Корректировка НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
lely@
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 13 листопада 2013, 22:36
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення lely@ »

Добрый день, подскажите пожалуйста выписали НН, зарегистрировали, но не верно указано количество товара. Сейчас мне нужно сделать РК двумя строчками с минусом то, что было и вторая уже правильное кол-во? Общая сумма не меняется. Правильно?Спасибо

Dfcbkbcf
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2868
З нами з: 26 квітня 2011, 05:13
Дякував (ла): 773 рази
Подякували: 1426 разів

Повідомлення Dfcbkbcf »

lely@ писав:Добрый день, подскажите пожалуйста выписали НН, зарегистрировали, но не верно указано количество товара. Сейчас мне нужно сделать РК двумя строчками с минусом то, что было и вторая уже правильное кол-во? Общая сумма не меняется. Правильно?Спасибо
да правильно

PredstavitelZt
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 27 січня 2015, 21:31
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення PredstavitelZt »

PredstavitelZt писав:День добрый! пытаюсь зарегистрировать корректировку к НН за 2013 год, в связи с тем, что вернули предоплату покупателю. насколько я понимаю, такая корректировка подлежит регистрации продавцом (т.е. нами) но почему-то в медке не отправляется в ДФС. из доступных действий только отправка контрагенту.
П.С.: в настройках по отправке налоговых-установлено только регистрация, т.е. не требуется утверждение покупателем, налоговая от 12 месяца 2013 года была включена в ЕРНН, то есть причина и не в этом. помогите, че ему не хватает-то?
Возвращаюсь к тому же вопросу. кто сталкивался? ведь согласно законодательству, таки-продавцом регистрируется корректировка к старым накладным:
Розрахунки коригування, складенi після 1 січня 2015 pоку до податкової накладної, складеної дo 1 січня 2015 року, y випaдках, якщо вoни підлягають реєстрації в ЄPПН, реєструються в ЄРПН постачальником, a нe покупцем, незалежно вiд тoго, збільшується чи зменшується сумa операції в результаті коригування.
Кто подскажет, может был у кого подобный случай?

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3605
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1918 разів

Повідомлення cometa »

PredstavitelZt писав:
PredstavitelZt писав:День добрый! пытаюсь зарегистрировать корректировку к НН за 2013 год, в связи с тем, что вернули предоплату покупателю. насколько я понимаю, такая корректировка подлежит регистрации продавцом (т.е. нами) но почему-то в медке не отправляется в ДФС. из доступных действий только отправка контрагенту.
П.С.: в настройках по отправке налоговых-установлено только регистрация, т.е. не требуется утверждение покупателем, налоговая от 12 месяца 2013 года была включена в ЕРНН, то есть причина и не в этом. помогите, че ему не хватает-то?
Возвращаюсь к тому же вопросу. кто сталкивался? ведь согласно законодательству, таки-продавцом регистрируется корректировка к старым накладным:
Розрахунки коригування, складенi після 1 січня 2015 pоку до податкової накладної, складеної дo 1 січня 2015 року, y випaдках, якщо вoни підлягають реєстрації в ЄPПН, реєструються в ЄРПН постачальником, a нe покупцем, незалежно вiд тoго, збільшується чи зменшується сумa операції в результаті коригування.
Кто подскажет, может был у кого подобный случай?
Откуда цитата? Когда 29.07.2015 они вносили изменения в НКУ они убрали эту норму. Теперь все РК на "-" регистрирует покупатель

Фаинна
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 108
З нами з: 08 грудня 2014, 21:45
Дякував (ла): 65 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення Фаинна »

Как лучше поступить? Выписали нам нн, ошиблись в цене. Поставщик предлагает корректировкой отменить нн с причиной - "виправлення помилки" и зарегистрировать под новым номером правильную нн. Сумма очень большая для нас. Так правильно?

PredstavitelZt
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 27 січня 2015, 21:31
Дякував (ла): 54 рази
Подякували: 29 разів

Повідомлення PredstavitelZt »

Фаинна писав:Как лучше поступить? Выписали нам нн, ошиблись в цене. Поставщик предлагает корректировкой отменить нн с причиной - "виправлення помилки" и зарегистрировать под новым номером правильную нн. Сумма очень большая для нас. Так правильно?
а зачем новую? ведь в корректировке цены меняются.
Но в целом, если дата выписки новой налоговой накладной совпадает с первым событием, то это не есть нарушение. можно и так и так

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

Добрый вечер. 20.11.15 Покупатель сделал частичную предоплату по счёту на сумму 39161,49 грн. Я выписала НН. Потом счёт изменили: кол-во осталось то же, но изменилась цена товара. Теперь нужно сделать корректировку. Правильно ли я хочу сделать?
1. Виправлення помилок шт. -140,66 * 232,02 = -32634,57 (сумма без НДС в кол. 10)
2. Виправлення помилок шт. 139,35 * 234,19 = 32634,57 (сумма без НДС в кол. 10).

А колонки 8 и 9 нужно заполнять???

Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Gusya писав:Добрый вечер. 20.11.15 Покупатель сделал частичную предоплату по счёту на сумму 39161,49 грн. Я выписала НН. Потом счёт изменили: кол-во осталось то же, но изменилась цена товара. Теперь нужно сделать корректировку. Правильно ли я хочу сделать?
1. Виправлення помилок шт. -140,66 * 232,02 = -32634,57 (сумма без НДС в кол. 10)
2. Виправлення помилок шт. 139,35 * 234,19 = 32634,57 (сумма без НДС в кол. 10).

А колонки 8 и 9 нужно заполнять???
ні, тільки 6 і 7, причина-коригування кількості

ИннаР
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 11
З нами з: 26 листопада 2015, 15:53
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення ИннаР »

Доброго дня! Вопрос такого плана: надо сделать кор-ня НН,минусовать звільнені від ПДВ (гр. 13) и с плюсом поставить "оподатковуються за нульовою ставкою" (гр. 12). Пришла квит. 1 , что не принято.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - П.20 Порядку. Не допускається заповнення в одному розрахунку коригування одночасно графи 13 та граф 10 - 12.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

Что бы это могло означать и как сделать кор-ку? Заранее, большое спасибо за помощь.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

ИннаР писав:Доброго дня! Вопрос такого плана: надо сделать кор-ня НН,минусовать звільнені від ПДВ (гр. 13) и с плюсом поставить "оподатковуються за нульовою ставкою" (гр. 12). Пришла квит. 1 , что не принято.
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - П.20 Порядку. Не допускається заповнення в одному розрахунку коригування одночасно графи 13 та граф 10 - 12.
Податкова накладна містить коди УКТЗЕД.

Что бы это могло означать и как сделать кор-ку? Заранее, большое спасибо за помощь.
А зачем так мучаться, если НДСа в НН нет?

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”