Аннулирование свидетельства - переход на ед.налог

реєстрація, анулювання
Annad
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 09 грудня 2011, 08:11

Повідомлення Annad »

harmfulrat писав:
Annad писав:Декларацию за январь приняли у Вас пустую?
Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#
Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?

Annad
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 09 грудня 2011, 08:11

Повідомлення Annad »

Лилия-НИКА писав:
Annad писав:Но меня ещё волнуют товарные остатки. Когда делать условную продажу?
В налоговой сказали, что поезд ушёл, мы должны были сделать условную продажу в 4 квартале. Вне логики....
ну о чем вы думали в январе... и дека ваша кварт-я была до 10.02. - опять о чем думали....???
В налоговой нам не говорили о декабре.......Да и кредита под усл. прод. не было

harmfulrat
Гений
Гений
Повідомлень: 448
З нами з: 29 липня 2011, 05:38
Дякував (ла): 94 рази
Подякували: 258 разів

Повідомлення harmfulrat »

Annad писав:
harmfulrat писав:
Annad писав:Декларацию за январь приняли у Вас пустую?
Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#
Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?
нет, не по электронке. носили лично #blush#

Annad
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 09 грудня 2011, 08:11

Повідомлення Annad »

harmfulrat писав:
Annad писав:
harmfulrat писав: Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#
Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?
нет, не по электронке. носили лично #blush#
Спасибо#smile3#

Annad
ЗнатокЗнаток
Повідомлень: 12
З нами з: 09 грудня 2011, 08:11

Повідомлення Annad »

Что же мне делать с реализацией января?????????

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Из удаленой темы От: 28 февраля 2012 г. 13:20:39
kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
popen писав:
kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
А кто ж с вами будет продолжать работать?
kirra1974 писав:Контрагенты согласны, с можем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС?
ВыВарКа писав:
kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
Энергия п.184.1 (в) НКУ Вам поможет!#g_crazy#

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Из удаленой темы От: 23 марта 2012 г. 12:13:23
Люд_мила писав:Наша фирма является плательщиком единого налога по ставке 3% +НДС. Во ІІ квартале хотим аннулировать реестрацию плательщика НДС и перейти на ставку 5%, поскольку облагаемый НДС оборот гораздо меньше 300 тыс.грн и объем поставок плательщикам НДС 1%. В ПОЛОЖЕННІ про реєстрацію платників податку на додану вартість № 1394 сказано, что "Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу." И еще "У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації." Как с этим разобратся? Как посчитать обезательства за последний отчетный период? Подскажите!!!!!
Басти писав:Мне считали год (с момента подачи на анулирование регистрации назад отсчитайте 12 месяцев )если будет меньше 300 тыс грн. ,значит, Вы попадаете под условие не біть НДСником.
Королева в пальто писав:
Люд_мила писав:Наша фирма является плательщиком единого налога по ставке 3% +НДС. Во ІІ квартале хотим аннулировать реестрацию плательщика НДС и перейти на ставку 5%, поскольку облагаемый НДС оборот гораздо меньше 300 тыс.грн и объем поставок плательщикам НДС 1%. В ПОЛОЖЕННІ про реєстрацію платників податку на додану вартість № 1394 сказано, что "Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу." И еще "У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації." Как с этим разобратся? Как посчитать обезательства за последний отчетный период? Подскажите!!!!!
Если вы самостоятельно подаете заявление на аннулирование свидетельства , то п.184.1 статті 184 розділу V Кодекса вас как бы не касается в том смысле , что если вы подаете заяву на аннулирование св-ва в марте , то за февраль вы хоть так , хоть так отчитаетесь и заплатите НДС . Что касается остального , то если вы подали заяву , например , 16 марта и 16-м вам аннулировали св-во, то в апреле вы отчитываетесь по НДС за период с 1 по 16 марта , а период с 17 по 31 марта в деку по НДС не попадает .
Люд_мила писав:А как же тогда заплатить задолженость за последний отчетный период (например с 1 по 15 число месяца), если деку я сдам по окончании месяца и соответственно задолженость налоговая увидит только после этого? Я что-то усложняю или все действительно так сложно?

Ashatanka
Мыслитель
Мыслитель
Повідомлень: 95
З нами з: 30 березня 2012, 05:51
Дякував (ла): 7 разів

Повідомлення Ashatanka »

Добрый день! Подскажите, наше предприятие анулировали как плательщика НДС с 01.10.12г. Когда мы были НДСми, то на сч. 643 по ДТ зависла сумма предоплаты, которую мы соответственно обложили 20%, вкл. в Деку, но как это убрать по бухучету, какой проводкой? Подскажите, кто сталкивался? Предприятие использует 8 класс счетов.

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Вопрос по заполнению 3_ПДВ: а что писать в "Копії Свідоцтва/Спеціального свідоцтва в кількості ..."???

Я же сдаю оригинал, о каких копиях идет речь?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18769
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2041 раз
Подякували: 10331 раз

Повідомлення Popen »

marinna_90 писав:Вопрос по заполнению 3_ПДВ: а что писать в "Копії Свідоцтва/Спеціального свідоцтва в кількості ..."???

Я же сдаю оригинал, о каких копиях идет речь?
Если копии св-ва НДС не получали, то так и пишите: или "0" или "-".

Відповісти

Повернутись до “Свідоцтво платника ПДВ”