Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Надія78 писав:Прошу поради по новій формі ПН: гр.7 ціна 6666,67 гр.11 сума податку на додану вартість програма рахує 1333,334 , а вже у розділі А 1333,33. То як правильно потрібно вказати у гр.11 1333,334 чи 1333,33? як на практиці , як прохлде реєстрація?
Новая графа 11 «Сумма НДС».
Роз'яснення :В разделе Б табличной части НН (по-видимому, чтобы решить проблему нестыковок — «копеечных» расхождений) следом за «объемами» появится новая графа 11 — для отражения суммы НДС (в РК — гр. 14). Внимание: в графе 11 разрешено указывать сумму НДС более точно — в гривнях с копейками до 6 знаков (!) после запятой. А в раздел А она уже, судя по всему, будет переноситься с учетом округлений копеек до двух знаков. Аналогичного уточнения нет для «ценовой» графы 7 НН, что создавало проблемы в заполнении НН (подробнее см. письмо ГФСУ от 05.07.2018 г. № 2979/6/99-99-15-03-02-15/ІПК // «Налоги и бухгалтерский учет», 2018, № 59, с. 3).
Ну зачем Вам округлять НДС в графе 11????????????????????????????????????????
По Вашему там сделали 6 знаков после запятой, чтобы всегда округлять до двух?! Серьезно?

zxcvbnm
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1676
З нами з: 20 березня 2012, 02:53
Дякував (ла): 1723 рази
Подякували: 57 разів

Повідомлення zxcvbnm »

Подскажите пожалуйста, как заполнять налоговую накладную на неплательщика ндс? Тип причини 02, Отримувач (покупець) писать неплатник или ФИО предпринимателя? индивидуальный податковый номер 100000000000?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6485 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

zxcvbnm писав:Подскажите пожалуйста, как заполнять налоговую накладную на неплательщика ндс? Тип причини 02, Отримувач (покупець) писать неплатник или ФИО предпринимателя? индивидуальный податковый номер 100000000000?

Як і раніше, Неплатник у умовним ІПН 10000000000... прична теж як і раніше 02
Там де ЄДРПОУ - пусто лишаєте

Надія78
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 185
З нами з: 23 травня 2018, 14:17
Дякував (ла): 172 рази
Подякували: 26 разів

Повідомлення Надія78 »

підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?

Allysya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 294
З нами з: 31 травня 2011, 04:43
Дякував (ла): 526 разів
Подякували: 59 разів

Повідомлення Allysya »

Denis@@@ писав:
vika23 писав:
Denis@@@ писав:Подскажите пожалуйста кто работает с бюджетом. Работает в моем случае п 187.7 НКУ или нет?

187.7. Датою виникнення податкових зобов'язань у разі постачання товарів/послуг з оплатою за рахунок бюджетних коштів є дата зарахування таких коштів на банківський рахунок платника податку або дата отримання відповідної компенсації у будь-якій іншій формі, включаючи зменшення заборгованості такого платника податку за йогозо бов'язаннями перед бюджетом.
https://i.factor.ua/journals/bn/2017/au ... 29695.html
И еще. Оплата за счет бюджетных средств признается таковой только в случаях, когда поставщик товаров/услуг получает средства непосредственно с бюджетного счета через счета Госказначейства (такой порядок оплаты должен быть зафиксирован в договоре с покупателем-«бюджетником» и отражен в выписке банка).

Если же средства в оплату товаров/услуг будут поступать поставщику с текущих счетов предприятий, организаций, учреждений (даже если такие покупатели — «бюджетники»), он должен руководствоваться общим порядком начисления НДС.
Я начала проверять всех бюджетников на предмет плательщики они НДС или нет на сайте ДФС. Если нет - по кассовому методу выписываю НН, если да - то по общему порядку начисления НДС. Но перед регистрацией НН все равно смотрю, пришла ли оплата, если выписана НН по отгрузке и менеджер всех обзванивает, уточняет что с оплатой. . А то у них часто бывает "Ой, перенесли на след месяц, поменяйте даты..... нет финансирования...... и ты.ды... "

OKS1
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 158
З нами з: 12 серпня 2015, 12:49
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення OKS1 »

Надія78 писав:підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?

2, 4, 10,11

Полька
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення Полька »

OKS1 писав:
Надія78 писав:підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?

2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?

Полька
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 192
З нами з: 22 листопада 2017, 15:42
Дякував (ла): 105 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення Полька »

OKS1 писав:
Надія78 писав:підскажіть виписую ПН компенсуюючу яка не пов'язана з госп.діяльністю : зверху 1 Х 13, назва свого підприємства, ІПН 6000...
у табл.частині заповнюємо графи: 2; 4; 10. ТАК?

2, 4, 10,11[/


Подскажите а код ставки в гр 8 нужно указать 20% или она не заполняется? В старых НН она была пустая а как сейчас?

Denis@@@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1845
З нами з: 08 листопада 2013, 21:07
Дякував (ла): 897 разів
Подякували: 106 разів

Повідомлення Denis@@@ »

Allysya писав:
Denis@@@ писав:
И еще. Оплата за счет бюджетных средств признается таковой только в случаях, когда поставщик товаров/услуг получает средства непосредственно с бюджетного счета через счета Госказначейства (такой порядок оплаты должен быть зафиксирован в договоре с покупателем-«бюджетником» и отражен в выписке банка).

Если же средства в оплату товаров/услуг будут поступать поставщику с текущих счетов предприятий, организаций, учреждений (даже если такие покупатели — «бюджетники»), он должен руководствоваться общим порядком начисления НДС.
Я начала проверять всех бюджетников на предмет плательщики они НДС или нет на сайте ДФС. Если нет - по кассовому методу выписываю НН, если да - то по общему порядку начисления НДС. Но перед регистрацией НН все равно смотрю, пришла ли оплата, если выписана НН по отгрузке и менеджер всех обзванивает, уточняет что с оплатой. . А то у них часто бывает "Ой, перенесли на след месяц, поменяйте даты..... нет финансирования...... и ты.ды... "
В след за єтим вопросом сразу возник другой вопрос уже из реальной ситуации.

Отгрузили в 20 ноября Поликлинике которая сейчас КНП єто комунальне некомерційне підприємство товар который они оплатили с своих личных средств через расчетный счет в приватбанке 30 ноября. Я соответственно зарегистрировал НН в общем порядке по первому событию отгрузки. Тут они мне 4 декабря звонят и говорят что мы оплатим эту накладную за бюджетные деньги в декабре а те прошлые просим вернуть на счет приватбанка.

Что мне сейчас делать???

vika23
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 662
З нами з: 19 січня 2017, 10:23
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 332 рази

Повідомлення vika23 »

Denis@@@ писав: В след за єтим вопросом сразу возник другой вопрос уже из реальной ситуации.

Отгрузили в 20 ноября Поликлинике которая сейчас КНП єто комунальне некомерційне підприємство товар который они оплатили с своих личных средств через расчетный счет в приватбанке 30 ноября. Я соответственно зарегистрировал НН в общем порядке по первому событию отгрузки. Тут они мне 4 декабря звонят и говорят что мы оплатим эту накладную за бюджетные деньги а те прошлые просим вернуть на счет приватбанка.

Что мне сейчас делать???
Делаете минусовую РК (лучше датой оплаты с бюджетного счета) и этой же датой выписываете НН на сумму оплаты.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”