... если проверка (30+30 дней) пройдет успешно.tamara_garagan писав:нет платить не заставят, на лицевом останется сумма стр 23,2
Відшкодування ПДВ
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18795
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2052 рази
- Подякували: 10346 разів
Если я сдаю за октябрь декларацию со стр. 23.2, потом за ноябрь 2013 получается отрицательный НДС, я должна буду платить, если проверка еще не закончится и подтверждения от налоговой еще не будет? Такая ситуация может быть?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 187
- З нами з: 01 березня 2010, 07:09
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 14 разів
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 187
- З нами з: 01 березня 2010, 07:09
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 14 разів
NP писав:Если я сдаю за октябрь декларацию со стр. 23.2, потом за ноябрь 2013 получается отрицательный НДС, я должна буду платить, если проверка еще не закончится и подтверждения от налоговой еще не будет? Такая ситуация может быть?
нет не может
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
ні, якщо задекларована 23.2, то платити не будете /ніде не прописано, що ви маєте чекати рез перевірки/NP писав:Если я сдаю за октябрь декларацию со стр. 23.2, потом за ноябрь 2013 получается отрицательный НДС, я должна буду платить, если проверка еще не закончится и подтверждения от налоговой еще не будет? Такая ситуация может быть?
а якщо перевірка виявить в вас завищення бюдж відшк - то втиснуть по повній
-
- Высший разум
- Повідомлень: 553
- З нами з: 19 грудня 2011, 08:22
- Дякував (ла): 212 разів
- Подякували: 324 рази
Ну вот, налоговая не подтверждает бюджетное возмещение. Сейчас принесут акт, как всегда будем готовиться в суд. Очень буду благодарна, если кто-то встречал решение подобного характера в реэстре судебных решений, сбросьте ссылку.Буду благодарна за помощь .
Спасибо большое за ответы, никогда раньше с этим не связывалась. Если в стр.24 входят отрицательные остатки нескольких периодов, в т.ч. 11.2012 г, я могу в деке за 10.2013 показать возмещение по всем периодам, отмеченным в Д2 или обязательно делать уточненки прошлых периодов? Входит ли в сумму бюджетного возмещения сумма налогового кредита октября (даже оплаченного) или включается налоговый кредит только сентября и ранее (п. 200.4 НКУ)? Обязана ли я вместе с декой, где отражена стр.23.2 подавать не предоставленные ранее тамож. декларации по импорту (стр. 200.8) или только после их запроса, а п. 200.8 относится исключительно к экспортным операциям? Еще раз спасибо за помощь )
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 187
- З нами з: 01 березня 2010, 07:09
- Дякував (ла): 92 рази
- Подякували: 14 разів
Если в стр.24 входят отрицательные остатки нескольких периодов, в т.ч. 11.2012 г, я могу в деке за 10.2013 показать возмещение по всем периодам, отмеченным в Д2 или обязательно делать уточненки прошлых периодов?
показываете все как в додатке Д2 , а зачем уточненки?
Входит ли в сумму бюджетного возмещения сумма налогового кредита октября (даже оплаченного) или включается налоговый кредит только сентября и ранее (п. 200.4 НКУ)?
только до сентября включительно
Обязана ли я вместе с декой, где отражена стр.23.2 подавать не предоставленные ранее тамож. декларации по импорту (стр. 200.8) или только после их запроса, а п. 200.8 относится исключительно к экспортным операциям?
а вот тут не знаю у меня экспорт
показываете все как в додатке Д2 , а зачем уточненки?
Входит ли в сумму бюджетного возмещения сумма налогового кредита октября (даже оплаченного) или включается налоговый кредит только сентября и ранее (п. 200.4 НКУ)?
только до сентября включительно
Обязана ли я вместе с декой, где отражена стр.23.2 подавать не предоставленные ранее тамож. декларации по импорту (стр. 200.8) или только после их запроса, а п. 200.8 относится исключительно к экспортным операциям?
а вот тут не знаю у меня экспорт
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
обовязково представл тільки експортні з поточною декою, т.е. ви їх подаєте в зв періодах, коли є експортNP писав:Обязана ли я вместе с декой, где отражена стр.23.2 подавать не предоставленные ранее тамож. декларации по импорту (стр. 200.8) или только после их запроса, а п. 200.8 относится исключительно к экспортным операциям? Еще раз спасибо за помощь )
по імпорту платник хіба на вимогу може подавати
при переносі в 23.2 обовязково відслідкуйте оплату ПДВ, яке вкл в ПК, все що неоплачене - це р.24
aLisa1910 писав:Была внеплановая, по возмещению НДС в счёт будущих периодов. Новое предприятие зарегистрировано в апреле, с 01 июля регистрируеться плательщиком НДС. Покупает помещение 23.07.2013г. - сума НДС 245000,00. Подали на возмещение. Сегодня узнала, что пишут не справку, а акт. Так как мы не ввели его в експлуатацию, поэтому это помещение не может считаться основным средством. Причина - это оприходование на сч. 15, вот если бы было на 10, и был акт введения в эксплуатацию, тогда да.
Немного напугала данная ситуация. Наше предприятие в этом году проводит электричество (уже больше чем пол года), кот. еще не проведено (надеемся успеть хоть в этом году). Стоит ли показывать на бюджетное возмещение суммы НДС, относящиеся к подключению электричества. Ведь если электричество не подведено, то мы не используем пока данные услуги в хоз. деятельности, стоит ли учитывать относящийся к ним НДС? Ведь на возмещение, как я понимаю, если я покажу меньше положенной нам суммы, то согласно п. 200.14(а) штрафы не предусмотрены, а от завышения - штрафы?