Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

КаМиЛЛа писав:Но это было до 1 января.. А с 1 января 2020 г. уже нужно заполнять все графы. Я пока группирую по кодам, в графе 4 ставлю штуки, в графе 6- "1", а наименование "Товари в асортименті". За первую половину января все зарегистрировались. Если все делать так, как прописано в Порядке 1307 и расписывать весь товар и все графы, то сутками нужно сидеть и составлять НН. Кто как сейчас регистрирует?? Неужели все все расписывают?
ДПС - гальмівна відморожена структура. Зміна законодавства, за їх розумінням, скасовує їх попередні "розтлумачення". Тому, щоб мати "залізний папірець, фактичний папірець, броню!, щоб ніхто!.. і навіть Швондер,!..", зверніться за індивідуальною податковою консультацією (звісно, якщо впевнені, що нададуть ту, що відповідає закону, а не їх "баченню").
А якщо діяти "відповідно до букви" (згадуєте "сміливого зайця"?), то дивіться:
14. Податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції) у разі:
здійснення постачання товарів/послуг за готівку кінцевому споживачеві (який не є платником податку), розрахунки за які проводяться через касу / реєстратори розрахункових операцій або через банківську установу чи платіжний пристрій (безпосередньо на поточний рахунок постачальника)

Нагадаю, що відповідно до ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є саме операції з постачання товарів/послуг.
Таким чином, маємо у графі "номенклатура" - "підсумки операцій з постачання лікарських засобів".
Враховуючи вимогу "Порядку складання ПН" Платники податку
крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП не повністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду. .,
розділяємо в номенклатурі "підсумок постачання вітчизняних засобів", за яким дозволено зазначати 4 знаки у коді товару, та "підсумок постачання засобів, увезених на митну територію України" (за кожним кодом УКТ ЗЕД).
Далі: у графі 4 зазначається умовне позначення відповідної назви одиниці вимірювання/обліку (українське), зазначеної у КСПОВО.
Наприклад, 2403 "Тисяча гривень вартості готової продукці (тис.грн.варт.готов.прод).
Кількість - сума реалізації без пдв/1000.
Ціна - 1000.
Ось один із прикладів складання ПН за щоденними підсумками операцій у цілковитій відповідності до вимог ПКУ та "Порядку складання ПН".
Але будьте готові відстоювати власну правоту.

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Сурикат »

Помогите, плиз! не сталкивалась с распред.НДС! Объясните, если у меня есть входящий НК, но при этом деятельность Без НДС (продажа лицензий на ПО).
1. На все входящие НН , я обязана в тот же день выписки выписывать НО на сумму НДС и регать?
2. Как в Деке отображаю свой НО, который выписан на сумму вход.НДСа?

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Сурикат писав:Помогите, плиз! не сталкивалась с распред.НДС! Объясните, если у меня есть входящий НК, но при этом деятельность Без НДС (продажа лицензий на ПО).
1. На все входящие НН , я обязана в тот же день выписки выписывать НО на сумму НДС и регать?
2. Как в Деке отображаю свой НО, который выписан на сумму вход.НДСа?
Що ж так мало інфи? Багато невідомих. Ризикуєте отримати невірну відповідь. А трактат писати, щоб розглянути всі можливі варіанти - справа небезкоштовна....

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Сурикат »

buhgalter1974 писав:
Сурикат писав:Помогите, плиз! не сталкивалась с распред.НДС! Объясните, если у меня есть входящий НК, но при этом деятельность Без НДС (продажа лицензий на ПО).
1. На все входящие НН , я обязана в тот же день выписки выписывать НО на сумму НДС и регать?
2. Как в Деке отображаю свой НО, который выписан на сумму вход.НДСа?
Що ж так мало інфи? Багато невідомих. Ризикуєте отримати невірну відповідь. А трактат писати, щоб розглянути всі можливі варіанти - справа небезкоштовна....
Есть входящий НН по инету сумма с НДС 1800, ндс 300 грн- это услуга падает мне на 231 счет, соотв.учавствует в формировании себестоимости
Аренда офиса. Сумма общая 5000 грн. НДС= 833,33 грн- это услуга отношу на 91счет
А НН исходящие на сумму Без НДС 58300. и соотв.зарегестрировала на 58300 Без НДС.
Сегодня почитала, : Нарахувати розподільчі ПЗ потрібно в періоді, в якому в платника виникло право на відображення ПК. Доти, доки ПН не зареєстрована в ЄРПН (наприклад, заблокована або просто забута постачальником), нараховувати розподільчі ПЗ не потрібно.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 06266.html

