выставленного акта...за предыдущий месяц
мне необходимо навести порядок в налоговых...которые выставлены...точнее в номенклатуре..
хочу выставить корректировки...
вопрос:
если я корректирую...налоговую за июль...то дата корректировки должна быть июльская... я права?
а получит их контрагент в декабре...какие последствия?
подробнее:
бухг.контрагента не хочет заменить налоговую, т.к. по 2-й услуге факт определяется последней датой месяца, а нн по оплате в начале месяца, налоговые и корректировки не подлежат регистрации . Я хотела уточнить по месяцам, + налоговая - корректировка (суммы равны, только меняется, номенклатура, кол-во и цена) ..и тем самым...у меня нет ошибки, я могу сделав корректировки декабрем уточнить период июль.у уточненке...и просто в дод.1 к уточненке...поставить дату получения корректировки декабрьскую?
бухг.контрагента не хочет заменить налоговую, т.к. по 2-й услуге факт определяется последней датой месяца, а нн по оплате в начале месяца, налоговые и корректировки не подлежат регистрации . Я хотела уточнить по месяцам, + налоговая - корректировка (суммы равны, только меняется, номенклатура, кол-во и цена) ..и тем самым...у меня нет ошибки, я могу сделав корректировки декабрем уточнить период июль.у уточненке...и просто в дод.1 к уточненке...поставить дату получения корректировки декабрьскую?
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 24 липня 2012, 04:08
- Дякував (ла): 2 рази
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
-
- Ученик
- Повідомлень: 8
- З нами з: 24 липня 2012, 04:08
- Дякував (ла): 2 рази
Подскажите, пожалуйста, такая ситуация:
1-е событие оплата, 2-е отгрузка, потом клиент решил сделать возврат на часть товара и после возврата где-то через неделю мы сделали возврат денег. Когда необходимо выписать корректировку?
Всем спасибо.
1-е событие оплата, 2-е отгрузка, потом клиент решил сделать возврат на часть товара и после возврата где-то через неделю мы сделали возврат денег. Когда необходимо выписать корректировку?
Всем спасибо.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с утра вот покупатели озадачили - у них с 24.10.2012 новое свидетельство НДС, у меня в реестре 31.10 две налоговые и конечно еще ноябрь - но ноябрь благо еще не успела сдать исправила, а вот что делать с октябрем - бухг. просит дать ей исправленные накладные - какие мои действия.? Заранее благодарю за помощь и понимание. #blush#
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
"Не всех больных еще война убила!" Это я о покупателе...#g_crazy#ClubNika писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с утра вот покупатели озадачили - у них с 24.10.2012 новое свидетельство НДС, у меня в реестре 31.10 две налоговые и конечно еще ноябрь - но ноябрь благо еще не успела сдать исправила, а вот что делать с октябрем - бухг. просит дать ей исправленные накладные - какие мои действия.? Заранее благодарю за помощь и понимание. #blush#
1. Переделать НН
2. Подать УР+Д5 за октябрь, в Д5 сделать коррективы.
3. В ноябрьском Реестре исправить "сторно" октябрьские НН как "ПНУ"..
А эти НН регились?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Те же вопросы, что и у PopenaClubNika писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста, с утра вот покупатели озадачили - у них с 24.10.2012 новое свидетельство НДС, у меня в реестре 31.10 две налоговые и конечно еще ноябрь - но ноябрь благо еще не успела сдать исправила, а вот что делать с октябрем - бухг. просит дать ей исправленные накладные - какие мои действия.? Заранее благодарю за помощь и понимание. #blush#
+
Что у них поменялось в свидетельстве?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18888
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2116 разів
- Подякували: 10410 разів
Дык, обычно меняется № св-ва и адрес...cometa писав: Те же вопросы, что и у Popena
+
Что у них поменялось в свидетельстве?