Сторінка 5 з 20

Re: Дополнительное благо

Додано: 23 лютого 2015, 08:36
Вероніка
Доброе утро!
Такая ситуация: директору дали возвратную финпомощь в феврале, до 01.04. он её должен вернуть. Не будет ли это допблагом и я же её не показываю в 1ДФ, если она будет возвращена?

Re: Дополнительное благо

Додано: 23 лютого 2015, 08:45
ar4ik
Вероніка писав:Доброе утро!
Такая ситуация: директору дали возвратную финпомощь в феврале, до 01.04. он её должен вернуть. Не будет ли это допблагом и я же её не показываю в 1ДФ, если она будет возвращена?
Доп.благом не будет, возврат в ДФ не отражается.

Re: Дополнительное благо

Додано: 03 березня 2015, 20:31
Вероніка
Коллеги, ещё вопрос.
На предприятии, где я работаю взяла соцстраховскую путёвкув 2014 году. Стоимость путёвки предприятие отразило в 1 ДФ. Надо ли мне подавать декларацию о доходах?

Re: Дополнительное благо

Додано: 01 квітня 2015, 23:42
nata14
Подскажите пожалуйста: Директор ездил в командировку на своей машине (на предприятии нет машины) и теперь предоставил чеки на бензин,
вопрос 1. НДФЛ и военный сбор удерживать после применения коефициента?
2.Удержание этих налогов удерживать с него или может предприятие за него оплатить?
3. В 1ДФ отражать как дополнительное благо или как то по- другому?
Спасибо.

Re: Дополнительное благо

Додано: 02 квітня 2015, 08:13
leovit3000
оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать

Re: Дополнительное благо

Додано: 03 квітня 2015, 00:17
nata14
leovit3000 писав:оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать
спасибо, а пример приказа не подскажете?

Re: Дополнительное благо

Додано: 03 квітня 2015, 08:04
ArinaArina
nata14 писав:
leovit3000 писав:оформите это приказом (использование авто в целях предприятия в период командировки)
и не надо ничего удерживать
спасибо, а пример приказа не подскажете?
здесь есть похожее http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst12255p2.aspx

Re: Дополнительное благо

Додано: 15 квітня 2015, 10:40
Льоля
Помогите пожалуйста разобраться с доп. благом. Никогда не сталкивалась, незнаю где почитать об этом.
Застраховали сотрудников через Приватбанк по договору добровольного страхования от несчастных случаев.
Страховой платеж 140 грн в месяц. Эта сумма считается доп. благом? С нее нужно удерживать НДФЛ и ВЗ? И когда платить налоги?
За одного сотрудника платится 10 грн. страхового платежа.
Спасибо.


Re: Дополнительное благо

Додано: 15 квітня 2015, 10:46
Дарция
Льоля писав:Помогите пожалуйста разобраться с доп. благом. Никогда не сталкивалась, незнаю где почитать об этом.
Застраховали сотрудников через Приватбанк по договору добровольного страхования от несчастных случаев.
Страховой платеж 140 грн в месяц. Эта сумма считается доп. благом? С нее нужно удерживать НДФЛ и ВЗ? И когда платить налоги?
За одного сотрудника платится 10 грн. страхового платежа.
Спасибо.
Не забываем за коэфициент к доп.благу

и почитать http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ006869

и http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28181

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНЛИСТ від 14.05.2012 р. N 10966/03-20 Щодо нарахування ЄСВ на плату за страхування від нещасного випадку

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 94294.aspx
© Buhgalter911.com

Страховые платежи по указанным выше договорам сверх данного лимита, а также сумма страховых платежей (страховых взносов, страховых премий), оплаченных предприятием за своего работника или в его интересах по другим видам договоров добровольного страхования работников, считаются дополнительным благом работников и подлежат налогообложению НДФЛ с применением повышающего коэффициента.

Источник: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=28181
© Buhgalter911.com

Re: Дополнительное благо

Додано: 15 квітня 2015, 13:27
Льоля
Не очень поняла из статей.
Получается страховой платеж - это неденежный доход работника.
ЕСВ нужно начислять и удерживать с этой суммы по такому же принципу как из зарплаты или как?
Например:
Предприятие уплатило 6 апреля 140 грн страхового платежа по 10 грн за 14 человек.
Получается доход 1 работника 10 грн - его прибавлять к начисленной в апреле з/п или как отображать начисление дохода?
Но есть же необлагаемый минимум 17 грн. или он не относится к данной ситуации?
И как отражать в 1-ДФ и в отчете по ЕСВ?
У кого была или есть такая ситуация, помогите пожалуйста.