Выписка Налоговых накладных

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аватар користувача
Ин
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5224
З нами з: 10 жовтня 2011, 04:48
Дякував (ла): 5116 разів
Подякували: 17317 разів

Повідомлення Ин »

Бухгалтерочек писав:
09 червня 2020, 10:58
Добрый день! Подскажите, если налоговую накладную/расчет корректировки за первую половину мая зарегистрировать сейчас, попадает она под штраф или действует еще мораторий на этот период?
ДПС у червні не штрафуватиме за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК
Про це податківці зазначили у консультації в «ЗІР» (підкатегорія 101.28). Згідно з нею, протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію (несвоєчасну) реєстрацію ПН/РК до ПН в ЄРПН.

Аватар користувача
Бухгалтерочек
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 199
З нами з: 23 травня 2014, 16:54
Дякував (ла): 92 рази
Подякували: 81 раз

Повідомлення Бухгалтерочек »

Ин писав:
09 червня 2020, 12:15
Бухгалтерочек писав:
09 червня 2020, 10:58
Добрый день! Подскажите, если налоговую накладную/расчет корректировки за первую половину мая зарегистрировать сейчас, попадает она под штраф или действует еще мораторий на этот период?
ДПС у червні не штрафуватиме за несвоєчасну реєстрацію ПН та РК
Про це податківці зазначили у консультації в «ЗІР» (підкатегорія 101.28). Згідно з нею, протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, не будуть застосовуватися санкції за нереєстрацію (несвоєчасну) реєстрацію ПН/РК до ПН в ЄРПН.
Спасибо!

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Нами была выписана налоговая накладная покупателю и она заблокирована. Покупатель просит вернуть ему 20% от суммы, оплаченной за товар - будем возвращать, чтобы не потерять покупателя. В договоре с ним о штрафах/неустойках за нерегистрацию НН пункта нет. Как правильно оформить возврат этой суммы? Что писать в назначении платежа? И какие еще документы нужно оформить? Нужно ли корректировать налоговые обязательства?
Налоговая накладная была выписана по отгрузке. Счет оплачен полностью.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1626
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 816 разів
Подякували: 682 рази

Повідомлення Asia Svetlova »

Я бы сделала доп. соглашение к договору о штрафных санкциях за нерегистрацию НН, еще,думаю, нужна претензия от покупателя, где оговорить по какой НН штрафные санкции.. В платежном поручении так и писала бы, что это штрафные санкции. НО корректировать не нужно, у вас же сумма поставки не меняется.
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Asia Svetlova писав:
25 червня 2020, 12:41
Я бы сделала доп. соглашение к договору о штрафных санкциях за нерегистрацию НН, еще,думаю, нужна претензия от покупателя, где оговорить по какой НН штрафные санкции.. В платежном поручении так и писала бы, что это штрафные санкции. НО корректировать не нужно, у вас же сумма поставки не меняется.
Большое спасибо за ответ!

Sveta239
Мастер
Мастер
Повідомлень: 63
З нами з: 03 січня 2018, 17:17
Дякував (ла): 20 разів
Подякували: 13 разів

Повідомлення Sveta239 »

Подскажите, пожалуйста, перевыставили заказчику штраф за перегруз товара в авто без НДС. Налоговую надо выписывать?

ELG
Гуру
Гуру
Повідомлень: 75
З нами з: 19 січня 2018, 15:12
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення ELG »

Добрый день!
Помогите разобраться, пожалуйста! :help:
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.
Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?

Получается, надо или указать правильные данные в НН, и тогда будет расхождение в 1 коп по НДС - между НН и РН.
Или же, например, изменить данные во второй НН - указать НДС 83,32 грн., но тогда получится, что сама НН составлена неверно - неправильно посчитан НДС...

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ELG писав:
08 липня 2020, 11:55
Добрый день!
Спойлер
Помогите разобраться, пожалуйста! :help:
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.
Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?
Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...

ELG
Гуру
Гуру
Повідомлень: 75
З нами з: 19 січня 2018, 15:12
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 6 разів

Повідомлення ELG »

Tasa писав:
08 липня 2020, 11:59
ELG писав:
08 липня 2020, 11:55
Добрый день!
Спойлер
Помогите разобраться, пожалуйста! :help:
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.
Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?
Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...
Тогда получится неправильно посчитанный НДС в расходной накладной.
Засада какая-то!..

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8512
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1885 разів
Подякували: 6484 рази
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

ELG писав:
08 липня 2020, 12:25
Спойлер
Tasa писав:
08 липня 2020, 11:59
ELG писав:
08 липня 2020, 11:55
Добрый день!
Спойлер
Помогите разобраться, пожалуйста! :help:
Возникла такая ситуация: общая сумма счета и расходной накладной - 3560,00 грн., в т.ч. НДС - 593,33 грн.
Оплата была раньше, чем отгрузка, и проходила двумя частями:
1) на сумму 3060,04 грн., в т.ч. НДС - 510,01 грн.
2) на сумму 499,96 грн., в т.ч. НДС - 83,33 грн.
Получается, что общая сумма НДС в налоговых накладных будет 510,01+83,33=593,34 грн., т.е. на 1 коп. больше, чем в расходной накладной.
Как правильно оформить НН?
Якщо є можливість - підганяю під потрібні копійки у видатковій...
Тогда получится неправильно посчитанный НДС в расходной накладной.
Засада какая-то!..
:mocking: так і є..... висить , потім закриваю в кінці року такі копійки...

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”