Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Sandr@
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 06 вересня 2016, 09:39
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Sandr@ »

Подскажите,пожалуйста, по выписке корректировки. Был в сентябре аванс от покупателя , зарегистрирована НН. Сейчас в декабре прошла реализация, шесть накладных, цены отличаются от тех, что в налоговой накладной на аванс,общая сумма реализации больше аванса. Покупатель просит на дату реализации одной корректировкой с кодом 103 скорректировать НН на оплату, и одновременно зарегистрировать 6 НН по реализации, чтобы не делать к каждой накладной корректировку на изменение цены. Правильный такой вариант?

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Sandr@ писав:Подскажите,пожалуйста, по выписке корректировки. Был в сентябре аванс от покупателя , зарегистрирована НН. Сейчас в декабре прошла реализация, шесть накладных, цены отличаются от тех, что в налоговой накладной на аванс,общая сумма реализации больше аванса. Покупатель просит на дату реализации одной корректировкой с кодом 103 скорректировать НН на оплату, и одновременно зарегистрировать 6 НН по реализации, чтобы не делать к каждой накладной корректировку на изменение цены. Правильный такой вариант?
А я б відкоригувала датою відвантаження нульву рк (- вся номенклатура ПН, + те, що відвантажуєте, на цю ж суму) з кодом причини або 104, або 101, або 102. а на решту виписала ПН. код 103 - це на повернення коштів або товару в нуль.

Sandr@
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 21
З нами з: 06 вересня 2016, 09:39
Дякував (ла): 11 разів

Повідомлення Sandr@ »

Покупець просить повністю скоригувати датою відвантаження ПН по оплаті (з кодом 103),а зареєструвати всі податкові накладні по реалізаціїї.

Nelli-Nelli
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1729
З нами з: 31 травня 2015, 13:16
Дякував (ла): 399 разів
Подякували: 905 разів

Повідомлення Nelli-Nelli »

Sandr@ писав:Покупець просить повністю скоригувати датою відвантаження ПН по оплаті (з кодом 103),а зареєструвати всі податкові накладні по реалізаціїї.
а на яких підставах такий код ставить? я залишаюсь при своїй думці. хоча, якщо покупець хоче мінусовку реєструвать, то хай реєструє.

Oska
Гений
Гений
Повідомлень: 471
З нами з: 12 березня 2012, 03:06
Дякував (ла): 171 раз
Подякували: 12 разів

Повідомлення Oska »

Добрый день. Подскажите как сделать корректировку, контрагенты поменяли название с ПАТ на ТОВ ? спасибо

xanny
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 03 липня 2013, 17:10
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення xanny »

Oska писав:Добрый день. Подскажите как сделать корректировку, контрагенты поменяли название с ПАТ на ТОВ ? спасибо
просто меняете название и подаёте пустую корректировку с новым названием

xanny
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 03 липня 2013, 17:10
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення xanny »

Подскажите пожалуйста. В налоговой накладной была указана номенклатура на русском языке, при выписке РК( как смена номенклатуры) ошибочно указала дату РК не датой выписки НН а текущую, РК успешно зарегистрирован. Как теперь правильно исправить эту ошибку?

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1628
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Исправить дату нельзя. ДФС рекомендует сделать тем же числом, что и корректировка еще одну корректировку с противоположным знаком, вернув таким образом НН в исходное состояние, а потом зарегить правильную корректировку. Хотя, если это НН декабря и корректирвка декабрем, то можно трактовать как НН с ошибкой и ее исправление. А исправление ошибки возможно датой ее обнаружения. И если это все один месяц, то покупатель не теряет кредит, имхо.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

xanny
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 28
З нами з: 03 липня 2013, 17:10
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення xanny »

Asia Svetlova писав:Исправить дату нельзя. ДФС рекомендует сделать тем же числом, что и корректировка еще одну корректировку с противоположным знаком, вернув таким образом НН в исходное состояние, а потом зарегить правильную корректировку. Хотя, если это НН декабря и корректирвка декабрем, то можно трактовать как НН с ошибкой и ее исправление. А исправление ошибки возможно датой ее обнаружения. И если это все один месяц, то покупатель не теряет кредит, имхо.
налоговая марта. т.е. декабрем сделать минусовую коректировку а потом мартом правильную??
А если приравнять к дате этой корректировки письмо об обнаружении ошибки?
Ведь клиент всё-равно не сможет использовать её ранее декабрьского отчёта.

По крайней мере мой инспектор именно так посоветовала. Сказал что если РК нулевая, то можно и декабрём регистрировать. Для клиента это нормально. Но есть сомнения у меня... хотя и РК на РК не хочется делать лиших

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1628
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 817 разів
Подякували: 683 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Да, правильно, можно декабрем. Не додумала, что у вас, собственно, и есть НН с ошибкой и включать в НК ее нельзя ранее периода регистрации корректировки, эту ошибку исправляющей.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”