народ,напевно, десь вже піднімалося це питання, не можу знайти, тому прошу допомогти: отримуємо послуги від неплатника ПДВ і банку без ПДВ. Це показуємо в реєстрі? якщо так, то яким чином. І якщо нам надходять банківські відсотки, їх теж в реєстр. Якщо так, то знову ж таки, якимчином? ДЯкую1
Заполнение реестра НН
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Товар/услуги от неплатника ИНН=400000000000, Документ = НП, НДС=0. РКО банка вообще не показуюоляля писав:народ,напевно, десь вже піднімалося це питання, не можу знайти, тому прошу допомогти: отримуємо послуги від неплатника ПДВ і банку без ПДВ. Це показуємо в реєстрі? якщо так, то яким чином. І якщо нам надходять банківські відсотки, їх теж в реєстр. Якщо так, то знову ж таки, якимчином? ДЯкую1
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7529
- З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
- Дякував (ла): 1062 рази
- Подякували: 4962 рази
тобто оренда від неплатника - в частині "отримані" .РКО - мається на увазі те, що ми платимо за банківське обслуговування? А якщо банк нам нараховує відсотки за залишок на рахунку - то теж не показувати взагалі?popen писав:Товар/услуги от неплатника ИНН=400000000000, Документ = НП, НДС=0. РКО банка вообще не показуюоляля писав:народ,напевно, десь вже піднімалося це питання, не можу знайти, тому прошу допомогти: отримуємо послуги від неплатника ПДВ і банку без ПДВ. Це показуємо в реєстрі? якщо так, то яким чином. І якщо нам надходять банківські відсотки, їх теж в реєстр. Якщо так, то знову ж таки, якимчином? ДЯкую1
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Я не показываю. Было уже 3 плановые - замечаний нет.оляля писав: тобто оренда від неплатника - в частині "отримані" .РКО - мається на увазі те, що ми платимо за банківське обслуговування? А якщо банк нам нараховує відсотки за залишок на рахунку - то теж не показувати взагалі?
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 01 червня 2011, 04:13
Подскажите, пожалуйста, а если в разделе II "Отримані податкові накладні" исходя из его названия я и показываю только полученные налоговые накладные, а не все первичные документы на покупку услуг/товара полученных за месяц у ФЛП-не плательщиков НДС, ждет ли меня штраф или нет? Спасибо заранее за ответ.
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18770
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
/*Svetlana*/ писав:Подскажите, пожалуйста, а если в разделе II "Отримані податкові накладні" исходя из его названия я и показываю только полученные налоговые накладные, а не все первичные документы на покупку услуг/товара полученных за месяц у ФЛП-не плательщиков НДС, ждет ли меня штраф или нет? Спасибо заранее за ответ.
-
- Ученик
- Повідомлень: 3
- З нами з: 01 червня 2011, 04:13
Получается, что нужно показывать налоговые накладные, транспортные билеты, кассовые чеки и др. документы в которых есть НДС (в ст. 201.10 и ст.201.11 четко прописаны документы,в которых указан НДС) почему же возникают вопросы по поводу отражения товарных чеков, накладных от ФЛП- не плательщиков НДС??? Вот этого я никак не пойму.