Изменение номенкл.состава в НН

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Katro
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 14 червня 2013, 11:49
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Katro »

Такая ситуация: Были акт вып. работ и зраегестрированная налоговая от 20.06 с услугами и товаром. По итогам работы 8 июля механики решили, что одной из услуг там все-таки не будет. Я сделала от 08.07 корректировку с основанием "изменение номенклатурного состава" и убрала эту услугу. Т.к. на услуги возврат не делается, как мне убрать из 361 счёта этот кусочек? Просто изменить акт от 20.06, но ведь корректировка от 08.07??

Берса
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8478
З нами з: 23 березня 2011, 09:48
Дякував (ла): 2195 разів
Подякували: 3439 разів

Повідомлення Берса »

я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.

А_нна
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 503
З нами з: 24 травня 2013, 03:30
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 196 разів

Повідомлення А_нна »

Акт выполненных работ 20.06 - это и есть итог работ. Что вы имеете в виду итог работ? Новый акт?
Зарегистрированная налоговая отдельно по материалам? Или сумма больше 60тыс с НДС? Если налоговая выписывается по акту выполненных работ, то налоговая выписывается на результат работы (к примеру, монтаж системы отоплнения, а материал уже идет не как единица, а входит в состав работы).
Что значит на услуги не делается возврат?

Katro
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 14 червня 2013, 11:49
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Katro »

А_нна,
я болван, это они просто сначала на одну часть услуг выписали, а потом в июле - на другую, поэтому "по итогам" написала.)

В налоговой и услуги, и материалы.

Любослава
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6691
З нами з: 16 лютого 2011, 01:48
Дякував (ла): 11443 рази
Подякували: 8955 разів

Повідомлення Любослава »

Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.
Я бы тоже так сделала.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.

А_нна
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 503
З нами з: 24 травня 2013, 03:30
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 196 разів

Повідомлення А_нна »

А почему налоговую регистрировали?

Katro
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 14 червня 2013, 11:49
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Katro »

А_нна писав:А почему налоговую регистрировали?
ну дык, импортный товар

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Справка в этом случае не вариант, так как она не будет первичным документом, не хватает подписей уполномоченных лиц с обеих сторон.
Встречал иногда случаи, когда люди составляли минусовые акты выполненных работ.

Katro
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 22
З нами з: 14 червня 2013, 11:49
Дякував (ла): 15 разів

Повідомлення Katro »

Elisa писав:
Берса писав:я бы просто поменяла акт, составив бухгалтерскую справку.
Я бы тоже так сделала.
Акт новый, в НН была ошибочно включена лишняя позиция.
Корректировка 8.07 - дата, когда была обнаружена ошибка.
Эта версия расписывается в бухсправке от 08.07.

То есть я в бух справке полностью убираю сумму акта от 20.06. и 08.07 создаю правильный акт?
И покупатель делает то же самое?

А_нна
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 503
З нами з: 24 травня 2013, 03:30
Дякував (ла): 16 разів
Подякували: 196 разів

Повідомлення А_нна »

Да, Вам надо признать что 1-й акт ошибочный. Надо что-то типа акта с минусом, но в виде бух справки расписать, обязательно с подписями заказчика.
Лучше его просто убрать - нет его, если они еще не заплатили и в платежке не указали этот акт.
По поводу налоговой - вообще по актам я выписываю налоговую на вид работ, у меня материал импортный, но в налоговой у меня позиция " монтаж" или "ремонт" или.... А стоимость материала входи в стоимость работы, вы ведь не поставляете материал, вы поставляете работу, состоящую из работ +материал. Если вы хотели отразить поставку материала заказчику отдельно - надо по РН передать заказчику ( в этом случае у вас будет НН на материал), а потом выполнить работы из материала заказчика ( при этом получить РН от заказчика и поставить материал на забалансовый счет) Я считаю, что вы неправильно выписали налоговую.
Покупатель тоже должен снять

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”