Корректировка НН (часть 2)
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
надо.OKS1 писав:Была выписана НН на п/о (напр на 5000,00 грн) в апреле. А в мае отгрузили на 5000,0 ту же номенклатуру, но цена другая(а значит и кол-во ). Надо ли выписывать РК?
-
- Гений
- Повідомлень: 471
- З нами з: 12 березня 2012, 03:06
- Дякував (ла): 171 раз
- Подякували: 12 разів
Подскажите пожалуйста, а то совсем запуталась. Выписала налоговую 21.04.16 не на того контрагента. Сегодня только нашла ошибку. Нужно сделать РК на неправильную налоговую, тем самым анулировать ее( регистр покупатель)? и зарегистрировать такую же на правильного контрагента? Подскажите что с датами, каким числом делать РК?
И уже успела сдать деку. Нужно просто подать "звітну нову"?
И уже успела сдать деку. Нужно просто подать "звітну нову"?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
1 РК можно сегодняшним числом. Причина- виправлення помилки. Регистрирует неправильный покупательOska писав:Подскажите пожалуйста, а то совсем запуталась. Выписала налоговую 21.04.16 не на того контрагента. Сегодня только нашла ошибку. Нужно сделать РК на неправильную налоговую, тем самым анулировать ее( регистр покупатель)? и зарегистрировать такую же на правильного контрагента? Подскажите что с датами, каким числом делать РК?
И уже успела сдать деку. Нужно просто подать "звітну нову"?
2. Новую НН 21.04..2016
3. Сдать Звітну нову с правильной НН.
4. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показываются
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибкиfin_o писав:Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.
- fin_o
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1819
- З нами з: 27 червня 2013, 14:23
- Дякував (ла): 796 разів
- Подякували: 699 разів
Я чуть-чуть не поняла п.5cometa писав:1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибкиfin_o писав:Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.[/quote]
Это Вы имеете ввиду додаток 5?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Это Вы имеете ввиду додаток 5? [/quote]fin_o писав:Я чуть-чуть не поняла п.5cometa писав:1. РК делают датой выявления ошибки. Можете сделать сегодняшней. В РК пишете причину- исправление ошибкиfin_o писав:Помогите и мне, пожалуйста.
19.04.2016 выписала НН неплательщику.
Зарегистрировала в ЕР.
Уже сдала отчет по НДС
Сегодня они позвонили и сказали, что зарегистрировались плательщиками НДС с 01.04.16, но нам забыли сказать.
Просят сделать корректировку.
Каким числом я должна выписывать РК?
И каким числом новую НН на плательщика, если сроки регистрации закончились 04.05.16
Нужно ли сдавать новую Деку по НДС?
Будет ли штраф?
2.Новую НН выписывате 19.04.2016. Да сроки закончились, но налоговое обязательство возникло 19.04.2016
3. Сдать нову звітну, где в Додатке 5 убрать НН на неплательщика и показать правильную НН.
4. Штраф будет.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.
5. Неправильная НН и РК к ней в отчетности не показывате.
Будете сдавать Нову звітну за апрель в Додатке 5 покажете только правильную НН.
Когда будете сдавать декларацию за май РК в додатке 1 тоже показывать не будете
-
- Профи
- Повідомлень: 48
- З нами з: 30 травня 2011, 07:51
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 6 разів
Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00
28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)
24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00
В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00
28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)
24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00
В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3941
- З нами з: 14 березня 2012, 05:05
- Дякував (ла): 1103 рази
- Подякували: 2360 разів
А при чём тут кол-во? Или я что-то не уловила? Датой отгрузки выписываете РК на изменение цены и всё. РК будет нулевым.Nina-K писав:Уважаемые коллеги, помогите пожалуйста. Совсем запуталась. Ситуация такая: По договору поставляем товар на сумму : 39600,00 грн.
Номенклатура
товар А 6 х 4000,00.= 24000,00+ 4800,00 НДС= 28800,00 Всего
товар Б 6 х 1500,00 = 9000,00 + 1800,00ндс= 10800,00
28.03.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 4 х 4000,00 грн. = 16000,00 +3200,00(НДС) = 19200,00(с НДС)
24.04.16 получили предоплату и выписана НН
товар А 2 х 4000,00 грн.= 8000,00+ 1600,00(НДС)= 9600,00
товар Б 6 х 1500,00= 9000,00+ 1800,00(НДС)= 10800,00
В мае при отгрузке происходит изменение цены товара А и Б Сумма по Договору не изменилась -39600,00
Номенклатура
товар А 6 х 3000,00 грн.=18000,00+3600,00 (НДС)= 21600,00
товар Б 6 х 2500,00= 15000,00+ 3000,00(НДС)= 18000,00
Как правильно оформить РК к НН по предоплате. Нужно изменить и кол-во и цену. За ранее благодарю за помощь.