Питання по 1 ДФ

Kalinda
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 991
З нами з: 10 липня 2013, 12:56
Дякував (ла): 621 раз
Подякували: 710 разів

Повідомлення Kalinda »

finfin писав:подскажите пожалуйста как правильно поступить?
подала 1дф за 1 квартал, сейчас заметила, что ошиблась- не внесла еще одно физ.дицо которому был начислен доход.
Подать нову звитну?
Внести физ лицо , которое забыла указать в " звитной"?
Какой номер порции поставить?
Как отккоректировать колонки "военный сбор начисленный"?
Заранее благодарна.
Новый звітний-спокойно без санкций подаете.Вносите пропущенную строку.Дольется одна строка в 1ДФ.
Если военный сбор не искажали,то его и не вносите,если скажали-предусмотрены мпец.строки,внимательно посмотрите на бланк.
Порция 1-у вас же не сотни рабочих,а форма "нова отчетная" первая.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

finfin писав:подскажите пожалуйста как правильно поступить?
подала 1дф за 1 квартал, сейчас заметила, что ошиблась- не внесла еще одно физ.дицо которому был начислен доход.
Подать нову звитну?
Внести физ лицо , которое забыла указать в " звитной"?
Какой номер порции поставить?
Как отккоректировать колонки "военный сбор начисленный"?
Заранее благодарна.
наскільки я знаю "новий звітний" 1-ДФ подається аналогічно уточнюючому, а тому будьте уважні
Порядок заповнення податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за
ф. № 1ДФ (далі – Податковий розрахунок), визначено розд. III Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4 (далі – Порядок).
В реквізитах Податкового розрахунку, зокрема відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий» залежно від того, який податковий розрахунок подається (п. 3.1 розд. III Порядку).
Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди (п. 4.3 розд. IV Порядку).
Пунктом 4.4 розд. IV Порядку визначено, що порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються (п. 4.4 розд. IV Порядку).
Для вилучення одного помилкового рядка з попередньої введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у гр.9 указати «1» – на виключення рядка.
Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у гр. 9 указати «0» – на введення рядка.
Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до абзацу другого цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до абзацу третього цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 9 указується ”1” - рядок на виключення, а в другому - ”0” - рядок на введення.
Разом з тим Порядком передбачено, що в останньому рядку розділу I вказуються загальні суми нарахованого доходу за графою 3а, виплаченого доходу - за графою 3, нарахованого податку - за графою 4а, перерахованого податку - за графою 4 (п. 3.10 розд. III Порядку).
Отже, у разі подання уточнюючого податкового розрахунку за ф. 1ДФ та заповнення рядків на вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації та введення нового або пропущеного рядка підсумковий рядок по гр. 3а, гр. 3, гр. 4а та гр. 4 не заповнюється.

Татьяна ТС
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1587
З нами з: 25 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 1089 разів

Повідомлення Татьяна ТС »

finfin писав:подскажите пожалуйста как правильно поступить?
подала 1дф за 1 квартал, сейчас заметила, что ошиблась- не внесла еще одно физ.дицо которому был начислен доход.
Подать нову звитну?
Внести физ лицо , которое забыла указать в " звитной"?
Какой номер порции поставить?
Как отккоректировать колонки "военный сбор начисленный"?
Заранее благодарна.
Порядок заповнення 1-ДФ
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z01 ... aran10#n10

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

В уточняющем (новом отчетном) отчете по ф. № 1ДФ налоговые агенты заполняют только те строки, которые подлежат удалению, исправлению или добавлению. При этом строки с правильными показателями отчета, который уточняется, не дублируются.
Для того чтобы исправить ранее неправильно отраженные показатели, заполняется графа 9 расчета. Для этого предусмотрено два вида признаков, приведенных в разделе IV Порядка № 1020:
1 – «строка на удаление», проставляется при необходимости удаления ошибочной строки, имеющейся в требующем исправлений расчете (строка переносится (дублируется) в уточняющий (новый отчетный) отчет с отчета, который уточняется);
0 – «строка на ввод», проставляется при необходимости добавления строки с правильными данными или пропущенной ранее строки (строка с «правильными» уточненными показателями, если она уточняется). В случае ввода пропущенной строки ей присваивается порядковый номер, следующий за номером последней строки отчета, который уточняется. Для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все ее графы и в графе 9 указать «0» – на ввод строки.

