Nelli-Nelli писав:Колеги, доброго дня. Цікавить як ви виходите із тієї ситуації при виписці ПН, коли ціна та кількість товару не дає змогу виписати ПН копійка в копійку (навіть при кількості в 10 знаків після коми розходження в 0,01 коп. або в більшу сторону, або в меншу). зареєстровано ПН в сумі меншій на 0,01 коп. Покупець хоче вважати ПН як помилкову, згоден на мінусовий РК на всю суму. Якщо я в роділі А нової накладної добавлю до ПДВ та суми ту нешасну 1 коп. , відключивши автозаповнення? чи не буде ПН знову як помилкова?
Я так и делаю в таких случаях. Отключаю автозаполнение и вписываю увеличенные или уменьшенные суммы НДС на пару копеек.
иск писав:подскажите пожалуйста впервые мы заказали услуги в бюджетной организации они нам выписали налоговую по оплате 1/11/17, а акт выписан 25.10.17, бюджетные организации выписываю НН по оплате ?
Так, все що з оплатою через казначейство - касовий метод...
подскажите в дод.5 табл.2 нужно ставить отметку в гр.4 ознака касового методу?
Гостья Юлия писав:Подскажите: сегодня обнаружила, что не выписала и не зарегистрировала НН за 15.09.17г. Какие мои действия? Понимаю, что нужно зарегистрировать НН (с опозданием), подать уточненку за 09.17г? Как расчитать штраф и куда его платить? Первый раз с таким столкнулась - очень расстроилась и не соображаю что и как делать.
1.Сначала зарегистрировать НН. Потому что в зависимости от количества дней просрочки растет сумма штрафа от 10%до 50% от суммы НДС в НН, Штраф за просрочку пока никуда не платите. Налоговая сама вам сообщит сколько ( может даже через несколько месяцев) У вас будет больше чем 10 %.
2. Сдать УР к декларации за сентябрь 2017. Если по УР получается НДС к оплате, то перед сдачей УРа уплачиваете недоимку на НДС счет и 3% штраф от суммы ндс на бюджетный счет ( это надо уточнить).
3. Если Сдаете УР после 90 дней от граничного срока подачи декларации, то будет еще пеня. Но у вас не тот случай
Подскажите пожалуйста поставщик ошибся в наименовании предприятия в Нн ноябрь,я Ее не включила себе в НК ноября, если пришлёт расчёт корректировки в декабре я должна этот РК показать в декларации , в д1 или просто в д5 ?
Полька писав:Подскажите пожалуйста поставщик ошибся в наименовании предприятия в Нн ноябрь,я Ее не включила себе в НК ноября, если пришлёт расчёт корректировки в декабре я должна этот РК показать в декларации , в д1 или просто в д5 ?
Ваш поставщик должен сделать "0"РК на исправление ошибки в НН. Когда он зарегит РК, в том же периоде включаете НН в НК, а РК никуда не включайте.