ElenaOAD писав:Добрый день!
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Відомості про особу, яка склала податкову накладну не відповідають ЕЦП особи, що підписала даний документ.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.18
Печать ЕЦП и ФИО одинаковые(других нет вообще).Что это-глюк?[/quote
а ключі не нові? бо тут писали що якщо нові ключі то там якісь глюки з договором і з ключами
Регистрация налоговых накладных в ЕРНН (Часть 2)
-
- Гуру
- Повідомлень: 74
- З нами з: 29 червня 2017, 08:55
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 27 разів
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
myrdiy писав:нет,ничего не менялось.ElenaOAD писав:Добрый день!
Виявлені помилки:
Документ не може бути прийнятий - Відомості про особу, яка склала податкову накладну не відповідають ЕЦП особи, що підписала даний документ.
Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.16.18
Печать ЕЦП и ФИО одинаковые(других нет вообще).Что это-глюк?[/quote
а ключі не нові? бо тут писали що якщо нові ключі то там якісь глюки з договором і з ключами
В 1 из 4 нн такая ошибка вылезла(
Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, уже заблокировали вторую корректировку НН, был возврат, мы возвращали товар, регистрировали мы НН поставщику "повернення товару".
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 961
- З нами з: 19 лютого 2014, 13:50
- Дякував (ла): 43 рази
- Подякували: 445 разів
Подает поставщик. Не включаете, включаете в тот период когда пройдет регистрацияАнна5164 писав:Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, уже заблокировали вторую корректировку НН, был возврат, мы возвращали товар, регистрировали мы НН поставщику "повернення товару".
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18775
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2042 рази
- Подякували: 10333 рази
Дык, реестр уже давно отменен...ElenaOAD писав:еще хотела уточнить-в реестре выданых и полученых нн товарный чек от ФОПа -в строке 7(инн) ставлю 400000000000 или 100000000000.
спасибо.
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
в Медке? я с помощью его декларацию формирую.Popen писав:Дык, реестр уже давно отменен...ElenaOAD писав:еще хотела уточнить-в реестре выданых и полученых нн товарный чек от ФОПа -в строке 7(инн) ставлю 400000000000 или 100000000000.
спасибо.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1403
- З нами з: 01 квітня 2011, 11:37
- Дякував (ла): 244 рази
- Подякували: 859 разів
400000000000 если он неплательщик НДС и выбираете код 3 для соответствующего отражения в декларации.ElenaOAD писав:в Медке? я с помощью его декларацию формирую.Popen писав:Дык, реестр уже давно отменен...ElenaOAD писав:еще хотела уточнить-в реестре выданых и полученых нн товарный чек от ФОПа -в строке 7(инн) ставлю 400000000000 или 100000000000.
спасибо.
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
А если пл-к НДС,но по чеку сумма превышает 240 грн? Я тоже ставлю 400000000000?Практик писав:400000000000 если он неплательщик НДС и выбираете код 3 для соответствующего отражения в декларации.ElenaOAD писав:в Медке? я с помощью его декларацию формирую.Popen писав: Дык, реестр уже давно отменен...
-
- Мастер
- Повідомлень: 65
- З нами з: 17 жовтня 2017, 13:17
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 1 раз
подает на разблокировку поставщик товаров/услуг.Анна5164 писав:Доброе утро всем! Подскажите пожалуйста, уже заблокировали вторую корректировку НН, был возврат, мы возвращали товар, регистрировали мы НН поставщику "повернення товару".
Теперь документы на подтверждение операции в ДФС подает поставщик или мы?
И второй вопрос в Декларации НДС за ноябрь, я включаю эти заблокированные корректировки или нет?
не включаете.