=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Sveto4k писав:Можно вместо скрепок указать свой товар по счету,только без кодов?
ну конечно! нужно!

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

В РК что изменить
-корректировка кол-ва и корректировка стоимости на всю сумму?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Sveto4k писав:В РК что изменить
-корректировка кол-ва и корректировка стоимости на всю сумму?
кол-ва, естественно

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

И получается уточненку по НДС сдавать не нужно?
бюджетникам одаю 3 налог.накладных.вину свою признают.поэтому думаю возьмут

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Sveto4k писав:И получается уточненку по НДС сдавать не нужно?
бюджетникам одаю 3 налог.накладных.вину свою признают.поэтому думаю возьмут
Уточненка за июнь нужна, если Вы не включили эту сумму в июнь. Остальные документы (РК + новаяНН) пойдут в текущую деку за июль.
Только я не пойму в чем Ваша вина, объясните, пожалуйста, почему им не нужны приходные документы. Они им вообще не нужны, или конкретно июнем?

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1291 раз
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Sveto4k писав:И получается уточненку по НДС сдавать не нужно?
бюджетникам одаю 3 налог.накладных.вину свою признают.поэтому думаю возьмут
нужно, у Вас ведь в декларации за июнь они как неплательщики прошли. подаете УР (гр.4=гр.5), к нему дод.5 ИНН покупателя сумма накладной с "+", строка "Інші" эта же сумма с "-". В текущем реестре (за август) сторнируете накладную, выписанную на неплательщика (вид документа ПНУ) (т.е. переписываете все только со знаком "-"), добавляете отдельной строчкой тоже самое, только с ИНН (документ "ПНУ", суммы со знаком "+")

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Кажется, было написано, что эта сумма не вошла в июньскую деку, ни в инши, никуда. Значит, в Дод.5 просто добавляется этот покупатель, а в УР - сумма по нему.

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

Их вина в том что ошиочно сказали.что не плательщикиа наша вина в том.что не проверили.Документы им не нужны.

Sveto4k
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 25 червня 2012, 03:20
Дякував (ла): 246 разів
Подякували: 139 разів

Повідомлення Sveto4k »

Бюгюльмэ писав:Кажется, было написано, что эта сумма не вошла в июньскую деку, ни в инши, никуда.
Да.никуда не вошла и значит уточненку по НДС сдавать не нужно

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2170 разів
Подякували: 4361 раз

Повідомлення Бюгюльмэ »

Нужно сдавать! Оплата же была в июне - первой событие. УР с добавлением этой суммы, в Дод.5 - добавляете этого покупателя. + Доначисляете себе штраф 3% (или 5%, если УР в составе деки за июль будет)

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”