Единый реестр

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Anna123
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 137
З нами з: 03 березня 2011, 08:11
Подякували: 3 рази

Повідомлення Anna123 »

НАПИШИТЕ СЕБЕ ПИСЬМО ОТ ИХ ИМЕНИ И БУДЕТ КОНВЕРТ, ЛИБО МОЖНО ВЕСТИ РЕЕСТР ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ И ФИКСИРОВАТЬ ТАМ

Лигита
Гений
Гений
Повідомлень: 440
З нами з: 11 грудня 2009, 07:59
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 3 рази

Повідомлення Лигита »

Реестр входящей документации, я так понимаю, вести можно в произвольной форме?

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Лигита писав:Реестр входящей документации, я так понимаю, вести можно в произвольной форме?
Продается книга "Вх.документация" и "Исх.документация", в них и регистрируйте

Учусь
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 527
З нами з: 11 серпня 2011, 07:22
Подякували: 4 рази

Повідомлення Учусь »

А я просто тетрадку завела

Оксана 1
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2347
З нами з: 16 червня 2011, 02:10
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 643 рази

Повідомлення Оксана 1 »

Учусь писав:А я просто тетрадку завела
Главное чтобы была пронумерованы и прошнурованы страницы. У нас при проверке налоговая проверяла эти журналы.

Аватар користувача
Valentina
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2543
З нами з: 19 січня 2010, 03:27
Дякував (ла): 2145 разів
Подякували: 2217 разів

Повідомлення Valentina »

stimul писав:и еще такой вопрос: сумма НДС за август по реестру тоже выйдет не правильный (т. к. показала с "-"). Июль + август в итоге НДС правильно, но по отдельности в реестрах НДС - не совпадают с действительностью. Так можно делать? Или может можно исправления за июль показать так:
гр. 8 -------- гр.9 --------- гр.11
"2300" ---------------------- "2300" (показать не правильную сумму)
"-2300" -------------------- "-2300" (исправить ее)
"2300"-------- "2300" --------------(показать правильно)

Я извиняюсь конечно, но просто еще с таким не сталкивалась. Подскажите пожалуйста.
Вот так будет правильно. Ошибки в Реестре исправляются методом "сторно" Так написано в порядке 1002. Что Вы и сделали.

Lenok0904
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 21 липня 2011, 06:01
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Lenok0904 »

А я вдруг обнаружила, что при распределении входящего кредита по НДС в графах 9 и 10 указала нужные суммы со знаком "-", а в графы 11 и 12 не внесла со знаком "+". Получилось, что в графе 8 не ноль, а отрицательное число. Декларация и все додатки правильные, только в реестре ошибка. Как исправить, помогите!

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Lenok0904 писав:А я вдруг обнаружила, что при распределении входящего кредита по НДС в графах 9 и 10 указала нужные суммы со знаком "-", а в графы 11 и 12 не внесла со знаком "+". Получилось, что в графе 8 не ноль, а отрицательное число. Декларация и все додатки правильные, только в реестре ошибка. Как исправить, помогите!
в реестре за текущий период в графах 9,10 показываете с "+",чтоб по результатам сложения с записью в прошлом реестре в гр.8 получилось "0", ну а следующей строкой делаете правильную запись...наверное, так.

IN_NOCHKA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2439
З нами з: 17 січня 2010, 05:54
Дякував (ла): 224 рази
Подякували: 1085 разів

Повідомлення IN_NOCHKA »

Листи від ДПАУ:

Лист від 09.09.2011р № 14/7/15-3417-04 - Виправлення помилок у звітності з ПДВ
Лист від 29.08.2011р № 15691/6/15-3415-26 Пеня при самостійному виправленні помилок.


Lenok0904
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 21 липня 2011, 06:01
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 24 рази

Повідомлення Lenok0904 »

Evelina писав:
Lenok0904 писав:А я вдруг обнаружила, что при распределении входящего кредита по НДС в графах 9 и 10 указала нужные суммы со знаком "-", а в графы 11 и 12 не внесла со знаком "+". Получилось, что в графе 8 не ноль, а отрицательное число. Декларация и все додатки правильные, только в реестре ошибка. Как исправить, помогите!
в реестре за текущий период в графах 9,10 показываете с "+",чтоб по результатам сложения с записью в прошлом реестре в гр.8 получилось "0", ну а следующей строкой делаете правильную запись...наверное, так.
А если я в графах 9,10 покажу с плюсом и по сумме получится ноль - это уже и будет правильно, задваивать не нужно, я так думаю. Или нет? Совсем уже запуталась.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”