Продажа товара бюджетной организации
- 
				Лесик
- Мыслитель 
- Повідомлень: 90
- З нами з: 29 червня 2010, 01:01
- Дякував (ла): 9 разів
- Подякували: 5 разів
Отгрузили товар бюджетникам, выписали расходную накладную.. Оплата будет в июле, следовательно налоговая будет июлем - по оплате , и налог. обязательство тоже в июле возникает у продавца!  Значит в деке по НДС за июнь мы не показываем эту продажу, так???? ПОДСКАЖИТЕ, кто знает
			
			
									
						- 
				Бюгюльмэ
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2170 разів
- Подякували: 4361 раз
По НДС НО возникают по дате оплаты, следовательно показывать в реестре и в деке по оплате. А доходы - по реализации.
			
			
									
						- 
				Татьяна бух
- Высший разум 
- Повідомлень: 558
- З нами з: 22 грудня 2011, 04:23
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 197 разів
Чтобы в договоре было прописано, что оплата за товар осуществляется бюджетными средствами.
			
			
									
						- 
				LyudMila76
- Светоч Мысли 
- Повідомлень: 2373
- З нами з: 30 вересня 2011, 01:43
- Дякував (ла): 7078 разів
- Подякували: 1729 разів
Це що в деку на прибуток по факту відгрузки, не по оплаті#dntknw#Бюгюльмэ писав:По НДС НО возникают по дате оплаты, следовательно показывать в реестре и в деке по оплате. А доходы - по реализации.
- 
				Ир4ик
- Акула НКУ 
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Лесик писав:Отгрузили товар бюджетникам ,выписали расходную в июне! Оплата будет в июле, следовательно налоговая будет по оплате июлем и попадет в НО (допусти 1000 грн - НДС ) и реестр в июле. Не выходит с проводками
по отгрузке была проводка ДТ 361 КТ 702 - 5000, 00 грн.
ДТ 702 КТ 6415 - 1000, 00 грн
и эта сумма идет в оборотно -сальдовой по КТ 6415 как обязательство... А мне нужно снять отсюда эту 1000, 00 грн. так как она будет включена в июле!!!! какие проводки сделать? Реестр идет правильно ( т. к налоговая еще не выписана, а с отгрузки НДС защитывает на 6415)
Тот самый гость писав:Давайте Вы перенесёте расширенный свой вопрос в эту тему
А проводку я бы сделала:
Дт 702 Кт 6413 (НДС, расчётный период которого не наступил, т.е. начисление НО без формирвоания н/н).
А потом по дате выписки н/н делала бы проводку:
Дт 6413 Кт 6415.
Но это я размышляю. Возможно на практике делают иначе - у меня никогда бюджетникам продаж не было.