=Налоговая накладная=

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

ПОРЯДОК
заповнення податкової накладної
12. До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:
12.1 у графу 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;
http://www.buhgalter911.com/Res/Blanks/ ... rvich.aspx

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Ирина_011 писав:Подскажите пожалуйста, обязательно ли должна быть заполнена графа 2 налоговой накладной "Дата виникнення податкового зобов'язання" напротив каждого вида номенклатуры товара, если их несколько? И где можно об этом прочитать? Нашла официальный ответ ГНИ, только со сроком действия до 16.08.11 г.
Поставщик заполняет графу 2 только в 1 строчке. Поменять отказывается.
ну как бы бланки никто не отменял http://buhgalter911.com/Res/Blanks/Perv ... k_911.aspx

Ирина_011
ПрофиПрофи
Повідомлень: 42
З нами з: 05 червня 2013, 07:57
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 1 раз

Повідомлення Ирина_011 »

Dfcbkbcf писав:
Ирина_011 писав:Подскажите пожалуйста, обязательно ли должна быть заполнена графа 2 налоговой накладной "Дата виникнення податкового зобов'язання" напротив каждого вида номенклатуры товара, если их несколько? И где можно об этом прочитать? Нашла официальный ответ ГНИ, только со сроком действия до 16.08.11 г.
Поставщик заполняет графу 2 только в 1 строчке. Поменять отказывается.
ну как бы бланки никто не отменял http://buhgalter911.com/Res/Blanks/Perv ... k_911.aspx
Бланки у Поставщика стандартные, а вот графа 2 заполнена только в 1 строке, остальная номенклатура без дат.
Порядок заполнения налоговых накладных понимают таким образом.
Честно - с такими налоговыми столкнулась в первый раз. И это - завод Железной дороги. Менять ничего не хотят. Говорят, что всем так пишут. И такая у них программа.

Люлик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6868
З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
Дякував (ла): 3428 разів
Подякували: 2781 раз

Повідомлення Люлик »

Ирина_011 писав: Бланки у Поставщика стандартные, а вот графа 2 заполнена только в 1 строке, остальная номенклатура без дат.
Порядок заполнения налоговых накладных понимают таким образом.
Честно - с такими налоговыми столкнулась в первый раз. И это - завод Железной дороги. Менять ничего не хотят. Говорят, что всем так пишут. И такая у них программа.
подавайте тогда на них дод. 8, т.к. такая НН оформленна с нарушением

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

Люлик писав:
Ирина_011 писав: Бланки у Поставщика стандартные, а вот графа 2 заполнена только в 1 строке, остальная номенклатура без дат.
Порядок заполнения налоговых накладных понимают таким образом.
Честно - с такими налоговыми столкнулась в первый раз. И это - завод Железной дороги. Менять ничего не хотят. Говорят, что всем так пишут. И такая у них программа.
подавайте тогда на них дод. 8, т.к. такая НН оформленна с нарушением
в принципе Вам Ирчик написала с порядка... выше
повторюсь
12. До розділу I податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, а саме:

12.1 у графу 2 - дата виникнення податкового зобов'язання у продавця, тобто здійснення будь-якої з подій, що сталася раніше, відповідно до вимог пункту 187.1 статті 187 розділу V Кодексу;

12.2 у графу 3 - номенклатура товарів/послуг продавця;
те получается по первой номенклатуре у них дата возникновения НО есть а по след нету..
обьясните им так..
скажите что пожалуетесь..#wink#


NP
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 16 травня 2013, 10:01
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 2 рази

Повідомлення NP »

Лера5 писав:
NP писав:
Лера5 писав:Ст. 208.2 ПК
Значит все-таки на место покупателя? Интересует именно форма НН
УСЛУГИ НЕРЕЗИДЕНТА

Получатель услуг является плательщиком НДС. В день возникновения налоговых обязательств получатель услуг — плательщик НДС должен составить налоговую накладную с указанием суммы начисленного им налога. Эта налоговая накладная составляется в одном экземпляре, который остается у получателя услуг (п. 208.2 Налоговый кодекс). При этом в левой верхней части налоговой накладной пометка «X» ставится в поле «Видається покупцю» шапки налоговой накладной (консультация представителей ГНАУ // «Вестник налоговой службы Украины», 2011, № 10). В строках «Індивідуальний податковий номер продавця» и «Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)» налогоплательщик проставляет нуль (п. 8.2 Порядка № 969).Указанная налоговая накладная в день возникновения налоговых обязательств заносится в раздел I Реестра выданных и полученных налоговых накладных.При получении услуг, предоставленных нерезидентом на таможенной территории Украины, у получателя таких услуг, зарегистрированного плательщиком НДС, возникает право на отнесение сумм НДС в налоговый кредит (абз. «в» п. 198.1, п. 208.2 Налоговый кодекс). Право на налоговый кредит возникает в периоде, следующем за отражением налоговых обязательств по НДС на основании выписанной по дате возникновения налоговых обязательств налоговой накладной (п. 201.12). Данные налоговой накладной, на основании которой получатель нерезидентских услуг отразил налоговые обязательства по НДС в предыдущем отчетном периоде, переносят в следующем отчетном периоде в раздел II Реестра.
Спасибо за ответ, единственно Порядок № 969 уже устарел. П. 8.2. Порядка № 1379: " 8.2. ... у рядку "Індивідуальний податковий номер продавця" відображається умовний ІПН "300000000000", " Спасибо за помощь)

orange7
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 17 липня 2013, 11:35

Повідомлення orange7 »

Подскажите, пожалуйста, как зарегистрировать налоговую накладную по предоплате, если сумма с НДС допустим 645,33грн, сумма без НДС 537,775, НДС – 107,555грн? В «Акценте», опз, Арт-звите по правилам округления получается варианты или 645,34 или 645,32. А покупатель настаивает на налоговой накладной на сумму 645,33грн. Какой выход в такой ситуации?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Исправьте суммы вручную. Вот выход.

orange7
УченикУченик
Повідомлень: 2
З нами з: 17 липня 2013, 11:35

Повідомлення orange7 »

Я могу ее исправить вручную для покупателя (хоть в экселе), но зарегистрировать в ЕРПН так не получится. Ни опз, ни арт-звит так не даст.

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

отключить автоматический расчет

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”