Изменение номенкл.состава в НН
Такая ситуация: Были акт вып. работ и зраегестрированная налоговая от 20.06 с услугами и товаром. По итогам работы 8 июля механики решили, что одной из услуг там все-таки не будет. Я сделала от 08.07 корректировку с основанием "изменение номенклатурного состава" и убрала эту услугу. Т.к. на услуги возврат не делается, как мне убрать из 361 счёта этот кусочек? Просто изменить акт от 20.06, но ведь корректировка от 08.07??
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8478
- З нами з: 23 березня 2011, 09:48
- Дякував (ла): 2195 разів
- Подякували: 3439 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 503
- З нами з: 24 травня 2013, 03:30
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 196 разів
Акт выполненных работ 20.06 - это и есть итог работ. Что вы имеете в виду итог работ? Новый акт?
Зарегистрированная налоговая отдельно по материалам? Или сумма больше 60тыс с НДС? Если налоговая выписывается по акту выполненных работ, то налоговая выписывается на результат работы (к примеру, монтаж системы отоплнения, а материал уже идет не как единица, а входит в состав работы).
Что значит на услуги не делается возврат?
Зарегистрированная налоговая отдельно по материалам? Или сумма больше 60тыс с НДС? Если налоговая выписывается по акту выполненных работ, то налоговая выписывается на результат работы (к примеру, монтаж системы отоплнения, а материал уже идет не как единица, а входит в состав работы).
Что значит на услуги не делается возврат?
А_нна,
я болван, это они просто сначала на одну часть услуг выписали, а потом в июле - на другую, поэтому "по итогам" написала.)
В налоговой и услуги, и материалы.
я болван, это они просто сначала на одну часть услуг выписали, а потом в июле - на другую, поэтому "по итогам" написала.)
В налоговой и услуги, и материалы.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6691
- З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
- Дякував (ла): 11443 рази
- Подякували: 8955 разів
Я бы тоже так сделала.Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.
ну дык, импортный товарА_нна писав:А почему налоговую регистрировали?
-
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 12590
- З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 4095 разів
Справка в этом случае не вариант, так как она не будет первичным документом, не хватает подписей уполномоченных лиц с обеих сторон.
Встречал иногда случаи, когда люди составляли минусовые акты выполненных работ.
Встречал иногда случаи, когда люди составляли минусовые акты выполненных работ.
Elisa писав:Я бы тоже так сделала.Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.
То есть я в бух справке полностью убираю сумму акта от 20.06. и 08.07 создаю правильный акт?
И покупатель делает то же самое?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 503
- З нами з: 24 травня 2013, 03:30
- Дякував (ла): 16 разів
- Подякували: 196 разів
Да, Вам надо признать что 1-й акт ошибочный. Надо что-то типа акта с минусом, но в виде бух справки расписать, обязательно с подписями заказчика.
Лучше его просто убрать - нет его, если они еще не заплатили и в платежке не указали этот акт.
По поводу налоговой - вообще по актам я выписываю налоговую на вид работ, у меня материал импортный, но в налоговой у меня позиция " монтаж" или "ремонт" или.... А стоимость материала входи в стоимость работы, вы ведь не поставляете материал, вы поставляете работу, состоящую из работ +материал. Если вы хотели отразить поставку материала заказчику отдельно - надо по РН передать заказчику ( в этом случае у вас будет НН на материал), а потом выполнить работы из материала заказчика ( при этом получить РН от заказчика и поставить материал на забалансовый счет) Я считаю, что вы неправильно выписали налоговую.
Покупатель тоже должен снять
Лучше его просто убрать - нет его, если они еще не заплатили и в платежке не указали этот акт.
По поводу налоговой - вообще по актам я выписываю налоговую на вид работ, у меня материал импортный, но в налоговой у меня позиция " монтаж" или "ремонт" или.... А стоимость материала входи в стоимость работы, вы ведь не поставляете материал, вы поставляете работу, состоящую из работ +материал. Если вы хотели отразить поставку материала заказчику отдельно - надо по РН передать заказчику ( в этом случае у вас будет НН на материал), а потом выполнить работы из материала заказчика ( при этом получить РН от заказчика и поставить материал на забалансовый счет) Я считаю, что вы неправильно выписали налоговую.
Покупатель тоже должен снять