Всем доброго дня! Предприятие сдает НДС поквартально. Реестр ведем и подаем в элект.виде каждый месец. Вот прочитала в единой базе налог.знаний, что в поле 01 реестра "Подається до декларації з податку на додану вартість" - заполнять не надо., а в поле 03 "Звітний (податковий) період" ставим квартал. При этом есть ссылка на п.201.15 р.5 Кодекса, но там об этом ничего не написано. Уже в этой ст. есть ссылка на 2 р.Кодекса. Подскажите, где это конкретно написано?
И еще при формирование отчета в опз, если не ставить, галочку в поле 01, то сначала пишет об ошибке, а потом ставит автомат. и уже при импорте в медок, поле 01 заполнено?
Реестр для плательщиков которые выбрали квартал!
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
IR писав:Я сдаю каждый месяц, и пометка за месяц. Мне так инспектор сказала в налоговой. Они вообще тоже не понимают как применить пометку периода квартал.
А звітний податковий період ви ставите квартал?
-
- Оракул
- Повідомлень: 218
- З нами з: 16 березня 2011, 02:26
- Дякував (ла): 17 разів
- Подякували: 4 рази
IR писав:звітний податковий період- месяц. Ну мы же показываем НН за месяц. А деклр. потом за квартал. с текущим реєстром за месяц
Спасибо.