корректировка налог. кредита за пол года....

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

Добрый вечер!)
Посоветуйте пожалуйста, может у кого то была такая ситуация...
Работаю недавно... Еще в январе была предоплата на услуги, но поставщик НН не выписал, а ещемесясно выписывал НН согласно акта. Эти НН включались в налог. кредит... Как теперь поступить?... если просить о замене НН с января (на предоплату+ они поменятся за все 6 мес.), то тогда нужно будет подавать Уточн. декларация по НДС за каждый отдельный месяц + штраф?.... #g_cray2#

Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

Annushka^_^ писав:Добрый вечер!)
Посоветуйте пожалуйста, может у кого то была такая ситуация...
Работаю недавно... Еще в январе была предоплата на услуги, но поставщик НН не выписал, а ещемесясно выписывал НН согласно акта. Эти НН включались в налог. кредит... Как теперь поступить?... если просить о замене НН с января (на предоплату+ они поменятся за все 6 мес.), то тогда нужно будет подавать Уточн. декларация по НДС за каждый отдельный месяц + штраф?.... #g_cray2#
1. Поставщик поступил НЕПРАВИЛЬНО.
2. Попросите НН, оформленную январем - ДНЕМ получения им предоплаты. Но сомневаюсь, что он сможет выполнить Вашу просьбу!!!!!!!!!
3. Вам НАДО подать уточненки за каждый из месяцев, когда была включена НН по АКТУ!!! Их всеравно исключат налоговики во время проверки, но уже со штрафами в размере 25%. Если будете убирать сами, то тогда можно применить штраф в размере 3%. В таком случае подаются ОТДЕЛЬНЫЕ уточняющие расчеты. Налог (и штраф 3%) по таким Уточнялкам доплачивается ДО или ОДНОВРМЕННО с подачей Уточнялки.
4. Если партнер откажется выписать Вам НН январем, то этот налоговый кредит у Вас ПРОПАДАЕТ...навеки.
5. На будущее учтите, если партнер ВОВРЕМЯ Вам не выписал налоговую накладную, то у Вас есть право (в том месяце, когда он ее не выписал) отнести в налоговый кредит сумму НДС "на основании ЗАЯВЛЕНИЯ", которое является ДОДАТКОМ 8 к Декларации по НДС).

VLASTENA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1043
З нами з: 28 квітня 2011, 10:59
Дякував (ла): 26 разів
Подякували: 221 раз

Повідомлення VLASTENA »

Раз вовремя не заметили, то включайте так как вам дают налоговые, и не надо никаких корректировок. А их потом накажут, а может и нет. Ваши налоговые в порядке.

@Nika@
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1412
З нами з: 09 січня 2011, 14:26
Звідки: Кривий Ріг
Дякував (ла): 959 разів
Подякували: 1175 разів

Повідомлення @Nika@ »

VLASTENA писав:... их потом накажут, а может и нет. Ваши налоговые в порядке.
Сомневаюсь насчет "в порядке". Налоговые выписаны с нарушением - не по первому событию. И покупатель включил в НК заведомо неправильные налоговые, поэтому рискует потерять свой НК.
Я бы ориентировалась на сумму - если есть смысл по-любому сохранить НК, подавала бы уточненки, трясла поставщика, чтоб дали НН январем. А если суммы незначительные, да еще и входящих НН много, всё это имеет шанс затеряться в общей массе при проверке. Да и погоду не сделает, если и обнаружится.

Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

Cпасибо!!!а еще вопрос: если подавать Уточненку, то к ней необходимо подкладывать и все Додатки (дод 2,5), в т.ч. и регист НН?

RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

Annushka^_^ писав:Cпасибо!!!а еще вопрос: если подавать Уточненку, то к ней необходимо подкладывать и все Додатки (дод 2,5), в т.ч. и регист НН?[/quote

читайте Письмо ГНИ от 09.09.2011 № 14/7/15-3417-04 .
В случ. исправления ошибок к Уточненке должны быть предоставлены соотв. приложения, содержащие инф-цию относительно уточненных показателей.
поповоду реестра: реестр НН не отнесен к обязательным приложениям Декларации по НДС ,соотв-но подавать не надо.













Любознательная
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3854
З нами з: 06 травня 2013, 04:38
Дякував (ла): 82 рази
Подякували: 2407 разів

Повідомлення Любознательная »

VLASTENA писав:Раз вовремя не заметили, то включайте так как вам дают налоговые, и не надо никаких корректировок. А их потом накажут, а может и нет. Ваши налоговые в порядке.
VLASTENA, не надо путать то, что "замечают" работники камерального отдела (при приеме отчетности) и работники отдела АУДИТА!!!
Отражение в составе налогового кредита НН "по второй из операций" - просто КЛОНДАЙК для документальной проверки, как говорится, "Доначисляй - не хочу!"

Annushka^_^
Гений
Гений
Повідомлень: 313
З нами з: 19 грудня 2011, 04:38
Дякував (ла): 38 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Annushka^_^ »

посоветуйте пожалуйста, как можно более менее безболезненно выйти из ситуации... поставщики отказываются выписывать НН, т.к . прошло много времени (типа большая контора, давнешние Доки. не редактируют...)... это оказание услуг... может какое то письмо или акт задним числом можно сделать...

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Annushka^_^ писав:посоветуйте пожалуйста, как можно более менее безболезненно выйти из ситуации... поставщики отказываются выписывать НН, т.к . прошло много времени (типа большая контора, давнешние Доки. не редактируют...)... это оказание услуг... может какое то письмо или акт задним числом можно сделать...
Попробуйте разделить: оплату провести по одному договору, а оказание услуг по другому. Получится, что по оплате они НН не выдали, по актам НН выдавали правильно. Будет дебиторка по одному договору и кредиторка по второму. Потом сделать зачет по письму между договорами(если не на ЕН). По идее, в этом случае контрагент будет должен выписать корректировку к невыписанной НН, поскольку ее нет, то и выписывать нечего. Вариант конечно сырой, подумайте.

Marlboro
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 12590
З нами з: 17 грудня 2012, 02:08
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 4095 разів

Повідомлення Marlboro »

Ир4ик писав:
Annushka^_^ писав:посоветуйте пожалуйста, как можно более менее безболезненно выйти из ситуации... поставщики отказываются выписывать НН, т.к . прошло много времени (типа большая контора, давнешние Доки. не редактируют...)... это оказание услуг... может какое то письмо или акт задним числом можно сделать...
Попробуйте разделить: оплату провести по одному договору, а оказание услуг по другому. Получится, что по оплате они НН не выдали, по актам НН выдавали правильно. Будет дебиторка по одному договору и кредиторка по второму. Потом сделать зачет по письму между договорами(если не на ЕН). По идее, в этом случае контрагент будет должен выписать корректировку к невыписанной НН, поскольку ее нет, то и выписывать нечего. Вариант конечно сырой, подумайте.
Дельный совет.
Добавлю, что резонно было бы переделать предварительную оплату на займ денег - он не облагается НДС, поэтому вопрос с не существующей НН отпадает.
Далее самый обычный взаимозачет договора займа с договором услуг.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”