Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Kryha
УченикУченик
Повідомлень: 8
З нами з: 19 травня 2016, 13:17
Дякував (ла): 4 рази

Повідомлення Kryha »

Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити РК.
ПН було виписано і зареєстровано по першій події - оплаті. Рахунок був на одні послуги, а реально оплати закриваємо зовсім іншими послугами.
Як правильно зробити РК щоб змінити зміст операції? Хто її має реєструвати?
Щиро дякую!

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Kryha писав:Доброго дня!
Підкажіть, будь ласка, як правильно зробити РК.
ПН було виписано і зареєстровано по першій події - оплаті. Рахунок був на одні послуги, а реально оплати закриваємо зовсім іншими послугами.
Як правильно зробити РК щоб змінити зміст операції? Хто її має реєструвати?
Щиро дякую!
РК выписываете датой оказания услуг
1. если сумма не меняется "минус" не правильная позиция "плюс" правильная РК=0 регистрирует поставщик
2. если сумма увеличивается, то РК на увеличение суммы так же регистрирует поставщик,
3. если сумма уменьшается, то РК на уменьшение суммы выписывает поставщик -- регистрирует покупатель

L8
УченикУченик
Повідомлень: 1
З нами з: 09 червня 2016, 18:06
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення L8 »

Помогите, пожалуйста, выписать правильно корректировку. Ситуация такая: есть акт 17.05.16 на сумму 16500,00. Оплата 20.05.16 - 16000,00. Я выписала и зарегистрировала налоговую от 17.06.16, но на сумму 16000,00. Не знаю как правильно выписать корректировку, что бы не пострадал заказчик. Переподписать акт смерти подобно. Не совсем понимаю какими датами можно выписать корректировку, что бы заказчик смог использовать всю сумму НК в мае. И возможно ли это?

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8705
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2126 разів
Подякували: 5235 разів

Повідомлення Тюша »

L8 писав:Помогите, пожалуйста, выписать правильно корректировку. Ситуация такая: есть акт 17.05.16 на сумму 16500,00. Оплата 20.05.16 - 16000,00. Я выписала и зарегистрировала налоговую от 17.06.16, но на сумму 16000,00. Не знаю как правильно выписать корректировку, что бы не пострадал заказчик. Переподписать акт смерти подобно. Не совсем понимаю какими датами можно выписать корректировку, что бы заказчик смог использовать всю сумму НК в мае. И возможно ли это?
Делайте "0" РК от 17.05 по изменении количества и цены. И новую НН от 17.05 на оставшуюся сумму в 500,00грн. Если переподписать акт невозможно, то других вариантов-нет. Вашу НН на 16 000,00 , покупатель сможет взять в НК в мае, а вот НН на часть суммы в 500,00-только в июне,т.к. вы просрочили регистрацию.

MOROZ-MOROZ
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 195
З нами з: 13 серпня 2012, 08:44
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 10 разів

Повідомлення MOROZ-MOROZ »

Доброе утро! подскажите пожалуйста! Поставщик на ком. услуги и аренду выписал н.н. по дате оплаты, он единицы измерения не правильно поставили! я отклонила зерегеные н.н. и известила об ошибке, они мне датой оплаты делаю новые н.н. правильные и 08.06.16 делают корректировки на на правильные н.н.! как садить в деку такие н.н. подскажите пожалуйста? я могу же не могу проигнорировать отклоненные н.н., они же все равно в реестре есть!

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8699
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1931 раз
Подякували: 6619 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

MOROZ-MOROZ писав:Доброе утро! подскажите пожалуйста! Поставщик на ком. услуги и аренду выписал н.н. по дате оплаты, он единицы измерения не правильно поставили! я отклонила зерегеные н.н. и известила об ошибке, они мне датой оплаты делаю новые н.н. правильные и 08.06.16 делают корректировки на на правильные н.н.! как садить в деку такие н.н. подскажите пожалуйста? я могу же не могу проигнорировать отклоненные н.н., они же все равно в реестре есть!
Ті ПН на які вам постачальник зробив РК - не включаєте і ніде не показуєте, відповідноі РК теж не будете показувати.
А у деці за 05міс показуєте тільки правильні накладні. В ЄРПН все вирівняється у 06 міс після реєстрації вами РК.

