Дословно не помню, но суть такова: к сводной НН может быть составлен только сводный РК.vika23 писав:А что пишет в квитанции?iralis писав:"Выписать РК, шапку заполнить правильно, табличную часть не заполнять."- РК не пропускает. Будет ли считаться существенной ошибкой "зведена" для снятия НК???Скрытый текст
iralis писав: Становится все интереснее,мой поставщик скумекал и поставил флажок в РК как "зведена" и хвалится, что все зарегилось и проблем нет))). Я так понимаю что исправление "зведеної" НН в ошибке шапки подтянет и РК. Но возникает вопрос дальше: НН зарегина в срок до 15.07 як "зведена" и будет отркорректирована до 15.08. в срок, я же могу эту НН включать в НК июля??
Корректировка НН (часть 2)
-
- Оракул
- Повідомлень: 231
- З нами з: 12 квітня 2016, 11:38
- Дякував (ла): 28 разів
- Подякували: 108 разів
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Ого, это что-то новенькое...iralis писав:Дословно не помню, но суть такова: к сводной НН может быть составлен только сводный РК.vika23 писав:А что пишет в квитанции?iralis писав:"Выписать РК, шапку заполнить правильно, табличную часть не заполнять."- РК не пропускает. Будет ли считаться существенной ошибкой "зведена" для снятия НК???Скрытый текст
Вот нашла
Ошибка в шапке НН Например, при заполнении НН:
-неправильно указан тип причины, по которой НН не выдается покупателю;
-проставлена лишняя отметка «Х» в верхнем поле (допустим, при заполнении «обычной» НН случайно сделана отметка «Х» в графе «Сводная НН»).
В принципе такие ошибки можно не исправлять, так как поля шапки не являются обязательными реквизитами НН. Кроме того, они не мешают идентифицировать операции. Но если такие ошибки были допущены при выписке НН на покупателя – плательщика НДС и он просит исправить их, тогда продавцы часто идут навстречу своим клиентам и выполняют их просьбу.
Подробнее по ссылке:
-
- Мудрец
- Повідомлень: 120
- З нами з: 21 березня 2013, 12:36
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 25 разів
спасибо, что откликнулись. Датой МД на семинаре говорили когда-то. Тогда, получаю оплату, регистрирую НН на остаток с правильным кодом, а потом на дату расхода делаю корректировку? так правильно будет?rubin писав:почему рк датой МД? Я всегда делаю коректировку по таким моментам на дату расходной накладной. Причина да, такая. Я читала тупое разъяснение какой-то гни что изменении кода надо делать РК по МД, но оно абсолютно не обосновано никакими законодательными актами.Елена77 писав:Подскажите, пожалуйста, расчет корректировки нужно сделать, в связи с тем, что изменился код товара. растаможили в этот раз под другим кодом, а НН по предоплате зарегистрировали под тем кодом, как раньше завозили.
Дату РК я ставлю ту, что в таможенной декларации. причину "Зміна номенклатури"
какие сроки регистрации? 15 дней или как у НН. Все дело в том, что приехала из отпуска и пропустила эту РК.
дата должна быть по МД 25.07 15 дней- 08.08
корректировка нулевая
спасибо
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
Совершенно правильно.Елена77 писав:спасибо, что откликнулись. Датой МД на семинаре говорили когда-то. Тогда, получаю оплату, регистрирую НН на остаток с правильным кодом, а потом на дату расхода делаю корректировку? так правильно будет?rubin писав:почему рк датой МД? Я всегда делаю коректировку по таким моментам на дату расходной накладной. Причина да, такая. Я читала тупое разъяснение какой-то гни что изменении кода надо делать РК по МД, но оно абсолютно не обосновано никакими законодательными актами.Елена77 писав:Подскажите, пожалуйста, расчет корректировки нужно сделать, в связи с тем, что изменился код товара. растаможили в этот раз под другим кодом, а НН по предоплате зарегистрировали под тем кодом, как раньше завозили.
Дату РК я ставлю ту, что в таможенной декларации. причину "Зміна номенклатури"
какие сроки регистрации? 15 дней или как у НН. Все дело в том, что приехала из отпуска и пропустила эту РК.
дата должна быть по МД 25.07 15 дней- 08.08
корректировка нулевая
спасибо
-
- Мудрец
- Повідомлень: 118
- З нами з: 04 червня 2015, 17:35
- Дякував (ла): 64 рази
- Подякували: 25 разів
Підкажіть, будь ласка. Постачальник неправильно вказав назву покупця, повинен зробити РК, для цього раніше заповнювали в графі "покупець" вірну назву, табличну частину залишали пустою. Зараз таке ж практикується, с-ма реєстрації пропускає такий варіент? Чи потрібно робити по-іншому?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1135
- З нами з: 06 липня 2015, 12:13
- Дякував (ла): 250 разів
- Подякували: 775 разів
В мае месяце регистрировала на покупателя так - пропускало.Бухгалтер-трудоголік писав:Підкажіть, будь ласка. Постачальник неправильно вказав назву покупця, повинен зробити РК, для цього раніше заповнювали в графі "покупець" вірну назву, табличну частину залишали пустою. Зараз таке ж практикується, с-ма реєстрації пропускає такий варіент? Чи потрібно робити по-іншому?
-
- Мастер
- Повідомлень: 68
- З нами з: 29 липня 2015, 10:47
- Дякував (ла): 65 разів
- Подякували: 2 рази
Здравствуйте Помогите с корректировкой.
Ошибочно двумя строчками зарегистрировала один и тот же товар ,кол-во и цену (д/топливо 2000л по 25,00 на 50000,00)
,как откорректировать ?
Составила РК зміна кількості д/топливо -2000л по 25,00 на -50000,00) ДФС отклонила ,пишет,что надо двумя строчками .
А что писать во второй строчке ?
Ошибочно двумя строчками зарегистрировала один и тот же товар ,кол-во и цену (д/топливо 2000л по 25,00 на 50000,00)
,как откорректировать ?
Составила РК зміна кількості д/топливо -2000л по 25,00 на -50000,00) ДФС отклонила ,пишет,что надо двумя строчками .
А что писать во второй строчке ?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 662
- З нами з: 19 січня 2017, 10:23
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 332 рази
Снять всю строку можно только с причиной "Повернення товару або авансових платежів"dalia писав:Здравствуйте Помогите с корректировкой.
Ошибочно двумя строчками зарегистрировала один и тот же товар ,кол-во и цену (д/топливо 2000л по 25,00 на 50000,00)
,как откорректировать ?
Составила РК зміна кількості д/топливо -2000л по 25,00 на -50000,00) ДФС отклонила ,пишет,что надо двумя строчками .
А что писать во второй строчке ?