Добрый день!
А как же теперь отображать в 1с 7 выписанную на себя НН по нехоз деятельности? У меня в программе книга продаж проводки не строит, естественно, в оборотку не попадает, а сумма по НН по нехоз операции попала в 6415
Проведжение НО выписаного на себя
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 176
- З нами з: 29 липня 2014, 16:00
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 9 разів
Подскажите пожалуйста, каким образом выписывать НО на себя?
Есть чеки на купленные товары на сумму НДС свыше 40,00 грн. Ставила эти превышающие суммы как использование в нехоз.деятельности. В реестре они попадали в столбец 18 и 19 и не формировали НК.
Как я поняла, теперь все эти суммы нужно включать в НК, а затем выписывать НН на себя?
Каким образом это делать? 1 раз в конце месяца или на каждый чек? И что указывать в номенклатуре? Вообще КАК?
Есть чеки на купленные товары на сумму НДС свыше 40,00 грн. Ставила эти превышающие суммы как использование в нехоз.деятельности. В реестре они попадали в столбец 18 и 19 и не формировали НК.
Как я поняла, теперь все эти суммы нужно включать в НК, а затем выписывать НН на себя?
Каким образом это делать? 1 раз в конце месяца или на каждый чек? И что указывать в номенклатуре? Вообще КАК?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
не включаємо у кредит і не нараховуємо пз,стаття з бух911 №41Светлана6 писав:Подскажите пожалуйста, каким образом выписывать НО на себя?
Есть чеки на купленные товары на сумму НДС свыше 40,00 грн. Ставила эти превышающие суммы как использование в нехоз.деятельности. В реестре они попадали в столбец 18 и 19 и не формировали НК.
Как я поняла, теперь все эти суммы нужно включать в НК, а затем выписывать НН на себя?
Каким образом это делать? 1 раз в конце месяца или на каждый чек? И что указывать в номенклатуре? Вообще КАК?
В нашем случае есть чек с суммой свыше 240 грн. Такой чек не дает право на НК ( п.п. «б» п. 201.11 НКУ). Но нужно ли начислять НО, если приобретенные по чеку товары/услуги используются для необлагаемой деятельности? По нашему мнению, нет. Во-первых, п.п. 14.1.191 НКУ позволяет сделать вывод, что использование товаров в нехоздеятельности может считаться операцией поставки (а значит, требует начисления НО), если плательщик имел право на НК при такой покупке. Во-вторых, это следует из писем ГФСУ № 29163 (в отношении безНДСных покупок) и № 18663.
Отметим также, что теперь стр. 14 (в которой раньше отражались чеки на сумму больше 240 грн.) не заполняется ( письмо ГФСУ от 07.08.2015 г. № 29168/7/99-99-19-03-02-17). Поэтому чеки на сумму больше 240 грн. вообще не попадают в НДС-декларацию.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1587
- З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
- Дякував (ла): 370 разів
- Подякували: 1089 разів
Списуйте ПДВ по таким чекам на свої витрати (я списую на рах.949), і забуваєте про них, ніде не відображаєтеСветлана6 писав:Подскажите пожалуйста, каким образом выписывать НО на себя?
Есть чеки на купленные товары на сумму НДС свыше 40,00 грн. Ставила эти превышающие суммы как использование в нехоз.деятельности. В реестре они попадали в столбец 18 и 19 и не формировали НК.
Как я поняла, теперь все эти суммы нужно включать в НК, а затем выписывать НН на себя?
Каким образом это делать? 1 раз в конце месяца или на каждый чек? И что указывать в номенклатуре? Вообще КАК?
Не треба ускладнювати собі роботу #smile3#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4139
- З нами з: 31 липня 2015, 10:24
- Дякував (ла): 668 разів
- Подякували: 1954 рази
Давидюк писав:Добрий день. На прдбання бутильованої води хтось виписує зобов'язання на себе? Підскажіть,будь-ласка,як краще!!