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Сурикат писав:
buhgalter1974 писав:
Сурикат писав:Помогите, плиз! не сталкивалась с распред.НДС! Объясните, если у меня есть входящий НК, но при этом деятельность Без НДС (продажа лицензий на ПО).
1. На все входящие НН , я обязана в тот же день выписки выписывать НО на сумму НДС и регать?
2. Как в Деке отображаю свой НО, который выписан на сумму вход.НДСа?
Що ж так мало інфи? Багато невідомих. Ризикуєте отримати невірну відповідь. А трактат писати, щоб розглянути всі можливі варіанти - справа небезкоштовна....
Есть входящий НН по инету сумма с НДС 1800, ндс 300 грн- это услуга падает мне на 231 счет, соотв.учавствует в формировании себестоимости
Аренда офиса. Сумма общая 5000 грн. НДС= 833,33 грн- это услуга отношу на 91счет
А НН исходящие на сумму Без НДС 58300. и соотв.зарегестрировала на 58300 Без НДС.
Сегодня почитала, : Нарахувати розподільчі ПЗ потрібно в періоді, в якому в платника виникло право на відображення ПК. Доти, доки ПН не зареєстрована в ЄРПН (наприклад, заблокована або просто забута постачальником), нараховувати розподільчі ПЗ не потрібно.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 06266.html
Оподатковувані ПДВ операції з постачання товарів/послуг є взагалі? А за останні 12 місяців?
З.І. Не поспішайте.. наробити дурниць часу вистачить завжди

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Сурикат »

buhgalter1974 писав:
Сурикат писав:
buhgalter1974 писав: Що ж так мало інфи? Багато невідомих. Ризикуєте отримати невірну відповідь. А трактат писати, щоб розглянути всі можливі варіанти - справа небезкоштовна....
Есть входящий НН по инету сумма с НДС 1800, ндс 300 грн- это услуга падает мне на 231 счет, соотв.учавствует в формировании себестоимости
Аренда офиса. Сумма общая 5000 грн. НДС= 833,33 грн- это услуга отношу на 91счет
А НН исходящие на сумму Без НДС 58300. и соотв.зарегестрировала на 58300 Без НДС.
Сегодня почитала, : Нарахувати розподільчі ПЗ потрібно в періоді, в якому в платника виникло право на відображення ПК. Доти, доки ПН не зареєстрована в ЄРПН (наприклад, заблокована або просто забута постачальником), нараховувати розподільчі ПЗ не потрібно.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 06266.html
Оподатковувані ПДВ операції з постачання товарів/послуг є взагалі? А за останні 12 місяців?
З.І. Не поспішайте.. наробити дурниць часу вистачить завжди
НДС получила с 17.01.2020, есть предоплаты на поставки услуг с НДС и нн на предоплаты постаавщиками зареганы...

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Сурикат писав:
buhgalter1974 писав:
Сурикат писав: Есть входящий НН по инету сумма с НДС 1800, ндс 300 грн- это услуга падает мне на 231 счет, соотв.учавствует в формировании себестоимости
Аренда офиса. Сумма общая 5000 грн. НДС= 833,33 грн- это услуга отношу на 91счет
А НН исходящие на сумму Без НДС 58300. и соотв.зарегестрировала на 58300 Без НДС.
Сегодня почитала, : Нарахувати розподільчі ПЗ потрібно в періоді, в якому в платника виникло право на відображення ПК. Доти, доки ПН не зареєстрована в ЄРПН (наприклад, заблокована або просто забута постачальником), нараховувати розподільчі ПЗ не потрібно.
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2 ... 06266.html
Оподатковувані ПДВ операції з постачання товарів/послуг є взагалі? А за останні 12 місяців?
З.І. Не поспішайте.. наробити дурниць часу вистачить завжди
НДС получила с 17.01.2020, есть предоплаты на поставки услуг с НДС и нн на предоплаты постаавщиками зареганы...
Збираєтеся здійснювати операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ?

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Сурикат »

buhgalter1974 писав:
Сурикат писав:
buhgalter1974 писав: Оподатковувані ПДВ операції з постачання товарів/послуг є взагалі? А за останні 12 місяців?
З.І. Не поспішайте.. наробити дурниць часу вистачить завжди
НДС получила с 17.01.2020, есть предоплаты на поставки услуг с НДС и нн на предоплаты постаавщиками зареганы...
Збираєтеся здійснювати операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ?
нет. Значит и распред.ничего не надо?

buhgalter1974
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 113
З нами з: 23 січня 2020, 08:41
Дякував (ла): 3 рази
Подякували: 63 рази

Повідомлення buhgalter1974 »

Сурикат писав:
Скрытый текст
buhgalter1974 писав:
Сурикат писав: НДС получила с 17.01.2020, есть предоплаты на поставки услуг с НДС и нн на предоплаты постаавщиками зареганы...
Збираєтеся здійснювати операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ?
нет. Значит и распред.ничего не надо?
Ось бачите, яке все просто?!
Останнього числа звітного періоду складаєте зведену податкову накладну на суму ПДВ що відобразили у складі ПК з ПДВ та реєструєте в ЄРПН.

Сурикат
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 174
З нами з: 08 грудня 2011, 07:22
Дякував (ла): 137 разів
Подякували: 54 рази

Повідомлення Сурикат »

buhgalter1974 писав:
Сурикат писав:
Скрытый текст
buhgalter1974 писав: Збираєтеся здійснювати операції з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню ПДВ?
нет. Значит и распред.ничего не надо?
Ось бачите, яке все просто?!
Останнього числа звітного періоду складаєте зведену податкову накладну на суму ПДВ що відобразили у складі ПК з ПДВ та реєструєте в ЄРПН.
Благодарю#kiss# #kiss# #kiss# #kiss# #kiss#

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”