Виправлення помилок в формах звіту 1 ДФ ◾"Звітний новий" чи "Уточнюючий"◾

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

lesyshka писав:Подача нового звітного отчета отменяет Звітний, потому ничего не должно задвоиться.
Вы не правы (это теперь я тоже умная):
Из Порядка 1020:
4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

оляля писав:1 ДФ не складається наростаючим, тому "-" Вам не допоможе.
у меня нет другого выхода.Иначе по году при сопоставлении данных ПФ и ГНАУ ВЫЛЕЗЕТ РАСХОЖДЕНИЕ, ЧТО ЧРЕВАТО ПОДАЧЕЙ УЖЕ уточненки- ЯВКЕ С ПОВИННОЙ.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Вибачте, але перед тим як щось коментувати, хоча б обдумайте, чому так люди пишуть. Може не праві ви? Ми прог звітну нову навіть в цій темі ще говорили десь весною, другий виток - декілька тижнів назад. І тут знов - не повинно задвоїтись. прочитайте порядок заповнення 1 ДФ і побачите, що таки задвоїться.
Вибачте, якщо різко, але якщо цікавитесь цим питанням, то почитайте хоча б декілька повідомлень наперед.

EllinSun
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 734
З нами з: 23 грудня 2011, 06:12
Дякував (ла): 204 рази
Подякували: 322 рази

Повідомлення EllinSun »

lesyshka писав:Подача нового звітного отчета отменяет Звітний, потому ничего не должно задвоиться.
нет :( сама недавно узнала это
оляля писав:Ваше право погоджуватися чи ні. АЛЕ: давайте не будемо забувати, що 1 ДФ - це податковий розрахунок а не декларація. Є певний порядок заповнення 1 ДФ. Ось витяг:


ІV. Порядок проведення коригувань

4.1. Коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені органом ДПС.

4.2. У разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

4.3. Уточнюючий податковий розрахунок подається у разі необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний період, так і за попередні періоди.

4.4. Порядок заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податковий розрахунок подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише по рядках та реквізитах, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються органами ДПС до податкового агента.

4.4.1. Для вилучення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 9 указати "1" – на вилучення рядка.

4.4.2. Для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати "0" – на введення рядка.

4.4.3. Для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно вилучити помилкову інформацію відповідно до підпункту 4.4.1 цього пункту та ввести правильну інформацію за правилами підпункту 4.4.2 цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких вилучає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому раз і в першому рядку в графі 9 указується "1" - рядок на вилучення, а в другому – "0" - рядок на введення.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 № 1020

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
«13» січня 2011 року
за №46/18784

Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку
це реквізити порядку.
http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postst7522p4_--1.aspx

Лапа
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 6158
З нами з: 30 грудня 2011, 00:59
Дякував (ла): 7018 разів
Подякували: 4419 разів

Повідомлення Лапа »

Оля, что-то я совсем запуталась.
Исходя из порядка - задваивается, правильно???
По прежнему сижу как мышка.

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

Ксюшик писав:
оляля писав:1 ДФ не складається наростаючим, тому "-" Вам не допоможе.
у меня нет другого выхода.Иначе по году при сопоставлении данных ПФ и ГНАУ ВЫЛЕЗЕТ РАСХОЖДЕНИЕ, ЧТО ЧРЕВАТО ПОДАЧЕЙ УЖЕ уточненки- ЯВКЕ С ПОВИННОЙ.
можливо зтось це знає краще, але уявіть собі 1 ДФ з мінусом. що це буде значити - Ви не виплачували зарплату, а Вам працівники платили за право ходити на роботу? Звірка по 1 ДФ йде якимось специфічним порядком. Навіть коли звіряєшся, то кажуть - ми пеерплати чи недоїмки по 1 ДФ не бачимо. Це податковий розрахунок, а не дека

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

звичайно задвоює.

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

На гор.линии ответили двояко(слов не хватает для благодарности-пишут кодексы в которых сами плавают как топоры):если в сл.деке данные поданы с врахуванням
ошибок- финсанкция не прим.Но это же разрахунок , а не дека(это она мне говорит)
Я- но вы же ее приравняли к деке.
Она- ну да.
Таки да или таки нет?
Что с Фопами?Никак?Тогда светит 2*510, но зато налог лишний сниму.
Или уточненка и 1 по 510))))

оляля
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7529
З нами з: 03 лютого 2011, 04:05
Дякував (ла): 1061 раз
Подякували: 4945 разів

Повідомлення оляля »

А що у Ва с з ФОПами? не показали?

Ксюшик
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 193
З нами з: 26 вересня 2012, 00:54
Дякував (ла): 21 раз
Подякували: 31 раз

Повідомлення Ксюшик »

оляля писав:
Ксюшик писав:
оляля писав:1 ДФ не складається наростаючим, тому "-" Вам не допоможе.
у меня нет другого выхода.Иначе по году при сопоставлении данных ПФ и ГНАУ ВЫЛЕЗЕТ РАСХОЖДЕНИЕ, ЧТО ЧРЕВАТО ПОДАЧЕЙ УЖЕ уточненки- ЯВКЕ С ПОВИННОЙ.
можливо зтось це знає краще, але уявіть собі 1 ДФ з мінусом. що це буде значити - Ви не виплачували зарплату, а Вам працівники платили за право ходити на роботу? Звірка по 1 ДФ йде якимось специфічним порядком. Навіть коли звіряєшся, то кажуть - ми пеерплати чи недоїмки по 1 ДФ не бачимо. Це податковий розрахунок, а не дека
Выплаты 3-го кв.позволяют минуснуть.З/пл повышали.Правда вылезет меньше минималки, потягают на заслушивания- новый вид развлечения налоговиков.
Дилемма.
По году равнять все равно нужно

Закрито

Повернутись до “Звітність з ПДФО”