Lion90
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 17 жовтня 2014, 11:35
Дякував (ла): 17 разів

Повідомлення Lion90 »

Доброго дня. Скиньте ,будь ласка, зразок заповнення 1 ДФ. дякую
mvm9017@gmail.com

Самолет
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 19 вересня 2012, 08:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Самолет »

svitlass писав:В уточняющем (новом отчетном) отчете по ф. № 1ДФ налоговые агенты заполняют только те строки, которые подлежат удалению, исправлению или добавлению. При этом строки с правильными показателями отчета, который уточняется, не дублируются.
Для того чтобы исправить ранее неправильно отраженные показатели, заполняется графа 9 расчета. Для этого предусмотрено два вида признаков, приведенных в разделе IV Порядка № 1020:
1 – «строка на удаление», проставляется при необходимости удаления ошибочной строки, имеющейся в требующем исправлений расчете (строка переносится (дублируется) в уточняющий (новый отчетный) отчет с отчета, который уточняется);
0 – «строка на ввод», проставляется при необходимости добавления строки с правильными данными или пропущенной ранее строки (строка с «правильными» уточненными показателями, если она уточняется). В случае ввода пропущенной строки ей присваивается порядковый номер, следующий за номером последней строки отчета, который уточняется. Для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все ее графы и в графе 9 указать «0» – на ввод строки.
Мне кажется Вы путаете отчет УТОЧНЯЮЩИЙ и НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ
НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ затирает поданный ранее просто ЗВИТНЫЙ

Самолет
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 180
З нами з: 19 вересня 2012, 08:42
Дякував (ла): 36 разів
Подякували: 21 раз

Повідомлення Самолет »

Самолет писав:
svitlass писав:В уточняющем (новом отчетном) отчете по ф. № 1ДФ налоговые агенты заполняют только те строки, которые подлежат удалению, исправлению или добавлению. При этом строки с правильными показателями отчета, который уточняется, не дублируются.
Для того чтобы исправить ранее неправильно отраженные показатели, заполняется графа 9 расчета. Для этого предусмотрено два вида признаков, приведенных в разделе IV Порядка № 1020:
1 – «строка на удаление», проставляется при необходимости удаления ошибочной строки, имеющейся в требующем исправлений расчете (строка переносится (дублируется) в уточняющий (новый отчетный) отчет с отчета, который уточняется);
0 – «строка на ввод», проставляется при необходимости добавления строки с правильными данными или пропущенной ранее строки (строка с «правильными» уточненными показателями, если она уточняется). В случае ввода пропущенной строки ей присваивается порядковый номер, следующий за номером последней строки отчета, который уточняется. Для ввода новой или пропущенной строки нужно полностью заполнить все ее графы и в графе 9 указать «0» – на ввод строки.
Мне кажется Вы путаете отчет УТОЧНЯЮЩИЙ и НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ
НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ затирает поданный ранее просто ЗВИТНЫЙ
Сори, Вы правы...

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

Самолет писав: Мне кажется Вы путаете отчет УТОЧНЯЮЩИЙ и НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ
НОВЫЙ ЗВИТНЫЙ затирает поданный ранее просто ЗВИТНЫЙ
я уже впевнена , що не путаю
новий звітний не накладається , а добавляється
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0111-15/paran10
ПОРЯДОК заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками й реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

Kalinda писав:
finfin писав:подскажите пожалуйста как правильно поступить?
подала 1дф за 1 квартал, сейчас заметила, что ошиблась- не внесла еще одно физ.дицо которому был начислен доход.
Подать нову звитну?
Внести физ лицо , которое забыла указать в " звитной"?
Какой номер порции поставить?
Как отккоректировать колонки "военный сбор начисленный"?
Заранее благодарна.
Новый звітний-спокойно без санкций подаете.Вносите пропущенную строку.Дольется одна строка в 1ДФ.
Если военный сбор не искажали,то его и не вносите,если скажали-предусмотрены мпец.строки,внимательно посмотрите на бланк.
Порция 1-у вас же не сотни рабочих,а форма "нова отчетная" первая.
Простите, "Вносите пропущенную строку.Дольется одна строка в 1ДФ.", мне нужно только одну строку внести в " нову звитну"? которую я не внесла в " звитном", или вносить все строки которые были в " звитном" и еще соответственно новую строку которую я забыла первоначально внести?

finfin
Оракул
Оракул
Повідомлень: 248
З нами з: 06 лютого 2014, 12:27
Дякував (ла): 98 разів
Подякували: 34 рази

Повідомлення finfin »

finfin писав:
Kalinda писав:
finfin писав:подскажите пожалуйста как правильно поступить?
подала 1дф за 1 квартал, сейчас заметила, что ошиблась- не внесла еще одно физ.дицо которому был начислен доход.
Подать нову звитну?
Внести физ лицо , которое забыла указать в " звитной"?
Какой номер порции поставить?
Как отккоректировать колонки "военный сбор начисленный"?
Заранее благодарна.
Новый звітний-спокойно без санкций подаете.Вносите пропущенную строку.Дольется одна строка в 1ДФ.
Если военный сбор не искажали,то его и не вносите,если скажали-предусмотрены мпец.строки,внимательно посмотрите на бланк.
Порция 1-у вас же не сотни рабочих,а форма "нова отчетная" первая.
Простите, "Вносите пропущенную строку.Дольется одна строка в 1ДФ.", мне нужно только одну строку внести в " нову звитну"? которую я не внесла в " звитном", или вносить все строки которые были в " звитном" и еще соответственно новую строку которую я забыла первоначально внести?
Все , сори, вроде разобралась, в " нову звитну" вношу только новые строки котрые забыла внести в " звитном"....

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”