Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?harmfulrat писав:Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#Annad писав:Декларацию за январь приняли у Вас пустую?
Аннулирование свидетельства - переход на ед.налог
В налоговой нам не говорили о декабре.......Да и кредита под усл. прод. не былоЛилия-НИКА писав:ну о чем вы думали в январе... и дека ваша кварт-я была до 10.02. - опять о чем думали....???Annad писав:Но меня ещё волнуют товарные остатки. Когда делать условную продажу?
В налоговой сказали, что поезд ушёл, мы должны были сделать условную продажу в 4 квартале. Вне логики....
-
- Гений
- Повідомлень: 448
- З нами з: 29 липня 2011, 05:38
- Дякував (ла): 94 рази
- Подякували: 258 разів
нет, не по электронке. носили лично #blush#Annad писав:Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?harmfulrat писав:Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#Annad писав:Декларацию за январь приняли у Вас пустую?
Спасибо#smile3#harmfulrat писав:нет, не по электронке. носили лично #blush#Annad писав:Вы сдавали по электронке?Может и мою реализацию пропустит?harmfulrat писав: Да, с пояснением, что условная продажа отражена в декабре 2011 г #dance#
Что же мне делать с реализацией января?????????
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
Из удаленой темы От: 28 февраля 2012 г. 13:20:39
kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
popen писав:А кто ж с вами будет продолжать работать?kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
kirra1974 писав:Контрагенты согласны, с можем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС?
ВыВарКа писав:Энергия п.184.1 (в) НКУ Вам поможет!#g_crazy#kirra1974 писав:Юр. лицо планирует перейте со 2 кв 2012 на единый налог 4 группа ставка5 %. На данный момент мы являемся плател НДС, все наши контрагенты плател НДС. за последние 12 месяцев оборот составил 650 тыс грн с НДС. Сможем ли мы самостоятельно сняться с плательщиков НДС? Заранее спасибо.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
Из удаленой темы От: 23 марта 2012 г. 12:13:23
Люд_мила писав:Наша фирма является плательщиком единого налога по ставке 3% +НДС. Во ІІ квартале хотим аннулировать реестрацию плательщика НДС и перейти на ставку 5%, поскольку облагаемый НДС оборот гораздо меньше 300 тыс.грн и объем поставок плательщикам НДС 1%. В ПОЛОЖЕННІ про реєстрацію платників податку на додану вартість № 1394 сказано, что "Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу." И еще "У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації." Как с этим разобратся? Как посчитать обезательства за последний отчетный период? Подскажите!!!!!
Басти писав:Мне считали год (с момента подачи на анулирование регистрации назад отсчитайте 12 месяцев )если будет меньше 300 тыс грн. ,значит, Вы попадаете под условие не біть НДСником.
Королева в пальто писав:Если вы самостоятельно подаете заявление на аннулирование свидетельства , то п.184.1 статті 184 розділу V Кодекса вас как бы не касается в том смысле , что если вы подаете заяву на аннулирование св-ва в марте , то за февраль вы хоть так , хоть так отчитаетесь и заплатите НДС . Что касается остального , то если вы подали заяву , например , 16 марта и 16-м вам аннулировали св-во, то в апреле вы отчитываетесь по НДС за период с 1 по 16 марта , а период с 17 по 31 марта в деку по НДС не попадает .Люд_мила писав:Наша фирма является плательщиком единого налога по ставке 3% +НДС. Во ІІ квартале хотим аннулировать реестрацию плательщика НДС и перейти на ставку 5%, поскольку облагаемый НДС оборот гораздо меньше 300 тыс.грн и объем поставок плательщикам НДС 1%. В ПОЛОЖЕННІ про реєстрацію платників податку на додану вартість № 1394 сказано, что "Податковий орган анулює реєстрацію особи як платника ПДВ, що подав заяву про анулювання реєстрації, якщо встановить, що він відповідає вимогам пункту 184.1 статті 184 розділу V Кодексу, та за умови проведення розрахунків із бюджетом за податковими зобов'язаннями останнього податкового періоду для випадків, визначених підпунктами "а", "б" цього пункту Кодексу." И еще "У разі анулювання реєстрації особи як платника податку
останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду, та закінчується днем анулювання реєстрації." Как с этим разобратся? Как посчитать обезательства за последний отчетный период? Подскажите!!!!!
Люд_мила писав:А как же тогда заплатить задолженость за последний отчетный период (например с 1 по 15 число месяца), если деку я сдам по окончании месяца и соответственно задолженость налоговая увидит только после этого? Я что-то усложняю или все действительно так сложно?
Добрый день! Подскажите, наше предприятие анулировали как плательщика НДС с 01.10.12г. Когда мы были НДСми, то на сч. 643 по ДТ зависла сумма предоплаты, которую мы соответственно обложили 20%, вкл. в Деку, но как это убрать по бухучету, какой проводкой? Подскажите, кто сталкивался? Предприятие использует 8 класс счетов.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Вопрос по заполнению 3_ПДВ: а что писать в "Копії Свідоцтва/Спеціального свідоцтва в кількості ..."???
Я же сдаю оригинал, о каких копиях идет речь?
Я же сдаю оригинал, о каких копиях идет речь?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18769
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2041 раз
- Подякували: 10331 раз
Если копии св-ва НДС не получали, то так и пишите: или "0" или "-".marinna_90 писав:Вопрос по заполнению 3_ПДВ: а что писать в "Копії Свідоцтва/Спеціального свідоцтва в кількості ..."???
Я же сдаю оригинал, о каких копиях идет речь?