новостворений бух
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 24 травня 2016, 11:20
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення новостворений бух »

Доброго дня ВСІМ! Чи можна мені дпомогти? В мене наступна ситуація:
у березні 1. Була передплата (рах. А) у розмірі 600,00 грн. 2. Отримала податкову на сумму 100 грн. 3. Видаткова накладна на суму 500.
у квітні 1. Видаткова (рах Б) накладна на суму 800 грн. 2. Податкова накладна на суму 133,34 грн.
у червні написали листа Просимо зарахувати 100 грн. переплати по рах. А в рах. Б. Отримали РК до продаткової у березні із "-16,67 податкового кредиту".
Отже питання , податковий кредит знято і має десь осісти. Бухгалтер продавця каже, що все зроблено вірно, тобто з себе податкові забов,язання зняла коректировкою і що далі??? Чи я щось не розумію? І як тоді мають вигдялати проводки за цією маніпуляцією) Заздалегідь щиро дякую!

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

новостворений бух писав:Доброго дня ВСІМ! Чи можна мені дпомогти? В мене наступна ситуація:
у березні 1. Була передплата (рах. А) у розмірі 600,00 грн. 2. Отримала податкову на сумму 100 грн. 3. Видаткова накладна на суму 500.
у квітні 1. Видаткова (рах Б) накладна на суму 800 грн. 2. Податкова накладна на суму 133,34 грн.
у червні написали листа Просимо зарахувати 100 грн. переплати по рах. А в рах. Б. Отримали РК до продаткової у березні із "-16,67 податкового кредиту".
Отже питання , податковий кредит знято і має десь осісти. Бухгалтер продавця каже, що все зроблено вірно, тобто з себе податкові забов,язання зняла коректировкою і що далі??? Чи я щось не розумію? І як тоді мають вигдялати проводки за цією маніпуляцією) Заздалегідь щиро дякую!
Вам датой отгрузки товара по счету Б нужно было сделать нулевую РК.
Вы сколько доплачивали за товар Б?

новостворений бух
ПрофиПрофи
Повідомлень: 40
З нами з: 24 травня 2016, 11:20
Дякував (ла): 25 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення новостворений бух »

ми ще не доплачювали...В нас за (рах. Б) борг є...

tomassa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3941
З нами з: 14 березня 2012, 05:05
Дякував (ла): 1103 рази
Подякували: 2360 разів

Повідомлення tomassa »

новостворений бух писав:Доброго дня ВСІМ! Чи можна мені дпомогти? В мене наступна ситуація:
у березні 1. Була передплата (рах. А) у розмірі 600,00 грн. 2. Отримала податкову на сумму 100 грн. 3. Видаткова накладна на суму 500.
у квітні 1. Видаткова (рах Б) накладна на суму 800 грн. 2. Податкова накладна на суму 133,34 грн.
у червні написали листа Просимо зарахувати 100 грн. переплати по рах. А в рах. Б. Отримали РК до продаткової у березні із "-16,67 податкового кредиту".
Отже питання , податковий кредит знято і має десь осісти. Бухгалтер продавця каже, що все зроблено вірно, тобто з себе податкові забов,язання зняла коректировкою і що далі??? Чи я щось не розумію? І як тоді мають вигдялати проводки за цією маніпуляцією) Заздалегідь щиро дякую!
Спочатку питаннячко. Це як так? у червні написали листа, а Отримали РК до продаткової у березні із "-16,67 податкового кредиту. Чи ви мали на увазі, що у червні ви отримали РК по ПН, складеної у березні? Якщо так, тоді ваш продавець зробив все вірно. А у вас будуть проводки Дт6412, Кт 6442. Або може так статися, що і 6441. Там уже самі дивіться, де у вас зависло сальдо.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”