Продажа товара/услуг ниже цены приобретения

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Аллусик
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1914
З нами з: 16 лютого 2012, 05:14
Дякував (ла): 868 разів
Подякували: 670 разів

Повідомлення Аллусик »

Popen писав:
READYN писав:Помогите, пожалуйста, продаем комплектующие. Счета бывают до 50 позиций. Иногда некоторые позиции по счету продаем ниже себестоимости приобретения. Я так понимаю, что нужно выписывать дополнительную налоговую накладную на превышение обычной цены над фактической.
Но директор утверджает, что все нормально, так как на эту разницу увеличивается стоимость какой-то другой позиция по счету. В целом по счету все нормально. Но ведь это же не правильно......
Если номенклатуры много, то можно и рискнуть (лично игнорировал ПН01 - плановая ничего не выявила)...
Согласна!!! У меня тоже были и не раз такие продажи. Проверка тоже ничего не нашла- они по общей операции смотрят.

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

"Нижче придбання" це ще не означає "нижче звичайної ціни"

Agatha
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1570
З нами з: 21 вересня 2011, 02:46
Дякував (ла): 571 раз
Подякували: 805 разів

Повідомлення Agatha »

Marlboro писав:"Нижче придбання" це ще не означає "нижче звичайної ціни"
По імпортному товару саме це і означає.

Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

Доброе утро!
подскажите пожалуйста, хотим провести уценку товара в связи с оконч. строка храния (пригодности). уценить примерно до 50 грн. (НДС 8,33), при этом С/С - 10000 грн (НДС - 1667грн).
Правильно ли я понимаю:
1. доначисляем себе НО (т.к. продажа ниже с/с)
2. продаем уцененный товар "какому то ФЛ"
3. а как быть с Декл. на Приибыль? Доход ставим, с/с не трогаем?...

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Annushka^_^ писав:Доброе утро!
подскажите пожалуйста, хотим провести уценку товара в связи с оконч. строка храния (пригодности). уценить примерно до 50 грн. (НДС 8,33), при этом С/С - 10000 грн (НДС - 1667грн).
Правильно ли я понимаю:
1. доначисляем себе НО (т.к. продажа ниже с/с)
2. продаем уцененный товар "какому то ФЛ"
3. а как быть с Декл. на Приибыль? Доход ставим, с/с не трогаем?...
1) Доначисляем к обычной цене, тот факт, что продажа ниже с/с еще не означает, что эта с/с - обычная цена. То-есть можно урезать цену, к которой доначисляете НО.
2) Или физику, без разницы.
3) Доходы так же само - не ниже обычной, расходы - не выше обычной цены, уценка таким образом не занижает Вашу себестоимость.

Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

Спасибо!
а если списывать товар по той же причине (оконч. срока храненя)... это отражается только в бух. учете? или нужно платить какие то налоги (юр. лицо)?...

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

По НДС все тоже самое, а в разрезе налога на прибыль - нету ни доходов, ни расходов.

Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

Спасибо!
а вы не подскажите норму НКУ или др. законодат. акта, где прописано доначисление НО?

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Так вот же:
188.1. База оподаткування операцій з постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 цього Кодексу, з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів), а також збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на вартість послуг стільникового рухомого зв'язку).
ВСЕ без исключения поставки облагаются НДС-ом основываясь на обычную цену.

natik
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 107
З нами з: 25 лютого 2011, 02:09
Дякував (ла): 21 раз

Повідомлення natik »

Помогите разобраться, покупаем товар по цене 2500 (НДС 416,67) продаем 2000 (НДС 333,33)
1. Выписываю себе налог накл на сумму 500 (83,33)
2. не могу понять, что в налоговом учете, доначислить доход счет 702 +416,67 ?????????????????????

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”