Какой датой делать проводку по начислению налога?
-
- Высший разум
- Повідомлень: 751
- З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
- Дякував (ла): 1075 разів
- Подякували: 270 разів
Какой датой делать проводку по начислению налога, например сбор на развитие виноградарства за август? Я думаю, что 31.08 - это ведь затраты августа, но налоговая у себя проводит начисление днём, на который приходится последний срок уплаты - 28 сентября и при сверке за год будут расхождения. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно надо делать.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
У налоговой свой учет - у вас свой.jul_kap писав:Какой датой делать проводку по начислению налога, например сбор на развитие виноградарства за август? Я думаю, что 31.08 - это ведь затраты августа, но налоговая у себя проводит начисление днём, на который приходится последний срок уплаты - 28 сентября и при сверке за год будут расхождения. Посоветуйте, пожалуйста, как правильно надо делать.
31.08.
Вы же з/п не подстраиваете под налоговую . У них НДФЛ вообще толком не начисляется.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 751
- З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
- Дякував (ла): 1075 разів
- Подякували: 270 разів
Спасибо, а то хотела уже отдельный счёт завести, на котором сумма бы висела до наступления срока уплаты. Но в то же время не хочется и лишнюю работу делать. С НДФЛ проще, по нему отчета нет.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6158
- З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
- Дякував (ла): 7018 разів
- Подякували: 4419 разів
а 1дф чем не отчет?? Ладно не так сформулировала - а налог на прибыль???jul_kap писав:Спасибо, а то хотела уже отдельный счёт завести, на котором сумма бы висела до наступления срока уплаты. Но в то же время не хочется и лишнюю работу делать. С НДФЛ проще, по нему отчета нет.
- Ребекка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 4268
- З нами з: 28 лютого 2012, 07:00
- Звідки: м. Черкаси
- Дякував (ла): 7198 разів
- Подякували: 2402 рази
зачем отдельный счет? есть счет 6415 где учитываются все налоги кроме НДС, прибыли и НДФЛ. раскрываете оборотку в разрезе налогов и все видно
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3609
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1922 рази
Какие все? Например.Ребекка писав:зачем отдельный счет? есть счет 6415 где учитываются все налоги кроме НДС, прибыли и НДФЛ. раскрываете оборотку в разрезе налогов и все видно
У меня НДС как раз на 6415
-
- Высший разум
- Повідомлень: 751
- З нами з: 22 серпня 2012, 03:01
- Дякував (ла): 1075 разів
- Подякували: 270 разів
В том то и весь вопрос, что у меня по оборотке одно, а в налоговой на лицевом счете другие обороты за год (и сальдо соответственно) - из-за того, что дата начисления не совпадает. Вот я и думала относить на отдельный счет начисленые налоги срок уплаты которых не наступил. Но, я смотрю, так никто не делает?Ребекка писав:зачем отдельный счет? ... раскрываете оборотку в разрезе налогов и все видно
-
- Высший разум
- Повідомлень: 734
- З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
- Дякував (ла): 204 рази
- Подякували: 322 рази
а смысл? на какие суммы разница и так понятноjul_kap писав:В том то и весь вопрос, что у меня по оборотке одно, а в налоговой на лицевом счете другие обороты за год (и сальдо соответственно) - из-за того, что дата начисления не совпадает. Вот я и думала относить на отдельный счет начисленые налоги срок уплаты которых не наступил. Но, я смотрю, так никто не делает?Ребекка писав:зачем отдельный счет? ... раскрываете оборотку в разрезе налогов и все видно
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 189
- З нами з: 04 квітня 2012, 08:19
- Дякував (ла): 62 рази
- Подякували: 56 разів
НДФЛ-641.1, если з/п начисляется в 1С, фомируется автоматически, по журнал-ордеру за месяц видим сальдо на начал, оплату, начисление, сальдо на конец месяца.З/пл.начисляем в последний день месяца, соотв.НДФЛ тоже
НДС-641.5, если в 1С все правильно настроено то формируется тоже автоматически, но нужно контролировать,
641.6-налог на прибыль, как правило вводится проводкой вручную.Я делаю последним числом квартала, аналогично 641.7-единый налог.Почему вас смущает "срок оплаты не наступил", это же вы видите долг ваш перед бюджетом,наступит срок(или раньше-оплатите),может заплатите больше, тогда у вас будет дебетовое сальдо по 641 счету
НДС-641.5, если в 1С все правильно настроено то формируется тоже автоматически, но нужно контролировать,
641.6-налог на прибыль, как правило вводится проводкой вручную.Я делаю последним числом квартала, аналогично 641.7-единый налог.Почему вас смущает "срок оплаты не наступил", это же вы видите долг ваш перед бюджетом,наступит срок(или раньше-оплатите),может заплатите больше, тогда у вас будет дебетовое сальдо по 641 счету
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1516
- З нами з: 05 грудня 2011, 05:18
- Дякував (ла): 592 рази
- Подякували: 529 разів
У меня единый до 2012 года был на 641.1 и по нему висит небольшая переплата в пару гривен. А начисление с 2012 года не хочется спутывать с этой переплатой. Можно открыть еще один субсчет, например 641.3 и вести расчеты только по 2012 году, а по 641.1 пусть переплата так и висит? Или на один налог нельзя открывать 2 субсчета?