Не зарегистрировала вовремя нн, что теперь делать?

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
lhs
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 08 січня 2016, 20:22
Дякував (ла): 2 рази
Подякували: 4 рази

Повідомлення lhs »

всеравно не регестрируется

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

НатальяВ писав:
lhs писав:в Медке не могу зарегить налоговую. Приходит ответ: невірний підпис -сертифікат відсутній в базі даних. Помогите
Только что регистрировала через Медок. Все работает....

Такая проблема была при сбое на сервере налоговой недавно....
Возможно разорван договор , надо сформировать новый договор с налоговой в периоде начиная с декабря и отослать, если договор действующий- придет квитанция - отказ, что договор есть; в другом случае-ждать до 5 дней заключения нового договора. Есть повидомлення ( новое) про сертификаты, сформируйте и отошлите сертификаты лиц, кот. прдписывают эл/ отчетность.

dima16
ПрофиПрофи
Повідомлень: 39
З нами з: 21 січня 2015, 22:19
Дякував (ла): 13 разів

Повідомлення dima16 »

Добрый день УВ. форумчане! Подскажите пожалуйста 25.12.15 на р/с поступила предоплата за товар. НН зарегистрирована с опозданием - 11.01.16. Декларацию по НДС за Декабрь 15 г. еще не подавали. Правильно ли я понял - мы включаем Нал. обяз за 25.12 в декларацию за Декабрь, а покупатель включить эту сумму в Нал. кредит тв Декабре или Январе, если он еще тоже не подал деку за Декабрь? СПАСИБО заранее.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

dima16 писав:Добрый день УВ. форумчане! Подскажите пожалуйста 25.12.15 на р/с поступила предоплата за товар. НН зарегистрирована с опозданием - 11.01.16. Декларацию по НДС за Декабрь 15 г. еще не подавали. Правильно ли я понял - мы включаем Нал. обяз за 25.12 в декларацию за Декабрь, а покупатель включить эту сумму в Нал. кредит тв Декабре или Январе, если он еще тоже не подал деку за Декабрь? СПАСИБО заранее.
Вы обязаны включить свое НО в декабре, а покупатель может включить свой НК в январе. Если включил в декабрь-ошибка и у него будут проблемы - ГНИ заставит убрать из декабрьской деки.

vess
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 18
З нами з: 01 вересня 2015, 15:44
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення vess »

Здравствуйте! Скажите пожалуйста вчера был последний день регистрации налоговой накладной, счет пополнили а лимит так и не увеличился, что теперь делать ждать штраф? У нас есть подтверждение того что мы перечислили во время деньги вернулись на спец.счет. а зарегистрировать так и не смогли до 11.00. Писать жалобу в налоговую?

SSV
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 02 квітня 2015, 08:35
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 107 разів

Повідомлення SSV »

Добрый день!
У меня такая ситуация: вовремя не отправили покупателю РК на минус. На кого будут выписываться штрафы за несвоевременную регистрацию?

PredstavitelZt
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 114
З нами з: 27 січня 2015, 21:31
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення PredstavitelZt »

Добрый день! К сожалению, Вы подставили своего покупателя, штраф придется заплатить ему...
Податківці пояснюють хто понесе відповідальність (постачальник чи отримувач) за несвоєчасну реєстрацію розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН). Так відповідно до п. 192.1 ст. 192 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) розрахунок коригування, складений постачальником товарів/послуг до податкової накладної, яка видана їх отримувачу – платнику податку, підлягає реєстрації в ЄРПН:

постачальником (продавцем) товарів/послуг, якщо передбачається збільшення суми компенсації їх вартості на користь такого постачальника або якщо коригування кількісних та вартісних показників у підсумку не змінює суму компенсації;
отримувачем (покупцем) товарів/послуг, якщо передбачається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг їх постачальнику, для чого постачальник надсилає складений розрахунок коригування отримувачу. При цьому постачальник товарів/послуг має право зменшити суму податкових зобов’язань за таким розрахунком коригування після його реєстрації в ЄРПН отримувачем.

Таким чином, штрафні санкції, передбачені п. 1201.1 ст. 1201ПКУ за несвоєчасну реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування, складених починаючи з 01.10.2015 р., до податкових накладних застосовуватимуться до платника податку, на якого покладено обов’язок реєстрації відповідного розрахунку коригування в ЄРПН.
SSV писав:Добрый день!
У меня такая ситуация: вовремя не отправили покупателю РК на минус. На кого будут выписываться штрафы за несвоевременную регистрацию?

PredstavitelZt
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 114
З нами з: 27 січня 2015, 21:31
Дякував (ла): 58 разів
Подякували: 29 разів

Повідомлення PredstavitelZt »

vess писав:Здравствуйте! Скажите пожалуйста вчера был последний день регистрации налоговой накладной, счет пополнили а лимит так и не увеличился, что теперь делать ждать штраф? У нас есть подтверждение того что мы перечислили во время деньги вернулись на спец.счет. а зарегистрировать так и не смогли до 11.00. Писать жалобу в налоговую?
не совсем понятно, деньги всё же вернулись на расчетный счет или же зачислились на электронный счет НДС?

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

vess писав:Здравствуйте! Скажите пожалуйста вчера был последний день регистрации налоговой накладной, счет пополнили а лимит так и не увеличился, что теперь делать ждать штраф? У нас есть подтверждение того что мы перечислили во время деньги вернулись на спец.счет. а зарегистрировать так и не смогли до 11.00. Писать жалобу в налоговую?
подтверждение перечисления денег на СЕА Вас не спасет от штрафа. Тем более, что сейчас налоговикам развязали руки на наложение штрафа, т.к. порядок наложения штрафов больше не требуется.

мелодия
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 01 березня 2012, 02:45
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення мелодия »

Подскажите!!!
Мой поставщик выписал и зарегистрировал на меня НН 29.12.2015 а нужно было 24.12.2015, сейчас 14.01.2016 он сделал РК к данной НН я его зарегистрировала и выписал НН правельной датой 24.12.2015 и зарегистровал сеогодня с нарушением сроков. Я имею право включить данную НН только в январскую декларацию. Вопрос - нужно ли мне показывать в декабрьской деке НН от 29,12.2015 (неправельную) и РК ???.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”