Коригування ПН (частина 3️⃣)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Furcat
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Furcat »

Спасибо за ответы. В один день подписать допсоглашение и получить оплату не получается. Перечитала еще кучу информации, в В НКУ всего два события для НДС- это поставка и оплата. Допсоглашение и акт корректировки цены -это ни поставка и ни оплата. Всё таки склоняюсь к варианту, что выписывать РК надо по дате получения доплаты за товар (письма налоговой тому подтверждение), а не на дату допсоглашения.

Furcat
ПрофиПрофи
Повідомлень: 36
З нами з: 06 листопада 2020, 12:58
Дякував (ла): 56 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Furcat »

Asia Svetlova писав:
06 листопада 2020, 16:38
Dolanny писав:
06 листопада 2020, 16:26
Дехто вважає, що складати розрахунок коригування було б логічныше на дату підписання додаткової угоди про перегляд ціни.
Але податківці прив’язують дату виписки розрахунку кориування до реальної події, що відбулася після перегляду ціни: до дати доплати / повернення коштів або інших розрахунків з покупцем. З цього приводу є лист ДПСУ №970/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 06.03.2020.
У Податковому кодексі ця ситуація не прописана конкретно. Щоб не суперечити податківцям, безпечніше дату підписання додаткової угоди і дату проведення розрахунків з покупцем оформити однією датою.
Якщо після зменшення ціни вивільнені кошти не повертаються покупцеві, а зараховуються в рахунок оплати іншого товару, то складають зменшуючий РК на дату зарахування коштів. Про це теж сказано у листі ДПСУ №970/6/99-00-07-03-02-06/ІПК від 06.03.2020.
Отсюда: https://www.buhoblik.org.ua/normativka/002/buh0602.html

Вот что buhgalter911 писал по этой ИНК
https://buhgalter911.com/uk/news/news-1049352.html
Очень странный подход у ДФС к этому вопросу. Ведь по дате доп. соглашения изменяется стоимость товара и сумма взаиморасчетов в бух. учете.Тогда, действительно, безопаснее сделать доп. соглашение той же датой что и окончательный расчет.
Да, странный подход. Но если смотреть на перечень событий для выписки НН и РК, то должна быть или отгрузка или оплата, другое НКУ не предусмотрено.

Aj
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1875
З нами з: 11 вересня 2012, 05:25
Дякував (ла): 1416 разів
Подякували: 777 разів

Повідомлення Aj »

Коллеги, нужен совет!
Была выписана НН лишняя и зарегистрирована. Лишняя НН была выписана на второе событие, на первое событие НН тоже была выписана и зарегистрирована. НН отличаются только датой и номером. Понимаю, что при таких обстоятельствах РК выписывают с типом причины 301 (в шапке 20). Но лишняя НН была отражена в декларации. И тут у меня ступор, как лучше сделать?
1. Составить/зарегистрировать РК с 301 (20)+ подать уточненку. Вылезет ли Перевищ.?
2. Или просто зарегистрировать РК с 103? Хотя это неправильно....
Спасибо!

Аватар користувача
Ребекка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 4272
З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
Звідки: м. Черкаси
Дякував (ла): 7201 раз
Подякували: 2403 рази

Повідомлення Ребекка »

Aj писав:
18 листопада 2020, 13:56
Коллеги, нужен совет!
Была выписана НН лишняя и зарегистрирована. Лишняя НН была выписана на второе событие, на первое событие НН тоже была выписана и зарегистрирована. НН отличаются только датой и номером. Понимаю, что при таких обстоятельствах РК выписывают с типом причины 301 (в шапке 20). Но лишняя НН была отражена в декларации. И тут у меня ступор, как лучше сделать?
1. Составить/зарегистрировать РК с 301 (20)+ подать уточненку. Вылезет ли Перевищ.?
2. Или просто зарегистрировать РК с 103? Хотя это неправильно....
Спасибо!
вернитесь на 18 стр. уже обсуждали это https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 41493.html

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Добрый день. Сегодня выяснилось, что изменилась стоимость услуг с 1 сентября по одному из заказчиков. Вообщем, нужно корректировать НДС за сентябрь и октябрь. Как лучше сделать? Я могу сделать 2 корректировки (к сентябрьской налоговой и октябрьской) ноябрем месяцем? Или как лучше внести исправления "малой кровью"?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Olia123 писав:
20 листопада 2020, 13:37
Добрый день. Сегодня выяснилось, что изменилась стоимость услуг с 1 сентября по одному из заказчиков. Вообщем, нужно корректировать НДС за сентябрь и октябрь. Как лучше сделать? Я могу сделать 2 корректировки (к сентябрьской налоговой и октябрьской) ноябрем месяцем? Или как лучше внести исправления "малой кровью"?
Так все ж залежить від першої події. Від неї і відштовхуйтесь.
Я, наприклад , із повідомлення не зрозуміла що потрібно коригувати-то? Ціну чи загальну суму? А може і я непонятлива така :unknown:
Так не заборонено ж датою виявлення помилки зробити коригування. А що не заборонено, те можна :g_crazy:

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Дякую! Збільшилась загальна вартість послуг. За жовтень в п"ятницю встигла зареєструвати РК і подати нову звітну. За вересень ніяк не можу наважитись щось почати робити (тобто або РК листопадом або РК вереснем і уточненка)

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Воно-то не заборонено, але, якщо виправити листопадом, то виходить в вересні покупець отримав податкову накладну на неправильну суму і не мав права включати її в кредит. Є багато консультацій від ДПС що треба повністю змінусувати неправильну ПН коригуванням(можно зробити датою коли знайшли помилку) і ПН на правильну суму вереснем+уточнююча.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

buh_vika
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 858
З нами з: 02 вересня 2010, 01:19
Дякував (ла): 555 разів
Подякували: 30 разів

Повідомлення buh_vika »

Подскажите, что делать с РК от поставщика на уменьшение стоимости? НН от 23.10., РК от 02.11. Помогите, пожалуйста

ЛюдмилаВас
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 631
З нами з: 27 жовтня 2015, 15:12
Дякував (ла): 119 разів
Подякували: 286 разів

Повідомлення ЛюдмилаВас »

buh_vika писав:
24 листопада 2020, 09:50
Подскажите, что делать с РК от поставщика на уменьшение стоимости? НН от 23.10., РК от 02.11. Помогите, пожалуйста
Регистрировать, если все верно. И включать в Декларацию.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”